Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 5 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Neinregistrarea si nedeclararea taxarii inverse pentru achizitii de prestari servicii din afara UE

valabil la 29 Dec 2022
Elena Garofil Raspuns oferit de
Elena Garofil

Consultant fiscal

Intrebare: Societatea A este platitoare de TVA din aprilie 2022 (trimestrial). Presteaza servicii de intermediere transport pentru clienti din Romania sau UE, platitori de TVA si beneficiari directi ai importului de bunuri. Subcontractorul nostru este o societate din China care este tot intermediar al serviciilor de transport (societatea B). Societatea B factureaza servicii de transport catre societatea A pentru rutele:

China-Bucuresti

SUA-Romania

Ramania-Iordania

Germania-Romania

Societatea A in perioada martie-septembrie a considerat aceste achizitii de servicii scutite de TVA conform prevederilor atr. 294 alin. (1) lit. d si au fost declarate in D300 pe randul 30 "achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile" si nu au fost declarate in declaratia recapitulativa D394.

Conform articolului 278 alin. (2) achizitia serviciului de transport este operatiune impozabila in Romania prin taxare inversa. In plus, in luna martie, societatea A nu era platitoare de TVA. Cererea privind inregistrarea in scopuri de TVA a fost depusa in martie, devenind platitoare de TVA incepand cu 01.04.2022. Pentru aceasta perioada nu s-a depus declaratia 301.

Cum putem corecta aceste operatiuni declarate eronat, avand in vedere ca nu se poate depune decont rectificativ de TVA? Ce sanctiuni poate risca societatea A pentru declararea incorecta a operatiunilor prezentate mai sus?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 8299

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 29 dec 2022.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123364 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria TVA

04Mai2024

Aspecte fiscala inregistrare in scopuri de TVA in cazul serviciilor in domeniul asigurarilor

de Anca Bilas valabil la 04 Mai 2024
Intrebare: Avem o societate care activeaza in domeniul agentilor si brokerilor de asigurari, realizand venituri scutite fara drept de deducere, din comisionul facturat companiilor de asigurari. In cursul anului 2023 a realizat venituri din prestari servicii in suma de 140.030 lei si venituri din comision in suma de 214.031 lei, astfel cumuland veniturile, depasim plafonul de tva.Suntem obilgati sa ne ...
04Mai2024

Obligatii fiscale prestari servicii IT catre o societate din UK

de Anca Bilas valabil la 04 Mai 2024
Intrebare: Societatea face prestari servicii IT catre o societate din Marea Britanie. Ce obligatii fiscale are si ce declaratii se depun?
04Mai2024

Servicii de pictura. Client din afara UE

de Elena Garofil valabil la 04 Mai 2024
Intrebare: O societate din Romania presteaza servicii de pictura in Bulgaria pentru un client din Emiratele Arabe.Factura se emite fara TVA? Care sunt obligatiile declarative?
02Mai2024

Factura emisa catre client NON-UE

de Raluca Liliana Anghelache valabil la 02 Mai 2024
Intrebare: Avem o PFA care nu este inregistrata in scopuri de TVA in Romania are doar cod de TVA intracomunitar, scopul facturarii catre un client in UE. De la 01.01.2024 va factura servicii de consultanta (respectiv mentinerea relatiilor si suport cu clientii din Romania pentru compania non-UE) catre o companie non-UE.Ce implicatii are din punctul de vedere al TVA? Cum va emite PFA din Romania factura ...
30Apr2024

Factura de cazare din Polonia

de Gina Popescu valabil la 30 Apr 2024
Intrebare: O firma platitoare de TVA si impozit pe profit inregistreaza o factura de cazare cu VAT Polonia. Implica taxare inversa si declararea in D390?
30Apr2024

Factura de servicii din UK primita cu intarziere

de Gina Popescu valabil la 30 Apr 2024
Intrebare: O factura de prestari servicii emisa de UK pe luna februarie 2024 si ajunsa la contabilitate in luna aprilie se inregistreaza pe regularizare pentru D300 si D394 aferenta lunii februarie 2024? Implica taxare inversa tinand cont ca nu mai este in UE? Implica declararea in D390?
x