10 intrebari si raspunsuri despre rectificare declaratii oferite de expertii portalcontabilitate.ro
29Iun2021
Rectificare declaratii recapitulative (390)
de
Dana Hristu
valabil la 29 Iun 2021
Intrebare: In luna mai 2021 am depus d390 la care am selectat eronat anul 2020. Declaratia continea o achizitie intracomunitara de bunuri, o achizitie intracomunitara de servicii si o livrare intracomunitara. Cum reglez aceasta eroare? Am incercat sa depun o rectificativa cu nicio pozitie completata pentru luna mai 2020, dar nu mi-o valideaza. Trebuie sa o completez cu aceleasi pozitii, dar cu semnul ...
17Iul2015
Rectificare declaratii. D101
de
Gina Dragon
valabil la 17 Iul 2015
Intrebare: Societatea noastra a avut in 2008 un control fiscal pentru perioada 2005-2007, in urma caruia s-au stabilit sume suplimentare de plata la impozit pe profit, impozit nerezidenti, penalitati si accesorii. Societatea a contestat Procesul-verbal, dar nu a avut castig de cauza pe deplin, iar pe masura ce le platea, le inregistra in contul 1174. Noi am avut pierdere fiscala declarata in Declaratia ...
30Nov2014
Corectare erori. Rectificare declaratii
de
Irina Coma
valabil la 30 Nov 2014
Intrebare: In cazul in care se primeste o factura de prestari servicii ce este aferenta exercitiului financiar precedent, incheiat, aceasta se va inregistra pe seama contului 117. Este obligatorie depunerea unei rectificative pentru declaratia 100?
11Sep2011
Rectificare declaratii fiscale
de
Irina Coma
valabil la 11 Sep 2011
Intrebare: Un fost angajat (plecat anul trecut cu acordul partilor) depune anul acesta cerere pentru acordarea unei sume (bonus) cuvenite in perioada in care a fost angajat. Societatea este de acord cu plata sumei. Cum declara practic societatea venitul si cum declara taxele, avand in vedere ca Declaratia 112 preia datele din sistemul informatic de salarii, in care nu se pot introduce persoane fara contract ...
01Apr2011
Rectificare declaratii FNUASS
de
Silviu Stoica
valabil la 01 Apr 2011
Intrebare: Doresc sa stiu in 2011 in ce program rectific declaratii FNUASS din anii anteriori, am incercat SIUI dar nu pot sa-l instalez, mentionez ca nu am cont si parola de la sanatate. SIUI merge doar cu semnatura electronica? Daca se poate si un link pentru descarcarea programului.
10Mai2010
Rectificare declaratii impozit pe profit
de
Irina Coma
valabil la 10 Mai 2010
Intrebare: In anul 2009 trim 2,3,4 la impozit profit am trecut sumele la rubica de impozit datorat si nu la cel minim. Cum pot regla din impozit datorat in cel minim? Impozitul real din calcul iese mult mai mic.
19Oct2018
Aplicarea scutirii pentru impozitul pe profit reinvestit
de
Elena Ionescu
valabil la 19 Oct 2018
Intrebare: Firma a inregistrat in primele II trimestre din anul acesta profit si a platit impozit pe profit in suma de 100.000 lei (trimestrul I) si 200.000 lei (trimestrul II). Nu am aplicat pana acum scutirea de impozit pe profit aferenta profitului reinvestit intrucat am considerat ca vom aplica aceasta scutire la sfarsitul anului. Totusi, investitiile au o valoare foarte mare si pentru trimestru III ...
03Aug2018
Rectificare declaratie impozit pe profit cod 101
de
Amelia Dumitras
valabil la 03 Aug 2018
Intrebare: O firma platitoare de impozit pe profit anticipat din 2014 are productie in sistem lohn, auditata in 2016 Big Fou. Regasesc sume, pe care trebuie sa le corectez avand in vedere ca, din punctul meu de vedere, depasesc pragul de semnificati. In perioada 01.01.2016-31.12.2017, s- a ajustat TVA prin nota 635 = 4426 pentru materii prime, produse finite, bunuri de natura stocurilor degradate, pe cale ...
07Dec2017
Achizitie intracomunitara omisa la inregistrare. Corectare declaratii si tratament contabil
de
Elena Garofil
valabil la 07 Dec 2017
Intrebare: O societate a efectuat in martie 2016, o achizitie intracomunitara, dar factura nu a ajuns la contabil, nefiind depusa D390 si nici in D300 nu a fost declarata operatiunea. Contabilul a luat cunostinta de aceasta operatie in luna noiembrie 2017. Cum trebuie procedat pentru a remedia aceasta operatiune din punctul de vedere al declaratiilor TVA, dar si din punct de vedere contabil?
19Nov2013
Corectare erori. Rectificarea declaratiilor depuse
de
Dana Hristu
valabil la 19 Nov 2013
Intrebare: Daca s-a observat in urma verificarilor interne ca au fost facturi catre clienti neintroduse sau introduse eronat in contabilitate din 2005, 2006 si 2007, se pot introduce corectii acum? Exista vreo restrictie avand in vedere ca nu afecteaza TVA dedusa (unde este termen de prescriere conform art. 147 din Codul Fiscal), ci pe cea colectata si nu afecteaza nici deciziile de management?