2584 intrebari si raspunsuri despre regularizare oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 3
Se afiseaza 61 - 90 din 2584 intrebari si raspunsuri
22Feb2015
Regularizarea obligatiilor vamale la import in beneficiul importatorului
de
Ela Dumitra
valabil la 22 Feb 2015
Intrebare: O societate realizeaza un import de marfuri in luna decembrie.In vama sunt stabilite obligatiile de plata: TVA si taxe vamale. Marfa este receptionata si vanduta in luna decembrie, in componenta pretului de vanzare intrand si taxele vamale. In luna ianuarie , importatorul prezinta un certificat EUR "Delivre a posteriori", in urma caruia se recalculeaza drepturile vamale si se ramburseaza taxele ...
18Nov2014
Regularizare TVA inscrisa in factura emisa pentru servicii transport bunuri legate direct de import
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 18 Nov 2014
Intrebare: Care este procedurea de regularizare a TVA-ului in situatia in care factura se emite cu TVA?
08Oct2014
Reduceri financiare. Emitere factura de regularizare
de
Elena Garofil
valabil la 08 Oct 2014
Intrebare: O persoana juridica romana livreaza bunuri catre o persoana juridica din UE, in condiile de plata este prevazuta acordarea unui discount financiar daca persoana juridica din UE achita inainte de data scadenta conform facturii de bunuri, emisa de PJ romana. In acest caz persoana juridica romana care acorda discount financiar persoanei juridice externe din UE are obligativitatea de a emite factura ...
22Aug2014
Regularizare avans. Inregistrarea ulterioara a societatii in scop de TVA
de
Dana Hristu
valabil la 22 Aug 2014
Intrebare: O societate neplatitoare TVA achita un avans pentru achizitia de marfa catre o societate platitoare TVA. Factura de avans este emisa la data achitarii avansului. Pana la livrarea marfii pentru care s-a achitatfacturat avansul societatea devine platitoare de TVA. La livrare se emite o factura pentru echipamente si o factura care storneaza avansul. Cum tratam regularizarea acestui avans din punct ...
09Iul2014
Regularizare factura avans
de
Irina Coma
valabil la 09 Iul 2014
Intrebare: Care este baza legala care precizeaza faptul ca atunci cand facem o factura de storno avans trebuie sa scriem la ce factura facem referire si data facturii stornate?
03Iul2014
Regularizare sold cont zecimale
de
Irina Coma
valabil la 03 Iul 2014
Intrebare: In balanta la contul 371 imi apare un sold debitor de 0,01 . Trebuia sa fie 0. Pot sa fac o regularizare ca sa nu-mi mai apara? Cum trebuie procedat?
27Iun2014
Nota de corectie sau dispozitie de regularizare. Corectare erori
de
Gabriela Ilicea
valabil la 27 Iun 2014
Intrebare: In luna mai s-a primit o factura cu data de 10.02.2014. S-a depus pentru luna februarie corectie la declaratia 394 si regularizare (taxa dedusa) pentru declaratia 300 pentru luna mai. Va rog sa ma ajutati cu un model de document (nota de corectie sisau dispozitie de regularizare) cu privire la corectia si sau regularizarea efectuata asupra erorii constatate.
20Mar2014
"Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea/ corectia ajustarilor/ regularizarea taxei pe valoarea adaugata”, formular 307
de
PortalContabilitate.ro
20 Mar 2014
Va prezentam principalele reglementari in legatura cu Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea/ corectia ajustarilor/ regularizarea taxei pe valoarea adaugata, formular 307.Obligatia completarii si depuneriiFormularul 307 Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/ corectia ajustarilor/ regularizarea taxei pe valoarea adaugata se completeaza si se ...
08Ian2014
Avans facturat catre un client. Regularizare avans. Inregistrari contabile
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 08 Ian 2014
Intrebare: Societatea noastra in luna decembrie a facturat livrari de bunuri, la cererea clientilor pentru a dispune de banii bugetati . Aceste bunuri insa vor ajunge in magazia noastra si se vor descarca abia in urmatoarele luni. Mentionez ca, clientii nu au fost de acord sa le facturam avansuri. Daca inregistrez aceste livrari in ct 707, fara a avea ct 607, in luna decembrie vom avea o marja comerciala ...
30Nov2013
TVA deductibila, regularizarea sumei TVA deduse la momentul predarii bunului catre autoritatea publica
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 30 Nov 2013
Intrebare: O societate, inainte de intrarea in faliment, a desfasurat activitate de transport si distributie energie termica si a incheiat un contract de delegare a serviciului cu autoritatea publica locala. Conform contractului, dupa incetarea acestuia, investitiile efectuate asupra retelei de distributie sunt considerate bunuri de retur si se predau gratuit catre autoritatea publica. Prin sentinta ...
19Nov2013
Regularizare avans
de
Dana Hristu
valabil la 19 Nov 2013
Intrebare: O firma emite in august o factura de avans marfa de 2.000 de lei, platita prin banca. In octombrie a emis o factura de prestari servicii de 4.000 de lei. Poate firma sa faca in octombrie stornare avans marfa - 2.000 de lei?Ar fi corecte inregistrarile: august 4111 (suma 2000) = % 419 (suma 1613) si 4427 (suma 387); 5121 = 4111 (suma 2000); octombrie 4111 (suma -2000) = 419 (suma -1613) si 4427 ...
09Apr2013
Cursul de schimb valutar utilizat la regularizarea facturii de avans
de
Mihaela Bodan
valabil la 09 Apr 2013
Intrebare: Prestam servicii de descarcat nisip catre o alta firma, pe baza de comanda ferma, tariful stabilit este in eurotona, factura se emite in lei.In data de 27.03.12 s-a emis factura de avans pentru cantitatea de 1045 tone, la un curs euro de 4.4111, astfel:Baza impozabila 1045 tone X 5.5139=5762.03 leiTVA=1382.89 leiRegularizarea avansului s-a realizat la definitivarea operatiunii, in data ...
30Nov2012
Regularizare decont TVA
de
Bogdan Costea
valabil la 30 Nov 2012
Intrebare: Dupa depunerea Declaratiei 390 si a Decontului 300 pentru luna octombrie 2012 se rectifica de catre partenerul din Germania o factura aferenta lunii octombrie. Se intocmeste de catre firma din Romania si cea din Germania declaratia rectificativa 390 - luna octombrie 2012.Intrebare: Care sunt modificarile care survin in Decontul 300 (randul din decont) si cand se va face regularizarea.
24Oct2011
Regularizare TVA
de
Mihaela Benta
valabil la 24 Oct 2011
Intrebare: Am depus TVA lunar in loc de TVA trimestrial (nu am stiut ca se modifica vectorul fiscal din oficiu, prin depunerea declaratiei cu cifra de afaceri anuala) si am platit TVA lunar. Mi s-a spus sa fac de acum inainte decont trimestrial si sa pun pe regularizari sumele aferente deconturilor de TVA depuse dar neinregistrate in fisa de Administratia Financiara (lunile aprilie, iulie 2011 - deconturile ...
18Oct2011
Regularizare TVA
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 18 Oct 2011
Intrebare: Am depus TVA lunar in loc de TVA trimestrial (nu am stiut ca se modifica vectorul fiscal din oficiu, prin depunerea declaratiei cu cifra de afaceri anuala) si am platit TVA lunar.Mi s-a spus sa fac de acum inainte decont trimestrial si sa pun pe regularizari sumele aferente deconturilor de TVA depuse dar neinregistrate in fisa de Administratiei Financiare (lunile aprilie, iulie 2011 - ...
07Aug2011
Regularizare avans
de
Irina Coma
valabil la 07 Aug 2011
Intrebare: Societate platitoare de TVA inregistrata in ROI, am incasat in luna iulie un avans de la un client din UE (cu cod valid TVA). La data incasarii am emis factura fiscala de avans, in lei, la cursul BNR. Livrarea marfurilor se face in luna august. La livrare trebuie emisa o noua facura in lei la cursul de la data livrarii si stornata cea de avans (similar vanzarilor din tara)?
22Feb2011
Contract de leasing. Regularizare TVA
de
Elena Garofil
valabil la 22 Feb 2011
Intrebare: Pentru un contract de leasing finalizat in anul 2010, la care ratele de leasing si valoarea reziduala au fost facturate in luna iunie si conform prevederilor contractuale de a achita in 15 zile de la data facturarii, aceste sume au fost achitate in cadrul termenului scadent, societatea de leasing intocmeste in anul 2011 facturi de regularizare a cotei de TVA de la 19% la 24% in baza articolului ...
31Ian2011
Regularizarea TVA aferenta depasiri plafonului de protocol
de
Elena Ionescu
valabil la 31 Ian 2011
Intrebare: In conformitate cu Ordonanta 87/2010, privind modificarile Codului fiscal, ca urmare a anularii impozitului minim, am inteles ca trebuie impartit exercitiul fiscal 2010 in doua, prin depunerea a doua declaratii 101: pentru perioada 01-092010 si pentru perioada 10-122010.Intrebari:1)Pentru perioada 01-09.2010 trebuie facuta regularizarea TVA aferenta depasiri plafonului de protocol pentru ...
18Nov2010
Regularizare avans pe baza de nota contabila. Este corect?
de
Daniel J. Constantin
valabil la 18 Nov 2010
Intrebare: Cum se procedeaza in urmatoarea situatie: in baza unui contract care prevede ca livrarea marfii se face cu plata integrala in avans, a fost emisa factura in data de 28 septembrie, pentru marfa ce urmeaza a fi livrata in octombrie, pe factura nu se mentioneaza "avans" sau ca ca este aferenta lunii octombrie, dar se face mentiunea ca este conform Contractului nr... care prevede plata in avans. ...
14Nov2010
Omitere inregistrare TVA chirie. Regularizare
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 14 Nov 2010
Intrebare: Societatea a obtinut in anul 2009 venituri din lucrari servicii executate prestate la PETROM, venituri din vanzare produse de balastiera si confectii metalice, venituri din servicii de transport, venituri din lucrari pe proiecte de constructii si venituri din vanzare carburant in statii PECO. In anul 2010 activitatea de valorificare a carburantului prin statiile PECO a fost sistata si dintr-o ...
07Nov2010
Regularizare servicii oferite in cadrul companiilor din grup. TVA
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 07 Nov 2010
Intrebare: La luna iunie 2010 s-a efectuat regularizarea contravalorii serviciilor stabilite intre companiile din grup pentru perioada ianuarie-iunie 2010. Acestea au fost inregistrate in contabilitate la luna iunie 2010 pe venituri/cheltuieli estimate, urmand ca facturile sa fie emise ulterior. Din regularizarea contravalorii serviciilor au rezultat atat sume de storno, cat si sume care trebuie facturate ...
10Aug2010
Regularizarea avansurilor achitate. Decontul de TVA. Inregistrari contabile
de
Irina Dumitrescu
valabil la 10 Aug 2010
Intrebare: In luna ianuarie a fost acordat unui furnizor un avans de 119.000 lei pentru care acesta a emis factura: valoare 100.000, TVA 19.000. TVA a fost dedus si inregistrat in decontul lunii ianuarie cu 19%.In luna iulie 2010 furnizorul a executat lucrarile si a facturat prestatia la valoarea de 124.000 lei, valoare lucrari 100.000 lei, TVA 24.000 lei. Cum se inregistreaza in contabilitate ...
01Iul2010
Modificarea cotei de TVA. Regularizarea avansurilor incasate.
de
Irina Dumitrescu
valabil la 01 Iul 2010
Intrebare: In luna 06.2010 am emis factura cu TVA 19% pentru un avans incasat de la client. Bunurile se vor factura in cursul lunii iulie 2010. Cum se regularizeaza avansul si cum se factureaza produsele in conditiile schimbarii cotei de TVA?
15Oct2009
Regularizare impozitul pe profit
de
Irina Coma
valabil la 15 Oct 2009
Intrebare: 1.Din OUG 34/2009 am inteles ca in fiecare trimestru (mai putin trim. I 2009 si aprilie 2009) se compara impozitul pe profit cu impozitul minim si se delcara, contabilizeaza si se plateste impozitul la nivelul sumei celei mai mari, inclusiv trimestrul IV 2009 si atat. Este corect?2.In acest context intreb: a) cand se face regularizarea? b) cum se stabileste daca am sau nu de ...
07Feb2021
Inregistrarea cu intarziere in scopuri de TVA. Implicatii fiscale
de
Ionut Jinga
valabil la 07 Feb 2021
Intrebare: Un SRL neplatitor de tva, in luna iulie 2020 depaseste plafonul legal si nu depune in luna august declaratia 010 pentru a obtine codul. Aceasta declaratie se depune in decembrie 2020, bifand 1.6 inregistrare in scopuri de tva prin depasirea plafonului de scutire prevazut de art. 310, alin. 1.1. Pentru perioada cuprinsa intre septembrie 2020 - decembrie 2020 se colecteaza tva la total valoare ...
08Iun2020
Conditii de exercitare a dreptului de deducere pentru TVA aferenta utilitatilor refacturate
de
Amelia Dumitras
valabil la 08 Iun 2020
Intrebare: O institutite publica are inchiriate cateva spatii unor societati comerciale. Lunar, aceasta refactureaza catre proprii sai chiriasi utilitatile: consum de apa, gaze, apa calda si energie electrica. In anul 2015 si anul 2016 s-a constatat ca institutia publica a refacturat utilitati la un pret unitar mai mic decat cel pe care l-a platit furnizorilor (respectiv kwh cumparat de la furnizorul Enel, ...
18Sep2017
Cheltuileilie facturate de catre societatea nerezidenta din grup
de
Dana Hristu
valabil la 18 Sep 2017
Intrebare: Primim la sfarsitul fiecarui semestru (30 Iunie si 31 Decembrie) o factura pentru servicii de Grup facturate de asociatul unic (societatea nerezidenta, cu sediul fiscal in UE). Aceste servicii sunt stabilite prin contract si se presteaza in tara de rezidenta a furnizorului. Facturile sunt cu taxare inversa.Facturile primite pentru lunile iunie si decembrie sunt emise cu sumele stabilite anul ...
03Iul2017
Avans in euro pentru apartament achizitionat. Regularizari
de
Irina Dumitrescu
valabil la 03 Iul 2017
Intrebare: Societatea are drept activitate principala codul 5630 si a construit in anii 2015-2017 un bloc de locuinte pe un teren achizitionat in anul 2015. S-a vandut un apartament cu o valoare conform contractului de 70.000 euro (TVA 5% inclusa) (curs BNR la data de 29.06.2017) pentru care s-au incasat doua avansuri succesive de 45.000 euro conform antecontractului incheiat la notar de catre un client ...
10Oct2016
Ajustare taxa in cazul bunurilor de capital vandute. Tratament fiscal
de
Elena Garofil
valabil la 10 Oct 2016
Intrebare: La art. 188 din Directiva 2006112CE este prevazut faptul ca daca are loc livrarea bunului de capital in perioada de ajustare si aceasta este efectuata in regim de taxare. Bunul este considerat a fi utilizat pentru activitatea economica pana la expirarea perioadei de regularizare. Daca suntem in acest caz, adica am vandut in decembrie 2014 un bun de capital receptionat in 2006 cu utilizare mixta ...
08Nov2022
Dobanzi regularizare TVA
de
Anca Bilas
valabil la 08 Nov 2022
Intrebare: In urma unui inventar, la 30.09.2021 s-a constatat o lipsa la marfa si ca urmare s-a ajustat tva deductibila (s-a diminuat) 47851 lei, datorita faptului ca inventarul a fost recalculat de mai multe ori (evidenta contabila este global valorica si s-a facut valoric) nu s-a declarat suma in decontul aferent lunii 09, ci intr-un decont ulterior, respectiv la luna 01.2022 rd 34; in perioada ...