Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 27 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Subiectul saptamanii
  • D101. Corelatii randuri
    Care ar fi calculul corect pentru impozitul pe profit daca am urmatoarele date: - pierdere rand 39 D101 an 2022 = 46.316 - randul 40 D101 anul 2022 = (- 41.024) - aceasta reprezinta pierderea fiscala care o preiau in D101 anul 2023 randul...
    mai mult

Facturi primite cu intarziere. Tratament contabil si fiscal

valabil la 03 Feb 2024Conform legislatiei in vigoare!
Ionut Jinga Raspuns oferit de
Ionut Jinga

consultant fiscal

Intrebare: O firma primeste in luna ianuarie 2024 dupa ce a intocmit decontul de tva pentru luna decembrie 2023, 2 facturi de la un furnizor una in valoare de 22.045 lei si una in valoare de 15.068 lei, ambele reprezentand contravaloare servicii.

Cum ar fi corect sa procedez acum in ceea ce priveste declaratia 394 si decontul de tva + inregistrarea cheltuielii, avand in vedere ca sunt platotoare de impozit pe profit si nu am depus inca bilantul pentru anul 2023?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4941

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 feb 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123204 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria TVA

05Ian2024

Regimul fiscal al asociatiilor si fundatiilor

de Liviu Sapunaru valabil la 05 Ian 2024
Intrebare: O ONG este platitoare de TVA pentru ca are si activitate economica. Pe partea de activitate neeconomica, facturile de achizitie de servicii/bunuri care sunt legate de partea de activitate sociala a ONG.Conform statului ar trebui declarate in D300, respectiv D394?
20Dec2023

Sucursala unei firme din Italia. Facturare subcontractant

de Gina Popescu valabil la 20 Dec 2023
Intrebare: O sucursala in Romania a unei firme italiene se ocupa de constructie in Romania si a castigat o licitatie. Un subcontractant SRL roman nu a emis factura pentru lucrarile ca a facut si sucursala a inregistrat costul prin deviz semnat de la subfurnizor si a solicitat emiterea facturii. In ciuda acestui fapt, srl subfurnizor nu a emis inca factura, ce trebuie sa fac sucursala? Trebuie sa emite o ...
28Nov2023

Diferente de TVA stabilite de inspectie fiscala

de Mariana Prejbeanu valabil la 28 Nov 2023
Intrebare: In urma inspectiei fiscale desfasurate la o societate intrata in insolventa in luna septembrie 2023 se stabileste ca obligatie de plata TVA 25.000 lei aferenta lunii octombrie 2023. Inspectia se incheie in 13 noiembrie 2023 si ANAF incarca in fisa de platitor suma rezultata ca tva de plata. Societatea avea sold negativ al taxei din decontul lunii septembrie 2023 de 450 lei se regularizeaza, iar ...
13Aug2023

Regim fiscal TVA pentru avans aferent unei livrari intracomunitare de bunuri cu locul in alt stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 13 Aug 2023
Intrebare: O firma din Romania emite o factura de avans marfa 80% catre o firma din Slovenia care are cod valid de TVA. Factura este facuta in iulie si marfa urmeaza sa fie trimisa in numele nostru din Slovenia in Italia in luna august.1. Unde inregistrez factura de avans in decontul de TVA (mentionez ca suntem platitori de TVA cu decont lunar)?2. Se inregistreaza aceasta suma in d390, avand in vedere ...
25Iul2023

Aplicare cota eronata de TVA. Corectie

de Elena Garofil valabil la 25 Iul 2023
Intrebare: Avem un caz in care un fast food a vandut mancarea in 2023 cu cota de tva de 5% in loc de 9%. Trebuie calculata diferenta de tva de la 5% la 9% si declarata in decontul de tva sau ramane asa si corectam cota pentru vanzarile viitoare?
25Iun2023

Completare D394

de Adela Oncescu valabil la 25 Iun 2023
Intrebare: In cazul unei societati care desfasoara operatiuni cu persoane afiliate nerezidente este obligatorie sau nu bifarea in declaratia 394 ca au fost efectuate operatiuni cu persoanele afiliate? Mentionez ca operatiunile in cauza nu fac obiectul declaratiei D394, ci sunt declarate in D390.
x