Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 21 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Calendar fiscal
  •   « Mai 2024 »  
    D L M M J V S
    1011 
    12 13 14 1516 17 18 
    19 2021 22 23 24 25 
    26 2728 29 3031
TVA, facilitati si raspunderea contabilului [14 sept. 2023]

623 intrebari si raspunsuri despre corectii oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 3

Se afiseaza 61 - 90 din 623 intrebari si raspunsuri
25Sep2013

NORMA din 10 septembrie 2013

de PortalContabilitate.ro 25 Sep 2013
NORMA din 10 septembrie 2013 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013CAPITOLUL I: Transmiterea catre ...
14Aug2013

ORDONANTA nr. 15 din 24 iulie 2013

de PortalContabilitate.ro 14 Aug 2013
ORDONANTA nr. 15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 496 din data de 7 august 2013In ...
30Mai2013

Achizitii de la o societate inactiva. Implicatii fiscale si contabile

de Adriana Simion valabil la 30 Mai 2013
Intrebare: Care sunt sanctiunile aplicabile in cazul in care o societate inregistreaza facturi de la o societate care a devenit inactiva?Ce inregistrari trebuiesc efectuate dupa un control fiscal care constata ca operatiunile de achizitie au fost efectuate de la o societate inactiva? Dar cand facturam catre o societate inactiva? Ce corectii trebuie sa efectuam si in Declaratiile fiscale D 394 ,D 300,D ...
13Mai2012

Decontul de TVA cod 300, corectarea erorilor contabile si fiscale

de Amelia Dumitras valabil la 13 Mai 2012
Intrebare: Suntem o asociatie non profit cu activitate economica. Avem doua coduri fiscale, unul pentru activitatea economica si unul pentru activitatea non profit. Din mai 2010 am depasit plafonul de TVA la activitatea economica, si am devenit platitori de TVA. Am primit de la finante in iulie 2010 codul fiscal cu RO. Evidenta contabila se tine distinct pe cele doua activitati: economica si nonprofit.De ...
31Mar2012

Declaratii rectificative pentru impozitul pe profit ca urmare a corectarii erorilor contabile

de Elena Ionescu valabil la 31 Mar 2012
Intrebare: In 2009, 2010, 2011 am avut o pierdere fiscala de 100000 lei, 50000 lei, respectiv 25000 lei. In 2011 in contul 117 (corectii contabile din anii precedenti) am contabilizat cheltuieli aferente anului 2009 de 25000 lei. Avand in vedere ca rectificand declaratia 101 a anului 2009 rezulta o pieredere fiscala de 100000+25000 = 125000lei, trebuie facuta declaratie rectificativa la 101 si pentru 2010 ...
17Iul2011

Venituri si cheluieli inregistrate eronat. Control de fond. Calcul profit impozabil

de Elena Ionescu valabil la 17 Iul 2011
Intrebare: Conf art.13. din Norme metodologice Cod fiscal, completate cu HG 1620/2009, "Veniturile sau cheltuielile inregistrate eronat sau omise se corecteaza prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale careia ii apartin si depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala". Daca nu mai pot depune rectificative deoarece perioada fiscala la care se ...
08Feb2011

inregistrari contabile plusuri si minusuri de marfa

de Mihaela Benta valabil la 08 Feb 2011
Intrebare: Care sunt conturile de costuri in care trebuie sa se reflecte in contabilitate si in conformitate cu Ordinul 3055/2009:-plusul si minusul de marfa, la receptie;-plusul si minusul de marfa, la inventar (minus neimputabil);-casare marfa ;-diferente, pozitive sau negative, din corectii de pret primite de la furnizorii ulterior achizitiei de marfuri (a nu se confunda cu reduceri ...
17Ian2011

Cum se inregistreaza corectile de pret aferente unor livrari anterioare?

de Dana Hristu valabil la 17 Ian 2011
Intrebare: Societatea noastra livreaza marfuri in uniunea europenea cat si in afara uniunii (clientii sunt inregistrati in scopuri TVA). Intrebare: Cum se inregistreaza corectile de pret aferente unor livrari anterioare (in acelasi exercitiul fiscal), in decontul de TVA pe ce randuri si cum se intregistreaza in 390?
11Mai2009

Procedura corectarii decontului de TVA

de Georgeta Serban Matei valabil la 11 Mai 2009
Intrebare: In cazul in care pana la data depunerii decontului de TVA (eg 25 mai 2009) se descopera ca s-a dedus gresit TVA (in plus) pentru perioada de raportare (aprilie 2009) si se inregistreaza corectia in mai 2009, jurnalul de TVA aferent lunii aprilie va fi intocmit pe baza datelor inregistrate in contabilitate si de asemenea decontul de TVA va cuprinde valorile inregistrate in contabilitate pana la 30 ...
29Nov2021

Sediu secundar in Italia. Erori privind declararea veniturilor in Romania. Corectii

de Irina Dumitrescu valabil la 29 Nov 2021
Intrebare: O societate din Romania platitoare de venit pe microintreprinderi, autorizata in Romania ca agentie de munca temporara, obtine autorizatie de agentie de munca temporara si in Italia. In Italia obtine cod fiscal pentru TVA si plata impozite profit si contributii sociale (cifra de afaceri realizata in Italia peste un milion euro si peste 300 salariati). Cifra de afaceri realizata in Romania sub ...
01Aug2021

Raportari si corectii prin decont special TVA 301 si declaratia recapitulativa 390 VIES

de Amelia Dumitras valabil la 01 Aug 2021
TVA
Intrebare: 1. PFI medic, cod CAEN 8622, cu cod de tva pentru achizitii intracomunitare, participa la un curs de formare profesionala continua in luna iunie si primeste factura de la o societate din UE cu cod valid de tva in VIES, insa factura este cu tva de 21% (cred ca nu trebuie declarata in 301 si 390. La rectificativa trec sumele gresite cu minus, 0, sau pur si simplu la rectificative trec varianta ...
22Apr2021

Cod TVA anulat. Emitere facturi si corectii in evidenta fiscala si contabila

de Mariana Prejbeanu valabil la 22 Apr 2021
Intrebare: Unei firme i se anuleaza codul de TVA din 24.02.2021 pentru ca a expirat sediul social. La 25.03.21 afla ca are tva anulat. In perioada 25.02.21-25.03.21 emite facturi cu tva.Pentru februarie i se depune decontul de tva, d394 si d390. La sfarsitul lui martie depune la ANAF dovada prelungirii unde i se comunica ca activarea dureaza intre 30-45 zile?Cum corectam situatia - reglare facturi ...
27Feb2021

Impozit nerezidenti constituit eronat. Corectii

de Irina Dumitrescu valabil la 27 Feb 2021
Intrebare: Societatea este platitoare de impozit pe profit. Am constituit in anul 2020 impozit pe venit nerezidenti pentru servicii instalari echipamente prestate in afara tarii. Conform art 223 din Codul fiscal, instalarile de echipamente pe teritoriul altor tari nu intra in categoria veniturilor impozabile aferente nerezidentilor. Drept urmare, doresc sa stornez in luna februarie 2021 constituirea acelui ...
16Mar2020

Recunoasterea veniturilor din subventii in urma unei corectii contabile. Tratament impozit pe profit

de Olguta Crevelescu valabil la 16 Mar 2020
Intrebare: In anul 2018 am inregistrat venituri din cercetare 400.000 prin contul 705. In 2019 am realizat ca nu trebuia sa inregistrez venituri din cercetare, ci venituri din subventii prin contul 7419. Asa ca, in decembrie 2019 am stornat prin contul 117.4 cei 400.000 lei (contul 705 din anul 2018) si i-am inregistrat in negru in contul 7419.Consider aceste venituri din subventii, venituri ...
20Mar2019

Emiterea eronata a unui bon fiscal. Corectii

de S.M. Armaselu valabil la 20 Mar 2019
Intrebare: Referitor la intrebarea:Dintr-o eroare am emis un bon fiscal in valoare de 10.200 lei catre o persoana fizica. Am realizat greseala facuta si dorim sa o remediem. Cum se poate remedia aceasta situatie si care ar putea fi amenda in acest caz?Revenire:Acest bon depaseste suma de 10.000 lei si conform Legii 70/2015 este contraventie. Cum putem remedia aceasta problema? Care este procedura de ...
18Mar2019

Sold debitor furnizor ca urmare a unor corectii

de Dana Hristu valabil la 18 Mar 2019
Intrebare: La data bilantului figureaza in contabilitate un sold debitor pentru un furnizor (datorita unei facturi de stornare ce sa va inchide in anul urmator). Totalul soldului pentru conturile de furnizori este creditor. Cum se procedeaza in acest caz - se transfera soldul acelui furnizor pe creante si se raporteaza in bilant la capitolul creante?
27Feb2019

Factura eronata emisa catre clienti. Corectii

de Dana Hristu valabil la 27 Feb 2019
Intrebare: Referitor la intrebarea:La efectuarea inventarierii se constata ca in luna decembrie 2018 s-a emis eronat o factura catre un client. In decembrie 2018 se inregistreaza nota contabila - factura de intocmit cu minus, respectiv: 418 = % 707, 4428 In ianuarie 2019 se intocmeste factura si se inchide contul 418. In balanta aferenta lunii decembrie 2018 contul 418 are sold debitor cu minus. Este ...
05Aug2018

Chitante dublate si facturi omise. Corectii

de Anca Ivanov valabil la 05 Aug 2018
Intrebare: La unul din punctele de lucru s-au facut urmatoarele greseli: 1. s-a gresit numarul de chitante: de exemplu in data de 06.07.2018 ultimul numar de chitanta emisa a fost 67156 iar la inceputul zilei urmatoare s-a inceput in mod eronat incasare cu numarul de chitanta 67114. Au fost emise un numar de 42 chitante care a mai fost folosit anterior.2.la facturare s-a sarit peste un numar de 82 de ...
22Nov2017

Tichete de masa si diurna acordate necuvenit. Corectii

de Irina Dumitrescu valabil la 22 Nov 2017
Intrebare: Pentru agentii comerciali ai societati,i in perioada 2014-2016, s-a acordat in mod eronat, tichete de masa si diurna (2,5 ori diurna legala):- tichete de masa pentru zilele lucrate din fiecare luna,- diurna zilnica pentru zilele lucrate.Cum corectez, pentru perioada respectiva, diurna acordata eronat?Este corect sa stornez diunele acordate (perioada 2014-2016) si sa recalculez impozitul ...
28Iul2017

Reevaluare. Corectii privind amortizarea calculata

de Elena Garofil valabil la 28 Iul 2017
Intrebare: Societatea a achizitionat in iunie 2007 un apartament, doua locuri de parcare si un teren liber de constructii. In contract cladirea si terenul nu aveau valori separate astfel incat inregistrarea in contabilitate nu s-a facut diferentiat pe cladire si teren ci toata valoarea contractului a fost atribuita cladirii. Amortizarea a fost calculata tinand cont de toata valoarea. Amortizare lineara este ...
31Mar2017

Corectii sectiune B in declaratia 300. Monografie contabila

de Anca Ivanov valabil la 31 Mar 2017
Intrebare: Cum se poate corecta o suma declarata incorect (mai mare) in sectiunea B si B1 din D300? Se poate inscrie suma corecta in primul decont urmator fara corelatie cu nici o alta suma in D300 si D394?
09Dec2016

Factura Facebook 2015. Corectii 2016

de Olguta Crevelescu valabil la 09 Dec 2016
Intrebare: O societate platitoare de TVA primeste in anul 2015 factura de publicitate de la Facebook Irlanda in valoare de 105 lei cu TVA zero iar prin banca se plateste 109 lei. Firma din Romania a listat de pe site lor certificatul de rezidenta fiscal pe anul 2015 acesta nefiind in original, nelegalizat si netradus. Nu am calculat si nu am inregistrat impozit pe nerezidenti. Cum procedez?
06Mar2016

Corectii declarate prin formularul 710. Impozit micro si impozit pe profit

de Dana Hristu valabil la 06 Mar 2016
Intrebare: La inceputul anului 2015 societatea plateste impozit pe microintreprindere iar in luna septembrie 2015 depaseste cifra de afaceri si trece la impozit pe profit. S-au depus urmatoarele declaratii 100 trimestrul I - impozit pe microintreprinderi, trimestrul II - impozit microintreprinderi, trimestrul III - impozit microintreprinderi iar in momentul cand am depus dec 010 cu modificarea de la impozit ...
11Feb2016

Corectii aferente anului 2013. Penalitati

de Irina Dumitrescu valabil la 11 Feb 2016
Intrebare: In cursul anului 2012 a fost inregistrata o cheltuiala care a avut un impact asupra impozitului pe profit calculat si datorat la 25 martie 2013 aferent anului 2012. Ulterior, s-a constatat ca modul de inregistrare nu a fost corect s-a reconsiderat tratamentul contabil aplicat si in consecinta trebuie calculate penalitati aferente impozitului pe profit neplatit.Tinand cont de transele aferente ...
20Iun2015

Microintreprindere.Avans inregistrat eronat.Corectii

de Irina Dumitrescu valabil la 20 Iun 2015
Intrebare: Societatea noastra era in cursul anului 2014 microintrepridere (impozit micro 3%) neplatitoare de TVA.Cifra de afaceri conform "contului de profit si pierdere" din situatiile financiare la 31.12.2014 este de 224.000 lei.In aceasta suma totala este insa o factura de avans emisa catre un client in valoare de 20.000 lei pe care am emis-o in cursul anului 2014 si am inregistrat-o in contul 704 - ...
20Ian2015

Corectii raportari eronate prin decontul de TVA cod 300

de Georgeta Serban Matei valabil la 20 Ian 2015
TVA
Intrebare: Am urmatoarea situatie: in luna decembrie 2013 societatea avea de achitat TVA suma de 14.538 lei. In luna ianuarie 2014 aveam TVA de recuperat 61.526 ( din suma de 76.064 TVA de recuperare din luna se scazuse TVA decembrie neachitat adica 14.538), insa societatea achitase suma de 14.538 pe data de 03 februarie. Firma de contabilitate ce organiza evidenta societatii, a facut in felul urmator ...
12Mar2014

Achizitie cladire si teren.Inregistrarea imprejmuirii.Corectii

de Irina Dumitrescu valabil la 12 Mar 2014
Intrebare: Societatea noastra a cumparat in 2012 un teren si cateva cladiri ce apartineau de o fabrica, am valoarea terenului si valoarea cladirilor, dar acest teren este imprejmuit cu un gard de tabla la care nu ii stiu valoarea.Cum procedez sa sa aflu valoarea gardului ca am inteles ca pana in luna mai trebuie declarat la finante. Si cum o inregistrez in contabilitate.
24Ian2014

Corectii contabile

de Dana Hristu valabil la 24 Ian 2014
Intrebare: In luna iunie pe baza extrasului de cont aferent contului curent deschis la Trezoreria Municipilui am facut urmatoarea inregistrare contabila 658.01=448.01 448.01=5121 pt a evidentia dobanzile si penalitatile aferente TVA.In luna decembrie pe baza Fisei de cont analitice rezulta ca suma inregistrata pe dobanzi si penalitati trebuia inregistrata pe debitul contului 4423 TVA de ...
22Ian2014

Diferente solduri.Corectii

de Irina Dumitrescu valabil la 22 Ian 2014
Intrebare: Cu ocazia inventarierii conturilor s-a constatat ca soldul contului 4111 nu este real. Da la un client am primit fisa contului, unde se vede ca s-a incasat suma, iar la alti doi cautand prin acte am gasit incasarea facturilor prin virament bancar.As vrea sa-mi spuneti va rog cum pot sa inregistrez in contabilitate aceste incasari, care fie nu au fost inregistrate fie nu au fost inregistrate ...
16Iun2013

Factura emisa de 2 ori.Corectii. TVA la incasare

de Irina Dumitrescu valabil la 16 Iun 2013
Intrebare: O societate a emis in luna ianuarie doua facturi catre un client pentru aceeasi lucrare. Facturile au fost incasate si acum societatea doreste sa faca storno si sa returneze suma necuvenita pentru dublarea facturii fiscale.Factura initiala a fost emisa cu TVA la incasare, colectarea tva neexigibil facandu-se la data incasarii.Cum se va emite acum factura de storno, cu mentiunea de tva la ...
Pagina: «12345678»
x