1564 intrebari si raspunsuri despre adaos oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 5
Se afiseaza 121 - 150 din 1564 intrebari si raspunsuri
10Dec2017
Modificarea politicilor contabile. Comercializare haine
de
Irina Dumitrescu
valabil la 10 Dec 2017
Intrebare: Societatea are trei magazine in care comercializeaza haine. Aceasta doreste achizitionarea unui soft de gestiune ERP pentru un mai bun control al stocurilor si al cheltuielilor privind marfurile respective. Incepand de la 1 ianuarie 2018, se doreste schimbarea modalitatii de evidenta al stocurilor, care, pana acum, erau evidentiate la valoarea de vanzare cu adaos comercial si TVA neexigibila ...
26Nov2017
Activitati de intretinere corporala. Cod CAEN si declaratii
de
Anca Ivanov
valabil la 26 Nov 2017
Intrebare: La un punct de lucru deschis si avand ca activitate principala declarata, codul CAEN 9604 "Activitati de intretinere corporala", se vor utiliza echipamente din gama DAVIS SPINE CONCEPT, de recuperare medicala a coloanei vertebrale. In afara de aceasta activitate, am mai declarat activitatile corespunzatoare codurilor CAEN 4711, 4719, 4764, 8690, 9313, 9319 si 9604.Este corecta incadrarea ...
22Nov2017
Achizitie intracomunitara bunuri second-hand de la persoane fizice si centre de colectare. Tratament fiscal TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 22 Nov 2017
Intrebare: O societate, neplatitoare de TVA si platitoare de impozit micro, vrea sa achizitioneze mobila second-hand si/sau produse electrocasnice din Austria si Germania, de la persoane fizice. De ce documente avem nevoie de la persoanele fizice, pentru a le aduce in tara si pentru a ne inregistra in contabilitate? Este obligatoriu sa ne inregistram ca platitor de TVA extern? Sau doar daca depasim 10.000 ...
28Aug2017
Metode pentru descarcarea stocului de marfa
de
Gabi Popescu
valabil la 28 Aug 2017
Intrebare: Am preluat de curand contabilitatea unei societati care are 2 farmacii. Am avut probleme la descarcarea stocului de marfa. Am folosit metoda coeficientului K la descarcarea stocului de marfa dar am observat ca valoarea adaosului comercial la descarcarea gestiunii este mult mai mica decat valoarea adaosului comercial care rezulta din programul de gestiune al farmaciilor. Administratorul farmaciei ...
17Aug2017
Vanzarea produselor finite prin magazinul propriu de desfacere. Monografie contabila
de
Olguta Crevelescu
valabil la 17 Aug 2017
Intrebare: Care sunt inregistrarile contabile pentru vanzarea productiei de vin prin magazinul propriu la pretul cu care iese din depozit si fara adaos comercial? Cea mai mare parte a productiei se vinde cu factura direct din depozit cu inregistrarea 411 = 701, 411 = 4427 si scaderea gestiunii 711 = 345. Cum inregistrez vinul ca marfa in magazin si cum scad gestiunea avand in vedere ca nu am adaos?
21Mai2017
Ajustare TVA pentru stoc de marfa la inregistrarea ca platitor de TVA
de
Gabriel Apostolescu
valabil la 21 Mai 2017
Intrebare: De la 01.02.2017 societatea a devenit platitoare de TVA ca urmare a depasirii plafonului special de scutire de 220.000 lei. Pentru stocul de marfa existent la 01.02.2017 se face ajustarea TVA? Avand in vedere ca in stoc exista marfa si cu 9% si cu 19% valoarea adaosului comercial este per total. Trebuie calculat pe fiecare cota de TVA pentru a putea face inregistrarile contabile?
10Mai2017
Completare valori bilant contabil pentru stocuri marfa inregistrate la pret de vanzare cu amanuntul
de
Marilena Radulescu
valabil la 10 Mai 2017
Intrebare: La intocmirea situatiilor financiare, formularul F10, a unei societati care desfasoara comert cu amanuntul daca la calculul stocului scad soldul creditor al contului 448.01 aferent adaosului comercial iar la datorii adun TVA aferenta adaosului comercial insa nu sunt corecte corelatiile. Cum procedez cu soldul creditor al contului 4428 aferent marfii in stoc?
20Mar2017
Achizitii marfuri second-hand. Monografie contabila
de
Gabi Popescu
valabil la 20 Mar 2017
Intrebare: Societatea este neplatitoare de TVA si isi desfasoara activitatea printr-un magazin de haine second-hand. Aceasta a achizitionat marfa din Romania. Pe factura se specifica haine second-hand, numar de kilograme. Cum se va face receptia marfii? Ce documente trebuie sa aiba la punctul de lucru societatea? Societatea va imparti produsele si le va vinde la preturi diferite iar la cateva zile pretul ...
10Mar2017
Dezmembrari autoturisme. Monografie contabila
de
Gabi Popescu
valabil la 10 Mar 2017
Intrebare: Suntem o societate de dezmembrari auto si achizitionam autoturisme de la persoane fizice in cea mai mare masura pe baza de contract de vanzare-cumparare. Inregistrarea contabila este 3028 = 462. Apoi, in baza unui proces-verbal de dezmembrare se inregistreaza piesele rezultate din dezmembrare drept marfuri 371 = 7588 la pretul la care se considera ca s-ar putea vinde aceste piese mai putin TVA. ...
13Ian2017
Prestari servicii montaj tamplarie PVC. Aspecte contabile si organizatorice
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 13 Ian 2017
Intrebare: 1. Am o microintreprindere neplatitoare de TVA care are cod CAEN 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie.Activitatea consta in:- preluarea de comenzi de la client in baza unui contract- comandam mai departe la o firma specializata pentru confectionarea tamplariei PVC- pe langa aceasta tamplarie mai achizitionam si de la alti furnizori diverse materiale necesare: glafuri, pervaz, panza ...
02Nov2016
Evidenta marfa in unitatile de vanzare cu amanuntul. Regim fiscal
de
Elena Garofil
valabil la 02 Nov 2016
Intrebare: O societate care produce incaltaminte si vinde 99% la export decide sa vanda ocazional incaltaminte catre persoane fizice. In acest scop autorizeaza comertul cu amanuntul in doua magazine: unul la sediul firmei (unde evidenta o tine cantitativvalorica) si unul la punctul de lucru (unde evidenta o tine glogal valorica). Pentru magazinul de la sediul firmei este delimitat spatiul de comertul cu ...
25Sep2016
Evidentierea pe factura a taxei de mediu. Regim fiscal
de
Elena Garofil
valabil la 25 Sep 2016
Intrebare: Conform art. 9 1 Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din o taxa de 0,3 lei/kg aplicata o singura data cantitatilor de uleiuri pe baza minerala, semisintetice, sintetice, cu sau fara adaosuri datorata de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de produse. Taxa se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare ca linie separata pe factura pe tot lantul pana la ...
19Sep2016
Import de bunuri efectuat de catre o societate neinregistrata in scop de TVA. Inregistrari contabile
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 19 Sep 2016
Intrebare: O firma neplatitoare de TVA a facut un import din Turcia de bijuterii din aur si argint in valoare de 57.750 euro. Avem o factura pe care nu este trecuta TVA iar rubricile sunt urmatoarele: 1. bijuterii aur2. gramaj 2500 gr3. pret unitar 22.10 euro/gram4. suma 57750 euro.Data facturii este de 31.08.2016.Anexa la acesta factura avem documentul electronic de import care este datat cu ...
25Iul2016
Vanzare geamuri termopan achizitionate. Diminuare pierderi
de
Irina Dumitrescu
valabil la 25 Iul 2016
Intrebare: O societate comerciala cu profil de constructii achizitioneaza geamuri termopan pe care le achita integral. Ulterior, se constata ca aceste geamuri nu corespund cu necesitatile proiectului nostru si se doreste vanzarea lor. Avand in vedere ca ele au fost achizitionate drept materii prime pot sa fie vandute ca atare si la acelasi pret sau trebuie sa fie transformate in marfuri si se adauga un ...
21Iun2016
Gestiuni cu ridicata si cu amanuntul. Transfer intre gestiuni. Aplicarea coeficientului de repartizare K
de
Constanta Popa
valabil la 21 Iun 2016
Intrebare: O societate cu raspundere limitata are doua magazine prin care efectueaza comert cu echipamente atat cu amanuntul cat si cu ridicata (gestiuni separate) si are patru gestiuni.Atunci cand se face achizitia echipamentelor de societate acestea sunt alocate:- pe gestiunea "depozit", caz in care sunt inregistrate la costul de achizitie, iar la descarcarea din gestiune se foloseste metoda ...
17Iun2016
Achizitie tichete de combustibil. Implicatii fiscale
de
S.M. Armaselu
valabil la 17 Iun 2016
Intrebare: O firma achizitioneaza tichete de combustibil iar acestea vor fi revandute prin aplicarea unui adaos catre diverse firme. Poate fi considerata aceasta o operatiune de intermediere iar inregistrarea facturii primita de la furnizorul de tichete sa fie efectuata prin nota contabila 461=401 iar livrarea catre client 4111 = 461 si 704 comisionul? Care este codul CAEN pentru aceasta activitate?
23Mai2016
Marfuri in consignatie. Monografie contabila
de
Olguta Crevelescu
valabil la 23 Mai 2016
Intrebare: Suntem o firma care are ca obiect de activitate comert cu amanuntul in magazine specializate (CAEN 4777). Suntem platitori de TVA. Exista un contract de consignatie cu un client in baza caruia se livreaza marfa pe baza de aviz de expeditie.Tot prin contract se acorda clientului un discount de 10%. Clientul este neplatitor de TVA. Ce inregistrari se fac in contabilitatea clientului dar si in ...
26Apr2016
Vanzare cu amanuntul. Calcul coeficient K pe centre de cost
de
Dana Apostolescu
valabil la 26 Apr 2016
Intrebare: O societate platitoare de TVA care are mai multe magazine cu gestiuni cu amanunt la care se tine evidenta global-valoric are urmatoare situatie:1. Cum putem calcula K pe fiecare centru?2. Este in regula daca calculam adaosul din transfer folosind K din luna precedenta?3. Este diferenta de descarcare daca calculam K pe societate fata de K pe fiecare centru? Ar trebui sa existe diferenta la ...
19Apr2016
Anulare cod TVA. Societate inactiva. Monografie contabila si implicatii fiscale
de
Gabi Popescu
valabil la 19 Apr 2016
Intrebare: Societate inregistrata la contribuabili mijlocii cu anul 2016 este platitoare de TVA lunar, impozit profit, salariati si inregistrata in ROI. Am primit decizie de declarare in inactivitate (data deciziei 21.03.2016) conform art. 92 alin. (1) lit. e) durata de functionare a societatii expirata. Societatea are activitate dar din greseala nu s-a verificat actul constitutiv al societatii care ar ...
31Ian2016
Baza de impozitare a TVA pentru livrare de bunuri
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 31 Ian 2016
Intrebare: Cu ocazia unei inspectii fiscale generale sunt reconsiderate bunurile donate ca fiind livrari de bunuri. Care este valoarea corecta asupra carora organul fiscal poate proceda la calculul TVA si impozit pe profit avand in vedere faptul ca entitatea a stornat adaosul comercial si TVA neexigibila si a inregistrat donatia la cost de achizitie? Organul fiscal a refuzat acest tratament si a aplicat ...
22Ian2016
Inregistrare pentru achizitii intracomunitare de bunuri
de
Amelia Dumitras
valabil la 22 Ian 2016
Intrebare: Societatea X nu este platitoare de TVA in Romania dar are cod special de TVA si este inscrisa in ROI pentru achizitii intracomunitare de rame si lentile ochelari (bunuri). Aceste bunuri de revand ulterior in Romania la persoane fizice si juridice.Se depune lunar Declaratia 390? Se depune lunar Declaratia 301? Se plateste la buget TVA un procent din valoarea facturii primite conform ...
28Dec2015
Monografie productie si vanzare incaltaminte
de
Anca Ivanov
valabil la 28 Dec 2015
Intrebare: O societate din Romania inregistrata in ROI la sfarsit luna are urmatoarea situatie:- produse finite obtinute din productie 1000 perechi incaltaminte x 120 lei/perechea;- produse finite vandute din productia obtinuta 800 perechi incaltaminte x 120 lei/perechea;- productie in curs 80 perechi incaltaminte x 80 lei/perechea;- cumpara incaltaminte finita (marfa) de la un magazin in lichidare ...
23Nov2015
Refacturare cheltuieli catre societatea-mama. Tratament fiscal
de
Gabi Popescu
valabil la 23 Nov 2015
Intrebare: Refacturam toate cheltuielile nedeductibile companie-mama conform unui contract de servicii la care mai adaug un procent reprezentand adaos comercial pentru calculul impozitului pe profit. Voi putea considera aceste cheltuieli nedeductibile drept venituri neimpozabile dat fiind faptul ca altfel sunt impozitate dublu? Inregistrez prin prima faza cheltuiala nedeductibila si apoi venit din servicii.
23Oct2015
Import si livrare bunuri pe teritoriul Romaniei
de
Amelia Dumitras
valabil la 23 Oct 2015
Intrebare: O societate care are ca obiect de activitate comertul face import de marfa. Aceasta marfa este vanduta catre un alt partener de pe teritoriul Romaniei (cu o cota mica de adaos). Partener efectueaza procedurile de vamuire a marfii si care la randul sau revinde marfa la export. Transport de marfa se face direct de la partenerul de unde se import la destinatarul final.1. Factura de vanzare ...
12Oct2015
Inregistrarea in scopuri de TVA. Ajustarea TVA deductibila in favoarea persoanei impozabile
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 12 Oct 2015
Intrebare: O intreprindere individuala a depasit plafonul de 220.000 lei si trece de la neplatitor de TVA la platitor incepand cu 1.11.2015.Are stoc de marfa si furnizori neachitati. Cum se procedeaza? Care sunt documentele ce stau la baza ajustarii TVA? In ce decont se declara?
08Sep2015
Statie PECO - modificare pret, utilizare BFC si inventar
de
Anca Ivanov
valabil la 08 Sep 2015
Intrebare: Suntem o statie Peco:1) am achizitionat motorina in valoare 10.000 lei si am pus la vanzare la un pret de 5.02 lei/litru. Dupa 2 zile vreau fie sa maresc pretul la combustibilul ramas fie sa-l miscorez. In momentul cand se schimba pretul programul stie sa-mi dea diferenta.Care este monografia cu diferenta fie in cazul in care se micsoreaza pretul si fie in cazul in care se mareste pretul? ...
17Iun2015
Aspecte privind comertul cu produse accizabile
de
Adrian Benta
valabil la 17 Iun 2015
Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit si inregistrata ca platitoare de TVA (sediul social in jud Ilfov), comercializeaza bauturi alcoolice, tigari, cafea. Aceste produse sunt achizitionate atat din tara cat si din extern. Societatea s-a inregistrat ca platitoare de accize si urmeaza sa se obtina autorizarea in calitate de destinatar inregistrat.Produsele se vor vinde en-gros, cu amanuntul ...
15Iun2015
Achizitie carti de la persoane fizice
de
Gabi Popescu
valabil la 15 Iun 2015
Intrebare: Societatea noastra achizitioneaza de la persoane fizice carti in vederea vanzarii. Care este monografia contabila in acest sens, si care sint obligatiile fiscale avand in vedere veniturile obtinute de persoanele fizice in cazul vinzarii cartilor?
20Mai2015
Comert cu amanuntul. TVA. Inregistrari contabile
de
Gabi Popescu
valabil la 20 Mai 2015
Intrebare: 1) a)Societate comerciala comert cu amanuntul neplatitoare de TVA vinde produse alimentare si nealimentare, daca se reduce TVA de la 24% la 9%, se face ajusatrea firma nefind platitoare de TVA, evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul , este obligatoriu sa se ajusteze pretul de vanzare? TVAde 24% a fost inclus in pret.- ct.371 stoc marfa 31.05.2015 = 1.000 lei (TVA 24% inclus)-marfa ...
13Feb2015
Comert cu amanuntul. Deducere TVA
de
Gabriel Apostolescu
valabil la 13 Feb 2015
Intrebare: Firma in cauza are ca si domeniu de activitate comertul cu amanuntul, 3 magazine, gestiuni multiple, tinute global valoric.La 01.12.2013 am trecut de la neplatitor de TVA la platitor, depasind plafonul stipulat de lege pt neplatitorii de TVA. Legea da dreptul la deducerea TVA la stocul existent, si am facut urmatoarele contari:4426=371.1 TVA aferent marfii furnizori platiti4426= 371.1 ...