2205 intrebari si raspunsuri despre stornare oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 6
Se afiseaza 151 - 180 din 2205 intrebari si raspunsuri
28Oct2010
Stornare facturi chirie. Amenajare spatiu
de
Mihaela Benta
valabil la 28 Oct 2010
Intrebare: Avem urmatoarea situatie: o societate a emis facturi de chirie conform contractului incheiat intre parti, inregistrand un sold de 100.000 ron.Intre timp, contractul s-a reziliat, chiriasul ramanand dator cu valoarea chiriei respective, iar dupa plecarea din spatiu solicita stornarea facturilor confirmate - pe motiv ca in perioada cat au functionat ca chirias au facut diverse investitii pentru ...
26Sep2010
Factura stornare avans facturat initial in 2007. Regim TVA
de
Silviu Stoica
valabil la 26 Sep 2010
Intrebare: Cum se intocmeste la data de astazi o factura de stornare a unui avans facturat initial in anul 2007 cu taxare inversa (lucrari de constructii-montaj), din punct de vedere al TVA? Contractul de constructii-montaj a inceput in 2007, cand a fost facturat si avansul incasat si s-a terminat in luna februarie 2010. Dintr-o eroare, la ultima factura din februarie 2010 s-a uitat sa se storneze avansul ...
27Aug2010
Stornare activ inregsitrat gresit. Inregistrari contabile
de
Mihaela Benta
valabil la 27 Aug 2010
Intrebare: O firma si-a inregistrat un activ, iar dupa 6 luni descopera ca factura e eronata. Cum se storneaza activul si cum se storneaza amortizarea pe cele 5 luni, inregistrari contabile.
15Aug2010
Stornare marfa. TVA. Inregistrari contabile
de
Adrian Benta
valabil la 15 Aug 2010
Intrebare: Am livrat o marfa catre client in semestrul 1 2010, urmata de incasarea ei in aceeasi zi. In semestrul 2 2010 s-a stornat factura. Conform reglementarilor, factura de stornare contine TVA 19%. Rugamintea este sa ma ajutati in inregistrarile generate de stornare, atat in contabilitatea vanzatorului cat si in contabilitatea cumparatorului avand in vedere ca vanzatorul a restituit cumparatorului ...
06Iul2010
Modificarea cotei de TVA. Stornarea facturilor de avans.
de
Adrian Benta
valabil la 06 Iul 2010
Intrebare: In cazul in care TVA-ul ramane de 24% cum pot proceda cu facturile de avans emise de mine pana in data de 30.06.2010 cu cota de 19%. De la 01.07.2010, cand vor veni clientii sunt obligata sa stornez avansul facturat initial cu 19%. Este adevarat ca normele de aplicare nu au aparut, dar aveti idee cum voi proceda?
17Mai2010
Stornare marfa din 2009
de
Nicolae Nina
valabil la 17 Mai 2010
Intrebare: In anul 2009 o societate factureaza unui client vanzare marfa dar nu trece locul livrarii, acum in anul 2010 aduce factura cu rand 1 de stornare a facturii nr. din 2009 si rand 2 refactureaza vanzare marfa trecand locul livrarii (cantitate, pret unitar + si - cu total factura = 0). Mai inregistrez in gestiune cantitativ valoric incarcarea de gestiune rd.1 si iesire marfa rd.2? (deoarece ...
09Dec2022
Notificare privind taxarea operatiunilor de inchiriere
de
Elena Garofil
valabil la 09 Dec 2022
Intrebare: Am avut un contract de inchiriere spatiu pentru care am facut notificare privind optiunea de taxare a operatiunilor prevazute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal. Ulterior am facut un alt contract cu acelasi client pentru o suprafata mai mare din acelasi imobil, pentru care am omis sa fac o alta notificare la ANAF. Acum clientul are inspectie fiscala si bineinteles ca s-au legat de ...
26Mar2022
Corectie bon fiscal. Incasare avans in numerar
de
Constanta Popa
valabil la 26 Mar 2022
Intrebare: Daca un angajat emite bon catre un client in mod gresit (cu un alt produs decat cel corect livrat), cum trebuie efectuata corectia? Se emite factura de stornare a articolului gresit pe numele angajatului (ce a gresit) sau pe numele clientului caruia i se efectueaza corectia (desi nu a fost din cauza clientului, ci doar o eroare a angajatului).Daca modul de incasare este gresit tot dintr-o ...
09Mar2022
Retur livrare intracomunitara
de
Anca Bilas
valabil la 09 Mar 2022
Intrebare: O firma din Romania este inregistrata in VIES. Livreaza marfa in Italia la un client A inregistrat in VIES. Dupa o perioada, clientul A din Italia renunta la marfa si trebuie sa facem factura de stornare. Marfa nu va veni inapoi in Romania, deoarece am gasit un alt client in Italia (clientul B din Italia). Cum trebuie sa intocmesc factura de stornare clientului A din Italia? Cu sau fara ...
11Dec2021
Client in faliment. Ajustare negativa baza de impozitare
de
Amelia Dumitras
valabil la 11 Dec 2021
Intrebare: Este permisa stornarea tva colectata aferenta unor facturi emise si neincasate pentru un client (daca acesta intra in faliment) pentru a mai putea diminua din pierderea suferita de firma? Am citit ca ar fi posibil conform Legii nr. 30 din 10 ianuarie 2019, dar as dori o confirmare scrisa din partea dvs.
27Oct2021
Factura de avans de la societate in faliment
de
Vera Constantin
valabil la 27 Oct 2021
Intrebare: O societate X aflata in perioada de reorganizare emite o factura de avans marfa catre societatea Y in data de 12.07.2018, in valoare totala de 1.500.000 lei, din care TVA 239.496 lei. In data de 13.07.2018 societatea X intra in procedura de faliment. Marfa nu mai este livrata societatii Y nici pana in prezent. Societatea Y are control fiscal si in Raportul de inspectie fiscala se mentioneaza ca ...
26Iul2021
Ordinul 18/2021
de
Gabi Popescu
valabil la 26 Iul 2021
Intrebare: Conform Ordinului ANRE 18/2021, incasam sume pentru finantarea de lucrari de extindere sau de racordare la sistemul de distributie gaze naturale. Sumele respective vor fi restituite solicitantilor in transe egale anuale intr-un interval de 5 ani de la data punerii in functiune a instalatiilor.Pentru sumele incasate avem obligatia emiterii facturii fiscale urmand sa intocmim anual cate o ...
25Ian2021
Factura storno
de
Gabi Popescu
valabil la 25 Ian 2021
Intrebare: In 2018 o societatea X cumpara o masina in rate, furnizorul Y face factura 92.000 + tva. In decembrie 2020 se reziliaza contractul cu mentiunea ca furnizorul Y restituie suma de 32.000 de lei. La reziliere se intocmeste factura de stornare de catre furnizorul Y. Ce valoare trebuie sa aiba factura (ratele ramase neplatite si valoarea de 32.000 de lei se includ)? Care este monografia contabila ...
09Ian2021
Inregistrarea cu intarziere in scop de TVA
de
S.M. Armaselu
valabil la 09 Ian 2021
Intrebare: O persoana fizica autorizata (PFA) inregistrata la registrul comertului, neplatitoare de TVA, care tine contabilitatea in partida simpla si care presteaza servicii catre alte doua persoane juridice, constata in decembrie 2020 ca:- la 31.07.2019 avea incasari de 310.000 lei- la 31.12.2019 avea incasari de 500.000 lei- iar in 2020 a inregistrat incasari de 320.000 lei.In toata aceasta ...
06Sep2019
Corectare facturi emise pentru serviciile intracomunitare
de
Anca Ivanov
valabil la 06 Sep 2019
Intrebare: Firma X din Romania presteaza servicii (lohn) pentru firma Y din Germania, pe baza unui contract. Firma Y din Germania, trimite cu aviz de insotire materiale firmei X din Romania. Pentru acest serviciu, firma X emite factura de prestari servicii firmei Y, valoarea acestora fiind raportata in declaratia 390 si 300.Firma Y a observat ca valoarea facturilor emise de catre firma X a fost gresita pe ...
30Nov2017
Returnare marfa neconforma. Monografie contabila
de
S.M. Armaselu
valabil la 30 Nov 2017
Intrebare: Am achizitionat marfa din Polonia, in luna octombrie, dar marfa a fost returnata in aceeasi zi, deoarece nu a corespuns comenzii facute. Factura de la furnizorul din Polonia a fost primita in luna octombrie, dar factura de stornare a produselor a fost primita la sfarsitul lunii noiembrie, marfa fiind returnata in luna octombrie. Care este procedura corecta pentru aceasta achizitie intracomunitara?
27Nov2017
Ajustarea pozitiva a taxei deductibile dupa reinregistrarea in scopuri de TVA
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 27 Nov 2017
Intrebare: Unei societati comerciale i s-a anulat codul de TVA pentru expirarea sediului social cu data de 30.01.2017. Pentru perioada 30.01- 8.11.2017, s-a colectat si platit TVA pentru vanzarile efectuate si s-a platit TVA pentru achizitiile intracomunitare prin declaratia 311. In data de 9.11.2017, redobandeste codul de TVA. In perioada cu cod TVA anulat, furnizorul din Ungaria a facturat marfa livrata ...
06Nov2017
Retur bunuri sau reduceri de pret. Tratament contabil
de
Daniel Crevelescu
valabil la 06 Nov 2017
Intrebare: Stornarea unui material trebuie facuta la pretul initial? Care este monografia contabila daca primesc o stornare cu un alt pret?
14Oct2017
Restituirea contravalorii pachetului de servicii turistice catre o persoana fizica
de
Marilena Radulescu
valabil la 14 Oct 2017
Intrebare: Se emite prin casa de marcat un bon fiscal catre o persoana fizica pentru un pachet de servicii care se desfasoara intr-o perioada de timp (10 zile). Dupa 6 zile, clientul se razgandeste si renunta la sejur solicitand contravaloarea serviciilor neefectuate. Cum este corect sa se procedeze?a) se emite un bon fiscal nou pentru contravaloarea serviciilor efectuate, concomitent cu anularea ...
05Oct2017
Declarare factura stornata. Regim fiscal
de
Ela Dumitra
valabil la 05 Oct 2017
Intrebare: Sucursala din Romania are societatea-mama in UK. In luna august are achizitii intracomunitare de marfuri care sunt evidentiate in declaratia 390 si respectiv 300. Dupa depunerea acestor declaratii, se constata ca s-a omis transmiterea unei facturi emise de UK pentru sucursala, respectiv o factura de stornare cu data emiterii 31.08.2017. Cum se procedeaza in acest caz? Depunem rectificativa pentru ...
19Iul2017
Factura de avans. Anularea ulterioara a contractului. Ajustare TVA
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 19 Iul 2017
Intrebare: Societatea X a dedus TVA in baza unei facturi de avans emisa in luna iunie 2012 de catre societatea Y care la randul sau a colectat TVA in baza facturii respective. In luna noiembrie 2013 se constata ca tranzactia nu mai poate avea loc. Societatea Y nu emite insa factura de stornare a avansului care sa conduca implicit si la ajustarea TVA deductibila de catre X. Daca si cand putea societatea X ...
24Apr2017
Restituire avans incasat de la client. Monografie contabila
de
Dana Hristu
valabil la 24 Apr 2017
Intrebare: Am primit un avans pentru marfa depozit cu factura de avans in data de 21.03.2017. Ulterior clientul s-a razgandit si nu a mai dorit marfa. Am taiat factura de stornare a avansului in data de 31.03.2017 iar banii au fost virati in data de 20.04.2017. Care este procedura de urmat?
13Apr2017
Scoaterea din evidenta contabila a unei facturi neincasate
de
Dana Hristu
valabil la 13 Apr 2017
Intrebare: Care este tratamentul in cazul in care am de incasat o factura de la un client din iulie 2015 iar clientul a refuzat sa o platesca, respectiv 96 lei? Administratorul vrea sa renunte la suma de incasat de la acest client. Am emis factura de stornare in luna martie 2017 dar firma nu mai este la sediul declarat iar administratorul m-a instiintat ca societatea nu mai functioneaza. La Registrul ...
12Oct2016
Diferenta TVA stabilita la control. Regularizarea situatiei
de
Constanta Popa
valabil la 12 Oct 2016
Intrebare: Daca in urma unui control fiscal se anuleaza o tranzactie respectiv un avans facturat intre doua firme afiliate in baza art. 297 din Codul fiscal, autoritatea fiscala a impus limitarea deducerii. Care este monografia contabila aferenta inregistrarii acestei decizii de impunere?In momentul in care s-a platit avansul au fost facute urmatoarele inregistrari contabile:401=5121cand s-a emis ...
15Mar2016
Export Republica Moldova. Curs valutar utilizat
de
Gabriel Apostolescu
valabil la 15 Mar 2016
Intrebare: In luna ianuarie am facturat (incasat) un avans catre un client din Republica Moldova in suma de 2.060 euro. Avans a fost inregistrat in contabilitate la cursul de schimb din data facturarii 25.01.2016. La inceputul lunii februarie, societatea a mai facturat un avans de 3.089 euro la cursul din data 08.02.2016.In data de 11.02.2016, a avut loc exportul pentru bunul incasat in avans si ...
19Ian2016
TVA restituita de la furnizor
de
Bogdan Costea
valabil la 19 Ian 2016
Intrebare: Suntem o societate cu TVA la incasare. In anul 2014 si 2015 am platit avansuri pentru marfa unui furnizor si acesta ne-a emis pe fiecare suma facturi cu TVA 24% pe care le-am contabilizat in contul 409, respectiv TVA in 4428.26. Respectivul furnizor a intrat in insolventa si conform planului de reorganizare urmeaza sa ne restituie avansurile respective in transe: 4.960 lei inclusiv TVA prima ...
31Dec2015
Avans fara TVA. Livrare de bunuri cu TVA. TVA colectata
de
Dana Hristu
valabil la 31 Dec 2015
Intrebare: Referitor la intrebarea http:www.portalcontabilitate.roavans-fara-tva-livrare-marfa-cu-tva-ca-urmare-a-inregistrarii-in-scop-de-tva-77897.htm cum se factureaza stornarea avansului cu sau fara TVA? Se emite toata factura cu TVA cat si avansul si marfa?
24Dec2015
Avans fara TVA. Livrare marfa cu TVA ca urmare a inregistrarii in scop de TVA
de
Dana Hristu
valabil la 24 Dec 2015
Intrebare: O firma neplatitoare de TVA a emis un avans marfa (TVA 0). Ulterior, firma a devenit platitoare de TVA si a facturat marfa (cu TVA). Cum trebuie procedat cu stornarea avansului?
09Nov2015
Incasare in numerar de la o persoana fizica autorizata sau neautorizata
de
Dana Hristu
valabil la 09 Nov 2015
Intrebare: O societate comerciala incaseaza de la o persoana fizica in numerar o factura pentru avans marfa de 6.000 lei. Factura de avans se storneaza si se face factura de marfa in valoare de 12.000 lei. Se poate incasa diferenta de 6.000 lei tot in numerar? Stornarea se face pe factura separata. Se poate face stornarea pe aceeasi factura cu marfa?
25Aug2015
Regularizare avans. Factura de lucrari executate
de
Irina Coma
valabil la 25 Aug 2015
Intrebare: In baza unui contract de antrepriza, un beneficiar (platitor de TVA) achita un avans antreprenorului (platitor de TVA) de x lei, potrivit unei facturi emise.Este corect ca parte din acel avans (20%) sa fie regularizata din fiecare factura de lucrari executate si emise ulterior (conform specificatiilor din contract bineinteles)?De exemplu:- avansul si factura de avans este de 124.000 lei ...