244 intrebari si raspunsuri despre formular 300 oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 5
Se afiseaza 121 - 150 din 244 intrebari si raspunsuri
27Feb2017
Trecerea de la platitor la neplatitor de TVA. Regim fiscal
de
Daniel Crevelescu
valabil la 27 Feb 2017
Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA care a avut la finele anului 2016 avea o cifra de afaceri de 162000 lei a depus la data de 10 ianuarie 2017 declaratia 010 pentru scoaterea din registrul platitorilor de TVA. Decizia s-a emis cu data de 31.01.2017 dar societatea a fost instiintata la data de 22.02.2017. Se depune declaratia 307? Decontul de TVA se mai depune? Cum se face ajustarea de TVA?
10Feb2017
Achizitie materiale in 2016 si facturate in 2017. Abordare contabila si fiscala
de
Marilena Radulescu
valabil la 10 Feb 2017
Intrebare: In luna februarie 2017, societatea primeste facturi din anul 2016 de materiale. Ce implicatii presupune aceste facturi din punct de vedere al declaratiilor, cheltuielilor si TVA?
09Feb2017
Achizitie marfa prin reprezentantul sau fiscal. Inregistrare in D394
de
Marilena Radulescu
valabil la 09 Feb 2017
Intrebare: Se achizitioneaza marfa de la un furnizor din grup (Luxemburg) prin reprezentant fiscal din Romania. Factura se face atat in lei cat si euro cu TVA 19% si CUI de Romania. Aceasta factura se inregistreaza la intern in D394 sau la extern in D390?
29Ian2017
Regim fiscal al unei investitii efectuata de o societate intr-o cladire nefinalizata, proprietatea unei persoane fizice
de
Marilena Radulescu
valabil la 29 Ian 2017
Intrebare: Societatea intentioneaza sa faca invetitii intr-o cladire nefinalizata apartinand unei persoane fizice. Dupa finalizare societatea va desfasura activitate hoteliera in cladirea respectiva. Care ar fi modalitatea prin care cheltuielile efectuate cu investitia si TVA aferenta ar putea fi considerate deductibile?
20Ian2017
Anulare cod TVA. Facturare si implicatii fiscale
de
Elena Garofil
valabil la 20 Ian 2017
Intrebare: Unei firme i s-a anulat codul de TVA datorita expirarii sediului social. Firma a facut o achizitie in luna decembrie de 500 leu + 45 lei (TVA 9%) si o vanzare de 26.000 lei + 5.200 lei TVA. Cum intocmesc factura fiscala? Completez formularul 311 atata la achizitii cat si la livrari si cum inregistrez in contabilitate ambele situatii?
17Dec2016
Inregistrare factura. Decont TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 17 Dec 2016
Intrebare: O societate, platitor de TVA normal si impozit profit, primeste o factura in luna decembrie 2016 de la un furnizor platitor de TVA normal o factura de achizitie piese auto din septembrie (data facturii este 27.09.2016). Cand se inregistreaza aceasta factura in contabilitate, cand se declare in declaratia 394 si in decontul 300 si la ce rand se mentioneaza aceasta diferenta de TVA in decont?
15Nov2016
Transport marfa. Prestari servicii intracomunitare. Monografie contabila
de
Gabi Popescu
valabil la 15 Nov 2016
Intrebare: O societate A cu domeniul de activitate 4941 "Transport marfa intern si international" cu sediul in Romania, neplatitoare de TVA dar inscrisa in ROI, are un camion si a incheiat un contract de prestari de servicii cu o societate B din Spania iar camionul face transport de marfa din Spania in Franta. Pentru serviciile prestate societatea A trebuie sa factureze numarul de kilometrii.Ce ...
15Nov2016
Micii agricultori ar putea beneficia de un sistem simplificat de TVA. Ce presupune acest sistem?
de
PortalContabilitate.ro
15 Nov 2016
Dupa cum rezulta dintr-un proiect de OUG pentru modificarea Codului fiscal regimul special pentru agricultori ar putea fi aplicat incepand din 2017 de catre agricultori respectiv persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, cu sediul activitatii economice in Romania, care realizeaza activitati de productie agricola si servicii agricole si ...
09Nov2016
Transport marfa. Inregistrare in scop de TVA pentru operatiuni intracomunitare
de
Elena Garofil
valabil la 09 Nov 2016
Intrebare: O societate A cu domeniul de activitate 4941 "Transport marfa intern si international" cu sediul in Romania, neplatitoare de TVA dar inscrisa in ROI, are un camion si a incheiat un contract de prestari de servicii cu o societate B din Spania iar camionul face transport de marfa din Spania in Franta. Pentru serviciile prestate societatea A trebuie sa factureze numarul de kilometrii.Ce ...
08Nov2016
Achizitie usa autoturism in regim special TVA. Declarare achizitie prin Declaratia 394
de
Marilena Radulescu
valabil la 08 Nov 2016
Intrebare: Un service auto achizitioneaza o usa pentru autoturism. Aceasta rezulta din dezmembrari. Factura este emisa astfel - usa valoare 220 la care nu este TVA in loc de TVA apare SCDD si inca o pozitie cu un comision la care se calculeaza TVA 20%. In acest caz cum intocmesc receptia - deduc TVA pentru usa? Cum o sa apara in D394 pozitia cu usa?
27Oct2016
Ajustare TVA aferent stocului de marfa. Regim fiscal
de
Elena Garofil
valabil la 27 Oct 2016
Intrebare: In data de 06.05.2016 ni s-a anulat din oficiu codul TVA din cauza expirarii sediului social. Societatea avea TVA la incasare. In aceste conditii ar trebui depusa declaratia 307? Soldul contului 371 este 115.000 lei. Soldul contului 4428 este de 900 lei. Ce sume trebuie trecute in declaratia 307? Trebuie sa platesc TVA la stat aferent stocului de marfa? Firma este platitoare de TVA la incasare.
15Oct2016
Clienti in procedura insolventei. Scoaterea din evidenta
de
Irina Dumitrescu
valabil la 15 Oct 2016
Intrebare: Avem cativa clienti restanti care au intrat in procedura insolventei, iar ulterior in cea a falimentului si unde noi nu suntem inscrisi in tabelul creditorilor, deoarece nu am fost notificati. Dupa ce am aflat ca au intrat in faliment nu am mai facut demersurile necesare inscrierii la masa credala, sumele pe care le aveam de incasat fiind prea mici ca sa merite plata taxelor necesare. La ...
12Oct2016
Anulare cod TVA. Obligatii fiscale
de
Elena Garofil
valabil la 12 Oct 2016
Intrebare: In cazul in care unei entitati i-a fost anulat codul de TVA la data de 1 august 2016 pe motiv de declarare ca fiind inactiva din cauza expirarii sediului social care sunt obligatiile fiscale? Cum vor fi emise facturile de livrari marfa de la data de 1 august 2016 pana la reinregistrarea in scopuri de TVA?
12Oct2016
Achizitii prestari de servicii. Tratament fiscal si contabil
de
Elena Garofil
valabil la 12 Oct 2016
Intrebare: Avem livrari de produse (vinuri) catre supermarketurile din Romania. Plata facturilor se face la scadenta de catre o societate cu sediul in Elvetia. Cu aceasta societate s-a incheiat un contract de servicii in care a fost stipulat ca plata facturii de servicii se va retine din suma virata in contul clientului. Cota de TVA a facturii de servicii este de 8%. Pe factura se scrie si taxare inversa? ...
05Sep2016
Refacturare cheltuieli leasing catre societatea mama din UE. Implicatii fiscale
de
Daniel Crevelescu
valabil la 05 Sep 2016
Intrebare: Societatea are incheiate mai multe contracte de leasing operational pentru autoturisme. Unul dintre autoturisme este folosit atat pe teritoriul Romaniei cat si in strainatate de catre salariatii societatii mama din Germania. Firma noastra doreste refactuarea cheltuielilor cu rata de leasing (chiria) si asigurarea Casco. Cum trebuie emisa factura catre firma din Germania atat pentru rata de ...
10Aug2016
Achizitie intracomunitara cu factura ulterioara. Monografie contabila
de
Olguta Crevelescu
valabil la 10 Aug 2016
Intrebare: O societate face achizitii intracomunitare. Marfa soseste cu nota de livrare in luna iunie (5.06) iar factura nu a sosit pana la sfarsitul lunii iulie. Cum se procedeaza si ce obligatii declarative sunt?
22Iun2016
Anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA. Consecinte fiscale
de
Amelia Dumitras
valabil la 22 Iun 2016
Intrebare: O societate a primit decizia de declarare inactivitate fiscala - motivul expirarea spatiului cu destinatia de sediu social. A fost anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA incepand cu data de 24.05.2016 fiind inregistrata si in Registrul Contribuabililor inactivi. In aceste conditii pe perioada aprilie - 23.05.2016 se va depune decontul de TVA, formular 300 - perioada fiscala fiind ...
23Mai2016
Analiza zilei: Stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adaugata pentru nedepunerea deconturilor de TVA
de
PortalContabilitate.ro
23 Mai 2016
In situatia in care contribuabilii nu isi indeplinesc obligatiile declarative organele fiscale stabilesc din oficiu impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pentru obligatiile fiscale cuprinse in vectorul fiscal.Stabilirea obligatiei de plata se efectueaza pentru fiecare impozit, taxa sau contributie cuprins (a) in vectorul fiscal ...
24Feb2016
Obligatii declarative pentru societate in insolventa
de
Justinian Cucu
valabil la 24 Feb 2016
Intrebare: O societate a intrat in insoventa de 3 ani si in ultimele 6 luni nu a inregistrat nici o operatiune (achizitii/livrari) fapt pentru care a fost anulata din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA. De la intrarea in insolventa nu a avut activitate. Ce declaratii se depun in aceasta situatie?
08Ian2016
Valorificarea deseurilor. Fondul pentru mediu. Monografie contabila
de
Dana Hristu
valabil la 08 Ian 2016
Intrebare: In cazul valorificarii deseurilor, conform Legii 73/2000, cum se intocmeste factura si cum se porcedeaza cu contributia de 3% privind fondul de mediu? Cine suporta pe costuri, cine declara, cine plateste? Care este monografia contabila aferenta acestei operatiuni?
17Dec2015
Livrare bunuri sub conditia FCA. Cumparator din Irlanda inregistrat in scop de TVA in Romania. Tratamentul operatiunii
de
Constanta Popa
valabil la 17 Dec 2015
Intrebare: Firma va livra bunuri intr-o tara din UE cu urmatoarele precizari:- conditia INCOTERM este FCA- bunurile se preiau de transportator la sediul fabricii din Romania- factura se face catre o firma din Irlanda, care detine un cod valabil de TVA din Romania, factura se face pe codul de TVA din Romania1. Care este adresa de destinatie a bunurilor care se trece pe factura tinand cont de ...
18Nov2015
Livrare de deseuri feroase. Declararea livrarii cu taxare inversa. Contributia la Fondul pentru mediu
de
Constanta Popa
valabil la 18 Nov 2015
Intrebare: O firma de piese auto a vandut 200 kg de deseuri feroase cu taxare inversa. La ce rand se trece aceasta operatiune in decontul de TVA? Trebuie trecut numai in contul 4427 prin nota 4111 = 708 (fara TVA)?Trebuie facuta si declaratia de mediu si unde se transmite? De unde se poate procura aceasta declaratie? Se mai trece in alta declaratie vanzarea de deseu?
21Oct2015
Ce declaratii fiscale depunem obligatoriu pana la 26 octombrie?
de
PortalContabilitate.ro
21 Oct 2015
Aducem la cunostinta contribuabililor calendarul obligatiilor fiscale cu termen 26 octombrie 2015, cu mentiunea ca lista completa cu toate termenele din luna octombrie poate fi consultata aici.Formular (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare" - se depune de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul ...
06Oct2015
Obligatii declarative si de plata cu termen luna octombrie 2015
de
PortalContabilitate.ro
06 Oct 2015
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati informeaza contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie sa le depuna la organul fiscal competent, dupa caz, la termenele limita precizate mai jos in luna octombrie 2015 si in privinta platilor pe care trebuie sa le efectueze, dupa caz, pana la data de 26 octombrie 2015.I. Obligatii declarative7 octombrie 2015Formular ...
24Sep2015
Declaratii fiscale cu termen in luna octombrie 2015
de
PortalContabilitate.ro
24 Sep 2015
Redam mai jos lista ANAF cu declaratiile fiscale care au termen-limita stabilit in luna octombrie 2015. Regasiti astfel obligatiile de plata si declarative pe care le avem, dupa caz, in calitate de contribuabili.Miercuri, 7 octombrieDepunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul ...
16Sep2015
Ce declaratii fiscale au termen la 25 septembrie 2015?
de
PortalContabilitate.ro
16 Sep 2015
In randurile de mai jos, redam acele declaratii fiscale importante care se depun pana la 25 septembrie inclusiv, potrivit termenului stabili de ANAF. Aceste declaratii se depun in functie de obligatiile pe care contribuabilii le au de indeplinit.- Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii august 2015, ...
14Sep2015
Ce declaratii fiscale au termen la 25 septembrie 2015?
de
PortalContabilitate.ro
14 Sep 2015
In randurile de mai jos, redam acele declaratii fiscale importante care se depun pana la 25 septembrie inclusiv, potrivit termenului stabili de ANAF. Aceste declaratii se depun in functie de obligatiile pe care contribuabilii le au de indeplinit.- Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii august 2015, ...
18Aug2015
Dreptul de deducere a TVA pentru operatiunile supuse taxarii inverse
de
PortalContabilitate.ro
18 Aug 2015
Aplicarea taxarii inverse nu influenteaza dreptul de deducere al TVA.Inregistrarea taxei pe valoare adaugata de catre cumparator atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de TVA Formular 300 - este denumita autolichidarea taxei pe valoarea adaugata. Colectarea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei deductibile este asimilata cu plata taxei catre ...
17Aug2015
Depunere declaratii fiscale cu termen in luna august 2015
de
PortalContabilitate.ro
17 Aug 2015
Contabilul.roContabilul.ro Contabilitate Declaratii si formulareDepunere declaratii fiscale cu termen in luna august 2015In lista de mai jos puteti consulta toate declaratiile pe care avem obligatia de a le depune la Fisc, dupa caz, online sau la ghiseu, la termenul-limita anuntat si stabilit de autoritati pentru luna august 2015.Miercuri, 5 augustDepunerea Declaratiei de ...
07Iun2015
Plata TVA si raportarea prin decontul 301 pentru un ONG
de
Dana Hristu
valabil la 07 Iun 2015
Intrebare: O companie din Spania, inregistrata in scopuri de TVA atat la intern cat si intracomunitar, furnizeaza catre un ONG din Romania cursuri de perfectionareformare profesionala. ONG-ul are cod de TVA intracomunitar fara a fi platitor de TVA la intern, cod pe care il furnizeaza prestatorului spaniol.ONG-ul este obligat la plata TVA de 24% catre Bugetul Statului? Daca da, care ar fi baza legala?