105 intrebari si raspunsuri despre declaratia d3 oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 4
Se afiseaza 91 - 105 din 105 intrebari si raspunsuri
25Iun2015
TVA. Vanzare produse
de
Gabriela Ilicea
valabil la 25 Iun 2015
Intrebare: O societate platitoare de TVA vinde marfa luata de la persoane fizice in regim de consignatie. Pentru produsele vandute societatea factureaza fara tva si doar comisionul (adaosul) il factureaza cu TVA. Care sunt documentele primare care se folosesc in acest sistem. Care este impozitul care trebuie retinut? Ce declaratii se depun? CAS si CASS se retine obligatoriu?
07Iun2015
Achizitie bunuri din UE, tratament fiscal, raportare operatiuni
de
Amelia Dumitras
valabil la 07 Iun 2015
Intrebare: Cumpar materie pentru restaurant, cod caen restaurant, de la METRO BULGARIA, platesc Tva in Bulgaria si solicit rambursarea Tva-ului achitat in Bulgaria, prin completarea formularului 318.Intrebare?aceste bunuri achizitionate se declara in declaratia 390 si in 300?Cum se va reflecta in evidenta contabila valoarea Tva-ului de rambursat?Eu nu am declarat aceste bunuri in declaratia D390, in ...
31Mar2015
Import cu TVA nedeductibila
de
Mihaela Benta
valabil la 31 Mar 2015
Intrebare: Compania, un IFN neplatitoare de tva,a achizionat un echipament (mijloc fix) din Republica Moldova si plateste TVA in vama catre Biroul vamal. Cum se inregistreaza corect TVA-ul: pe cont de TVA de plata, sau este componenta a imobilizarii? Acest TVA platit in vama se declara in declaratia D301 (decont special de TVA) iar dovada platii o face comisionarul vamal la ANAF?
13Feb2015
Regim TVA livrare de bunuri in lant
de
Bogdan Costea
valabil la 13 Feb 2015
Intrebare: O societate platitoare de TVA achizitioneaza marfuri de la o alta societate, membra a unui grup. Furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in Romania. Marfa a plecat de la societatea mama a furnizorului, din Germania, iar facturarea s-a facut de societatea din Romania, conditia de livrare fiind EXW. Facturarea s-a facut cu TVA de 24% de pe codul de TVA din Romania. Ulterior furnizorul din ...
01Oct2014
Raportarea operatiunilor prin formualrul 394
de
Dana Hristu
valabil la 01 Oct 2014
Intrebare: O persoana impozabila dpv al TVA declara in declaratia D394 livrarile catre persoane neimpozabile dpv la TVA?
21Sep2014
Microintreprindere. Documente. ROI. Operatiune triunghiulara
de
Gabriela Ilicea
valabil la 21 Sep 2014
Intrebare: Societatea A din Ro, platitoare de TVA, impozit microintreprinderi, inscrisa in ROI, achizitioneaza in vederea revanzarii produse de la societatea B din Ro, platitoare de TVA, impozit profit si inscrisa in ROI. Produsele sunt livrate de societatea B direct societatii C din Italia, platitoare de TVA inscrisa in ROI. Societatea B factureaza produsele societatii A, care, mai departe, factureaza ...
29Aug2014
Livrare intracomunitara fara inregistrare in ROI. Implicatii fiscale
de
Constanta Popa
valabil la 29 Aug 2014
Intrebare: In luna iunie 2014 am facturat marfa catre un stat membru in UE, clientul furnizandu-mi un cod valid de TVA, dar firma mea a fost scoasa din Registrul operatorilor intracomunitari in luna februarie 2014, deci la data livrarii marfii nu eram inregistrati in ROI. In concluzie, am depus decontul 300 si D390 pt luna iunie 2014 completate ca si cum firma furnizoare ar fi fost inregistrata in ROI, ...
27Iul2014
Achizitia de bunuri si servicii pt asociatii intr-o microintreprindere - tratament contabil si fiscal
de
Marian Matei
valabil la 27 Iul 2014
Intrebare: In cazul in care se cumpara produse pentru uz personal de catre patron care este monografia contabila? Firma este microintreprindere.
22Iun2014
Deductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor eligibile in cadrul proiectelor POSDRU
de
Amelia Dumitras
valabil la 22 Iun 2014
Intrebare: Societatea noastra are contractate 2 proiecte de formare profesionala din fonduri europene cu AMPOSDRU.Aceste proiecte sunt destinate unor operatuni scutitite de tva fara drept de deducere va rugam sa precizati daca tva-ul aferent se include in cheltuieli si valoarea mijloacelor fixe,daca trebuie evidentiat in registrul de cumparari si decontul de tva si cum tratam in declaratia D394 furnizorul ...
26Apr2014
Livrare intracomunitara de bunuri si transfer bunuri in Comunitate. Tratament contabil si fiscal
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 26 Apr 2014
Intrebare: Soc. TR inregiistrata in scopuri de TVA in Romania realizeaza produse finite la pretul de 5 leibuc. Produsele respective sunt vandute cu 7 leibuc.la aceasi societate TR inregistrata in scopuri de TVA in Germania (unde soc. este inr. in scopuri de TVA cu cod de Germania, dar nu este inr. si ca platitoare de imp. pe profit in Germania). De aici ele pleaca pe rand la soc. V din Germania la ac. pret ...
05Apr2014
Prestare servicii. Prelucrare bunuri
de
Irina Coma
valabil la 05 Apr 2014
Intrebare: Societatea noastra activeaza in domeniul textilelor si presteaza servicii intracomunitare de servicii (semilohn). In acest caz partenerul intracomunitar ne trimite tesatura si restul auxiliarelor (captuseala, butoane, ata, etc.) este asigurat de societatea noastra. In consecinta pe factura apar doua pozitii: 1.) manopera 2.) auxiliarele (captuseala, buton, etc.). Va rog sa precizati cum se ...
21Apr2013
Cheltuieli protocol taxare inversa
de
Irina Coma
valabil la 21 Apr 2013
Intrebare: Care este regimul de deducere pentru TVA pentru un cadou in valoare de 1000 lei, in cazul in care achizitia cadoului este intracomunitara - a fost subiectul taxarii inverse? Dar in cazul apei, cafelei achizitionate pentru protocol? Este considerata cadou?
08Apr2013
Cheltuieli de protocol
de
Popescu Diana
valabil la 08 Apr 2013
Intrebare: In situatia altor cheltuieli de protocol (mese la restaurant, protocol folosit la sediu societatii pentru parteneri de afaceri, etc) in afara cadourilor in limita descrisa de lege, TVA-ul este deductibil ca in anii precedenti in pentru limita de 2%? Daca da, cand se calculeaza aceatsa limita, la sfarsitul exercitiului si TVA-ul se colecteaza tot atunci prin autofactura?Daca TVA nu mai este ...
30Mar2013
Bonul fiscal ce contine CIF-ul cumparatorului se raporteaza prin formularul 394?
de
Dana Hristu
valabil la 30 Mar 2013
Intrebare: Un bon fiscal ce are CIF-ul cumparatorului inscris cu aparatul de marcat electronic fiscal (echivalent cu o factura simplificata cf. HG842013), emis de catre un platitor de TVA trebuie raportat in declaratia D394 de catre beneficiar si emitent?
24Feb2013
Emiterea facturii de catre beneficiar, in numele si in contul furnizorului. Inscrierea facturii in jurnalul de vanzari si declaratia informativa. Nedeclararea autofacturii pentru depasirea cheltuielilor de protocol si sponsorizare
de
Constanta Popa
valabil la 24 Feb 2013
Intrebare: In baza unui protocol incheiat intre firma noastra si o alta firma, aceasta firma emite in numele nostru o factura de tip autofactura.(reprezentand servicii prestate de noi ptr ei, acest lucru fiind inregistrat si la finante). Aceasta autofactura se declara in Declaratia 394? Dar in jurnalul de vanzari? Dar autofactura ptr depasire plafon protocol si sponsorizare? Unde se declara?