120 intrebari si raspunsuri despre regularizare avans oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 2
Se afiseaza 31 - 60 din 120 intrebari si raspunsuri
19Apr2021
Regularizare avansuri. Microintreprindere
de
Olguta Crevelescu
valabil la 19 Apr 2021
Intrebare: O microintreprindere a inregistrat in trimestrul I 2021 trei facturi de avans prin nota contabila 4111 = 419. Avand in vedere ca acestea nu apar ca si venituri, dar apar in jurnalul de vanzari, se va tine cont si de valoarea acestora la calculul impozitului pe venit pe primul trimestru sau strict de rulajul clasei 7 din balanta de verificare? Daca nu, cand anume se va lua in calcul valoarea lor ...
29Nov2020
Regularizare avans pentru livrarea de locuinte
de
Dana Hristu
valabil la 29 Nov 2020
Intrebare: Referitor la tva a veniturilor din vanzarea de imobile la persoane fizice modificata la 5%, incepand cu 01.01.2021, in cazul in care se achita 100% avans anul acesta, iar in ianuarie 2021 se face factura finala si contractul, ce tva colecteaza vanzatorul pe cel de 19% de dinainte de 31.12.2020 sau pe cel de 5% dupa 01.01.2021?
11Oct2020
Regularizare avans dupa inregistrarea in scopuri de TVA
de
Anca Ivanov
valabil la 11 Oct 2020
Intrebare: Societate nou infiintata in 31.07.2020 efectueaza livrari intracomunitare de bunuri. In luna august si pana in 27 septembrie 2020, efectueaza livrari intracomunitare in valoare de 58.000 euro*4.5 lei = 261.000 lei. In 28 septembrie mai incaseaza avans in valoare de 11.000 euro*4.9 = 53.900 lei (bineinteles, se emite factura de avans), suma cu care depaseste plafonul de 300.000 lei, reprezentand ...
11Oct2020
Regularizare avansuri din anii anteriori. IFRS
de
Vera Constantin
valabil la 11 Oct 2020
Intrebare: Suntem o societate care aplica IFRS. In anul 2019 am efectuat cu regularitate trimestriala, inregistrarea pe venituri a facturilor de avans emise si incasate de la clientii interni si externi ai societatii, astfel: 4111 = 419 si 419 = 7588. La inceputul anului 2020, s-a efectuat livrare marfa: 4111 = 7015 si 419 = 7588 (-). In acest an, 2020, datorita acestor inregistrari prezentam rulaj cu ...
12Iun2020
Regularizare avans. Incasari in lei in functie de cursul unei valute
de
Olguta Crevelescu
valabil la 12 Iun 2020
Intrebare: Am o nelamurire referitoare la emiterea unei facturi cu tva sau fara pentru diferentele de curs valutar.Datele problemei: sc X srl vinde unei PF un apartament in valoare de 47.750 euro. Factura nr. 1/23.01.2018 avans 24.000 euro x 4.6614 = 111 873.60 lei factura in lei si se achita. Factura nr. 2/17.12.2019 storno avans -111.873.60.- cv 24.000 euro 111873.6- cv 23.750 euro x 4.7781 = ...
20Mai2020
Cesiune contract. Regularizare avansuri
de
Irina Dumitrescu
valabil la 20 Mai 2020
Intrebare: O firma a achizionat un teren construibil in vederea construirii unui bloc de locuinte. Astfel, a incasat avansuri de la potentialii clienti pentru care s-au facut facturi de avans (mentionez ca nu s-au facut inca antecontracte la notar pentru aceste promisiuni). Ulterior s-a razgandit si a vandut terenul altei firme in vederea definitivarii constructiei. Cum se pot transfera avansurile ...
16Mai2020
Regularizare avans. Tratament contabil
de
Olguta Crevelescu
valabil la 16 Mai 2020
Intrebare: O persoana juridica platitoare de TVA la trimestru, a facturat un avans altei persoane juridice platitoare de TVA la sfarsitul lunii aprilie 2020. O parte din avans a fost incasat in luna aprilie, iar cealalta parte in luna mai. Este necesar sa se emita factura de storno avans pentru fiecare incasare sau se poate storna tot avansul pe factura cu care se va livra marfa?
05Iul2019
Servicii prestate. Regularizare avansuri. Aspecte contabile si fiscale
de
Irina Dumitrescu
valabil la 05 Iul 2019
Intrebare: O persoana juridica, inregistrata in scopuri de TVA (firma A) si platitoare de impozit pe profit semneaza in anul 2007 un contract cu firma B pentru executia unei lucrari de fabricare si montare sticla termopan. Conform contractului, pe baza unei facturi emise de avans (in anul 2008), firma A incaseaza un avans in suma de 200.000 lei (fara TVA) de la firma B.In anul 2008 la firma A s-au ...
14Feb2019
Regularizare avansuri facturate in euro. Cursul de schimb
de
Constanta Popa
valabil la 14 Feb 2019
Intrebare: In luna decembrie 2018 avem un contract de lucrari constructii incheiat cu o societate din Romania. Valoarea contractului este incheiat in euro si se mentioneaza ca facturarea se face la curs BNR din data facturarii. In data 30.12.2018 s-a facturat un avans de 300.000 euro la cursul 4.6598 lei. Aceasta factura de avans nu a fost incasata integral. In data de 20.01.2019 am incasat echivalent a ...
17Dec2018
Regularizare avansuri. Cota de TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 17 Dec 2018
Intrebare: Societatea X (locatar) platitoare de impozit pe profit a inchiriat un depozit de la societatea Y (locator). Societatea X a dorit construirea unei cladiri anexa a depozitului care face obiectul secundar de la societatea Y. In anul 2016, aceasta investitii are la baza un acord intre societatile X si Y, in sensul ca societatea X va plati avans chirie (409) la societatea Y pana la momentul punerii ...
23Iun2018
Regularizare avans facturat dupa inregistrarea in scop de TVA
de
Dana Hristu
valabil la 23 Iun 2018
Intrebare: O societate neplatitoare de TVA achita un avans pentru prestari de servicii de catre o societate platitoare TVA. Factura de avans este emisa la data achitarii avansului. Pana la data prestarii serviciului pentru care s-a achitat//facturat avansul societatea devine platitoare de TVA. La data prestarii serviciului furnizorul emite factura pentru lucrarile executate si concomitent storneaza avansul. ...
03Feb2018
Regularizare avansuri ca urmare a inregistrarii in scopuri de TVA
de
Bogdan Costea
valabil la 03 Feb 2018
Intrebare: Societatea ABC este neplatitoare de TVA in 2017. A incasat avansuri pe factura, fara TVA, in luna noiembrie 2017. Incepand cu 2018, devine platitor de TVA. In luna februarie 2018 va produce produsele finite aferente avansurilor incasate si le va livra catre client. Intocmeste factura cu TVA? Cum reglam avansurile facturate fara TVA in anul 2017?
06Dec2016
Regularizare avans la schimbarea cotei de TVA. Regim fiscal
de
Anca Ivanov
valabil la 06 Dec 2016
Intrebare: Prestam servicii uscare cereale cu un utilaj mobil. Contractul prevede ca pe langa tariful de uscare efectiv clientul va trebui sa achite in avans contravaloarea transportului utilajului mobil. In data de 20 noiembrie se factureaza avans transport utilaj in valoare de 1.000 euro + TVA, curs valutar 4,50 lei/euro. Se achita avansul in aceeasi luna, se transporta utilajul la sediul clientului si ...
23Mai2016
Vanzare cladire cu TVA. Regularizare avans
de
Dana Hristu
valabil la 23 Mai 2016
Intrebare: O societate, platitoare de TVA, vinde o constructie catre alta persoana juridica platitoare de TVA. Constructia este din anul 2010. S-a facturat un avans cu TVA 24% in anul 2014. Cum se storneaza avansul in anul 2016 si cum se factureaza final? Se aplica taxarea inversa?
17Feb2016
Regularizare avans. Contract de antrepriza
de
Irina Coma
valabil la 17 Feb 2016
Intrebare: O societate incheie un contract de antrepriza avand ca obiect fabricare, livrare si montaj casa din lemn in anul 2015. S-a facturat avansul cu TVA 24% in anul 2015 acesta fiind si incasat tot in 2015. In anul 2016 avem ordinul de incepere al lucrarii. Cum procedez cu avansul? Facturez storno la avans dupa care factura de avans cu 20%?
08Feb2016
Regularizare avans din decembrie 2015. Cota TVA
de
Irina Coma
valabil la 08 Feb 2016
Intrebare: Ce cota de TVA folosesc in cazul in care marfa a fost livrata in luna ianuarie 2016 iar avansul a fost acordat in luna decembrie 2015?
04Feb2016
Regularizare avans. Inregistrari contabile
de
Irina Coma
valabil la 04 Feb 2016
Intrebare: Societatea are un avans de 30.000 lei fara TVA facturat in luna decembrie 2015 cu cota de 24% respectiv 7.200 lei. In luna ianuarie 2016 societatea livreaza din avansul primit marfa in valoare de 20.000 lei fara TVA. Ce inregistrari contabile si ce regularizari se fac in luna ianuarie 2016?
21Dec2015
Regularizare avans incasat in perioada de anulare a codului TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 21 Dec 2015
Intrebare: O societate inactiva fiscal cu o cifra de afaceri depaseste plafonul de TVA si colecteaza si plateste TVA la toate livrarile incaseaza in perioada de inactivitate un avans pentru care colecteaza si plateste TVA si depune lunar declaratia 311. Prin stornarea avansului si intocmirea facturii de livrare TVA datorat la livrare aferent avansului se anuleaza avand in vedere ca societatea s-a ...
09Oct2015
Regularizare avans la anularea contractului
de
Anca Ivanov
valabil la 09 Oct 2015
Intrebare: Conform factura fiscala (fara TVA) societatea A a platit un avans de 40.000 lei unei societati B. Ulterior societatea A a renuntat la serviciile societatea B si a cerut restituirea avansului. Societatea B a restituit suma de 38.191 lei. Pentru aceasta suma societatea B nu a mai intocmit factura pentru stornarea avansului. Cum se inregistreaza in contabilitate si care este monografia contabila ...
25Aug2015
Regularizare avans. Factura de lucrari executate
de
Irina Coma
valabil la 25 Aug 2015
Intrebare: In baza unui contract de antrepriza, un beneficiar (platitor de TVA) achita un avans antreprenorului (platitor de TVA) de x lei, potrivit unei facturi emise.Este corect ca parte din acel avans (20%) sa fie regularizata din fiecare factura de lucrari executate si emise ulterior (conform specificatiilor din contract bineinteles)?De exemplu:- avansul si factura de avans este de 124.000 lei ...
26Mai2015
Regularizare avansuri, livrari si plati
de
Anca Ivanov
valabil la 26 Mai 2015
Intrebare: Pentru acelasi client am urmatoarele inregistrari contabile: 01. 01.2015 4111 = 419 5000 lei01.01.2015 5121 = 4111 4000 lei02.01.2015 4111 = 707 3000 lei02.01.2015 4111 = 419 -3000 lei.Trebuie sa fac regularizari? Pot sa cer confirmarea soldului? Confirmarea soldului se face pentru contul 4111 si 419? Pe ce suma se cere confirmarea soldului? Se trimit confirmari ...
25Feb2015
Regularizare avans extern
de
Dana Hristu
valabil la 25 Feb 2015
Intrebare: O societate a inregistrat un avans extern extracomunitar in cursul anului 2011. S-a emis factura de avans pentru acest avans la cursul din data primirii avansului. In decontul de TVA acest avans s-a inregistrat pe randul 14 la cursul din data emiterii facturii .In ianuarie 2015 are loc exportul de bunuri si stingerea acestui avans. La ce curs se va stinge acest avans care a fost reevaluat ...
16Feb2015
Regularizare avans
de
Irina Dumitrescu
valabil la 16 Feb 2015
Intrebare: In octombrie 2011 societatea Alfa achita un avans de marfa societatii Beta .4091=401=200.0004426=401-48.000401=5121=248.000In noiembrie 2011, societatea Beta factureaza partial din marfa (186.000 inclusiv TVA), urmand ca avansul sa-l storneze la livrarea integrala a marfurilor. Pe parcursul transportului marfa facturata este sechestrata pe motiv ca societatea Beta se sustrage de la ...
22Dec2014
Regularizare avans livrare cereale prin aplicarea masurilor de simplificare
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 22 Dec 2014
Intrebare: In luna mai am incheiat un contract de vanzare cumparare materii prime furaj. Societatea achizitioneaza materii prime sub foram de marfa si le vinde care o societatre prodcatoare de hrana de animale. La incheierea contractului societatea a emis o factura de avans cu tva. In momentul facturarii marfii societatea storneaza avansul cu TVA. Problema este ca societatea factureaza si cu taxare ...
22Aug2014
Regularizare avans. Inregistrarea ulterioara a societatii in scop de TVA
de
Dana Hristu
valabil la 22 Aug 2014
Intrebare: O societate neplatitoare TVA achita un avans pentru achizitia de marfa catre o societate platitoare TVA. Factura de avans este emisa la data achitarii avansului. Pana la livrarea marfii pentru care s-a achitatfacturat avansul societatea devine platitoare de TVA. La livrare se emite o factura pentru echipamente si o factura care storneaza avansul. Cum tratam regularizarea acestui avans din punct ...
19Nov2013
Regularizare avans
de
Dana Hristu
valabil la 19 Nov 2013
Intrebare: O firma emite in august o factura de avans marfa de 2.000 de lei, platita prin banca. In octombrie a emis o factura de prestari servicii de 4.000 de lei. Poate firma sa faca in octombrie stornare avans marfa - 2.000 de lei?Ar fi corecte inregistrarile: august 4111 (suma 2000) = % 419 (suma 1613) si 4427 (suma 387); 5121 = 4111 (suma 2000); octombrie 4111 (suma -2000) = 419 (suma -1613) si 4427 ...
05Nov2013
Regularizare avansuri in turism
de
Anca Ivanov
valabil la 05 Nov 2013
Intrebare: In cazul unui hotel s-au facturat avansurile catre o agentie de turism cu 9 %, in luna martie, in suma de 1000 lei.Agentia a avut la noi rezervari totale de 3000 lei (cazare+masa). Ulterior pe masura ce turistii s-au cazat s-a efectuat stornarea avansului cazare + mic dejun ( cu9%) si s-au facturat veniturile din cazare+mic dejun cu 9% respectiv veniturile din masa servita cu 24% si, de ...
29Oct2012
Regularizare avansuri. Compensare creante reciproce
de
Irina Dumitrescu
valabil la 29 Oct 2012
Intrebare: Societatea, platitoare de TVA, acorda pe baza unei facturi un avans de 5000 lei (inclusiv TVA) unui constructor platitor de TVA. Am inregistrat 4091 si 4426 = 401 concomitent cu plata 401=542 5000. Constructorul nu mai executa lucrarea deci nu mai justifica avansul. Din lucrari efectuate si achitate anterior i-am retinut garantie de executie 6000 pe care am inregistrat-o 401 =167. Acum am in ...
21Sep2012
Regularizare avans pentru achizitie intracomunitara de bunuri
de
Amelia Dumitras
valabil la 21 Sep 2012
Intrebare: In luna iulie s-a platit un avans pentru achizitie marfa in baza unei facturi proforma (factura contine marfa ce urma a fi achizitionata) catre o societate membra ue cu cod valid de tva.s-a inregistrat avansul, s-a calculat TVA (taxe inversa) si s-a raportat operatiunea in declaratia 300 si 390. In luna august marfa a ajuns in romania insotita de factura care are aceeasi valoare ca si factura ...
22Iul2012
Inregistrare si regularizare avans platit in baza unei facturi
de
Dana Hristu
valabil la 22 Iul 2012
Intrebare: Societatea noastra a incheiat un contract de consultanta pentru obtinerea de fonduri structurale. Conform contractului in cazul in care proiectul nu se aproba, prestatorul ne va da inapoi 50% din avansul platit, iar 50% suporta clientul.Proiectul nu s-a aprobat, astfel incat eu am ramas in evidenta cu 50% avans achitat. Ce inregistrare contabila fac pt a inchide complet avansulAm facut ...