348 intrebari si raspunsuri despre corectare erori oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 5
Se afiseaza 121 - 150 din 348 intrebari si raspunsuri
29Mai2020
Modificare situatii financiare. Corectie inregistrarilor contabile aferente anului anterior
de
Vera Constantin
valabil la 29 Mai 2020
Intrebare: O societate a achizitionat un restaurant deschis in 2019, cu tot cu aparatura si mobilier. Suma reprezentand cheltuieli cu obiecte de inventar este de aproximativ 200.000 lei (reprezentand scaune, mobilier mic, tacamuri, mese de lucru etc.) Bilantul aferent anul 2019 a fost depus, societatea inregistrand pierdere la 31.12.2019. Exisa o modalitate prin care se pot reincadra respectivele ...
15Feb2020
Corectare decont de TVA
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 15 Feb 2020
Intrebare: Am depus un decont de tva pentru indreptare eroare materiala aferenta lunii iulie 2019. Nu reportasem tva de incasat in luna urmatoare si am primit o decizie de respingere de corectare a erorii materiale, intrucat exista neconcordante intre soldul sumei negative de tva la sfarsitul perioadei de raportare si fisa de platitor. In aceste conditii ce am de facut? La data respectiva am primit o adresa ...
02Dec2019
Procedura de corectare a erorilor contabile
de
Colectiv Rentrop&Straton
02 Dec 2019
Click AICI pentru a descarca in format word (editabil) aceasta procedura!Scopul proceduriiScopul acestei proceduri este:stabilirea documentelor care stau la baza corectarii unor erori contabile;inregistrarea in contabilitate a corectarii erorilor.Domeniul Procedura se aplica la inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de corectare a unor erori ...
18Nov2019
Corectarea erorilor materiale din decontul de TVA
de
Vera Constantin
valabil la 18 Nov 2019
Intrebare: In decontul de tva al lunii iulie 2019 am omis sa transcriem soldul sumei negative randul 44 al lunii iunie 2019 (formularul nou). Am primit o notificare de la ANAF pentru a depune o declaratie sau cerere de corectare.Cum procedez? Ce documente depun la ANAF pentru corectarea erorii materiale? Depun si un decont corect pentru luna iulie 2019 cu soldul negativ din luna iunie?
29Iul2019
Se apropie termenul limita al bilantului la 30 iunie 2019!
de
PortalContabilitate.ro
29 Iul 2019
Ordinul MFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor prevederi contabilePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 19 iulie 2019.Principalele prevederi:Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019 a operatorilor economici se aplica entitatilor ...
29Iul2019
Redepunerea declaratiei informative 394
de
Vera Constantin
valabil la 29 Iul 2019
Intrebare: In urma unei verificari interne in cadrul societatii s-a constatat ca declaratia 394 aferenta lunii martie 2019 a fost completata corect, dar din gresala in loc de anul 2019 s-a trecut anul 2018. Practic apare ca fiind nedepusa declaratia aferenta lunii martie 2019, desi ea a fost depusa. Din pacate, a fost trecut gresit anul (2018 in loc de 2019) fara a se verifica cu atentie recipisa ...
28Iul2019
Corectie D101. Stornare facturi
de
Dana Hristu
valabil la 28 Iul 2019
Intrebare: Am depus doua declaratii rectificative D101 aferente anului 2018 si s-au dublat sumele de plata. Cum corectez?
20Iul2019
Concediu medical. Eroare declaratia 112
de
Irina Dumitrescu
valabil la 20 Iul 2019
Intrebare: La raportarea in D112 a unui concediu medical suportat integral de unitate pentru un salariat in sectiunea A la validarea D112 imi apare eroarea A_13 # A_11,adica baza de calcul a CAS (2011 lei in cazul meu) este diferita de baza de calcul a CASS (1861 lei) deoarece pentru diferenta de 150 lei reprezentand concediu medical suportat de unitate nu am retinut CASS. Apare eroarea sau atentionarea ...
13Iul2019
Impozit pe venitul microintreprinderii declarat eronat
de
Madalina Dumitru
valabil la 13 Iul 2019
Intrebare: La bilantul anului 2016 a fost completat eronat randul 66 - impozit pe profit,cumuland si valoarea care trebuia trecuta la randul 67- impozit pe micro. Societatea a fost in trimestrul I 2016 platitoare de impozit micro 1%, iar din trimestrul II a trecut la impozit pe profit. Declaratia 101 a fost depusa pentru perioada 01.04.2016-31.12.2016, dar la bilant a fost cumulat in randul 66 si ...
05Iul2019
Proiect de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019
de
PortalContabilitate.ro
05 Iul 2019
Pe site-ul Ministerului de Finante Publice la rubrica Transparenta decizionala a fost publicat un proiect de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor prevederi contabile.Proiectul propune mentinerea plafonului de 220.000 lei peste care entitatilor le revine obligatia intocmirii ...
17Iun2019
Corectare receptie mijloace fixe
de
Anca Ivanov
valabil la 17 Iun 2019
Intrebare: O societate comerciala a receptionat in anul 2013, in urma unei investitii, pentru un parc eolian urmatoarele mijloace fixe:- Constructii cod 1.1.17 durata 24 ani- Echipamente cod 2.1.16.6 durata 12 aniLa 31.12.2016, in baza unui Raport de experiza a investitiei a revenit asupra naturii mijloacelor fixe receptionate asupra valorilor de inventar initiale si a adaugat o noua imobilzare ...
14Iun2019
Eroare inregistrare cheltuieli salariale. Situatia financiara nedepusa
de
Constanta Popa
valabil la 14 Iun 2019
Intrebare: Ultima perioada de concediu de odihna 2018 este in decembrie cu prelungire in luna ianuarie 2019. In decembrie, inainte de plecare acordam toti banii de concediu de odihna pentru toata perioada, iar banii pentru zilele din ianuarie ii acordam drept avans concediu de odihna. In urma unui audit in mai 2019 s-a constatat ca acest lucru nu este corect si suma aferenta zilelor din ianuarie trebuie ...
11Iun2019
Corectia erorii contabile. Declaratie 101 rectificativa. Sanctiune nedepunere situatie financiara anuala
de
Constanta Popa
valabil la 11 Iun 2019
Intrebare: In urma reverificarii balantelor pe 2018 am observat ca s-a facut o corectie pe rezultatul reportat pentru TVA neexigibil ramas agatat din 2017.Pentru aceasta nu trebuia depusa o declaratie rectificativa? Trebuia platit la bugetul statului TVA datorat? Pana cand pot sa depun bilantul prescurtat?
11Iun2019
Corectie sold cont 4428
de
Constanta Popa
valabil la 11 Iun 2019
Intrebare: Am preluat societatea cu multe nereguli. Anul trecut in 01.2018 s-a facut o corectie pe rezultatul reportat pentru a TVA neexigibil ramas agatat in 2017. In momentul de fata am in balanta de 31.12.2018 contul 1174 sold final debitor = 177.41 lei, respectiv 4428 sold final creditor = 354.82 lei. Este corect daca anulez nota contabila in 31.12.2018? Inca nu am depus bilantul. Care este procedura de ...
03Iun2019
Corectarea declaratiilor fiscale. Reevaluare cladiri
de
Elena Ionescu
valabil la 03 Iun 2019
Intrebare: Societatea a depus un raport de reevaluare a unor cladiri la 31.12.2014 pentru stabilirea impozitului pe cladiri incepand cu 01.01.2015. La 31.12.2018 in urma unor verificari am constat ca am declarat eronat valoarea impozabila. Noi detineam doar o cota de 33% din imobil (fapt rezultat din extras CF si contract de vanzare /cump.)In raportul de reevaluare incheiat la data de 31.12.2014, ...
02Iun2019
Eroare de calcul profit reinvestit. Incidente fiscale
de
Olguta Crevelescu
valabil la 02 Iun 2019
Intrebare: In cursul anului 2015, societatea a achizitionat mai multe mijloace fixe care tehnic au fost incadrate in subgrupa 2.1-Echipamente tehnologice. La finalul anului 2015, s-a considerat ca sunt indeplinite prevederile legale pentru repartizarea la rezerve ca profit reinvestit, echivalentul acestor achizitii de mijloace fixe (prin hotararea AGA) si implicit s-a calculat si impozit pe profit ...
12Mai2019
Corectarea erorilor contabile. Imprumuturi pe termen lung
de
Dana Hristu
valabil la 12 Mai 2019
Intrebare: Care este monografia contabila de corectie pentru plata ratei unui imprumut pe termen lung la care am inregistrat intreaga valoare a ratei (capital, dobanda si comision) in 1621, desi dobanda si comisionul trebuiau inregistrate in 666 si 627?
12Mai2019
Erori in formularul F30. Situatii financiare societate fara activitate
de
Irina Dumitrescu
valabil la 12 Mai 2019
Intrebare: La intocmirea bilantului pentru anul 2018 la o microentitate platitoare de impozit pe venit mi-am dat seama ca in bilantul pentru 2017 am trecut din greseala cheltuiala cu impozitul pe venit - cont 698 in F30 la randul 232 - Impozit pe profit - cont 691 in loc de randul 233. Este gresit daca ramane asa si acum in bilantul pentru 2018 se trece si la coloana 1 din F30 la randul care trebuie-adica ...
09Mai2019
Inregistrare in scop de TVA cu intarziere. Corectie facturi
de
Bogdan Costea
valabil la 09 Mai 2019
Intrebare: Societatea a achizitionat in 2018 materiale de la un furnizor care nu era inregistrat in scopuri de TVA in acea perioada. In 2019, furnizorul a constatat ca a depasit plafonul de scutire TVA inca din 2018, s-a inregistrat in scopuri de TVA in luna martie 2019 si dupa inregistrare si pentru livrarile efectuate catre noi pana la momentul inregistrarii lui in scopuri de TVA, ne-a emis facturi de ...
07Mai2019
Erori contabile semnificative si nesemnificative. Depunerea declaratiilor D 101 rectificative
de
Constanta Popa
valabil la 07 Mai 2019
Intrebare: Societatea are obligatia declararii si platii la Fondul de Mediu a taxei aferente cantitatii de ambalaje introduce pe piata. In anul 2019 s-au depus declaratiile aferente anilor 2014-2018 din propria initiativa. In urma colectarii datelor au rezultat urmatoarele sume: pentru anul 2014 - 4.032 lei; anul 2015 - 7.790 lei, anul 2016 - 9.736 lei, anul 2017 - 7.999 lei, anul 2018 - 10.200 lei. Cum ...
02Mai2019
Achizitie teren cu TVA. Corectarea erorilor contabile
de
Daniel Crevelescu
valabil la 02 Mai 2019
Intrebare: Se achizitioneaza un de teren (cu TVA) in luna aprilie 2011. La momentul achizitiei nu se opereaza aceasta achizitie. Suma platita ramanand in avansuri pentru imobilizari. In 2018, la schimbarea prestatorului de servicii contabile se "descopera" omiterea inregistrarii si se decide corectarea situatiei prin corecta inregistrare a achizitiei. In 2018, societatea are codul de TVA anulat. Este ...
24Apr2019
Declaratie 112 rectificativa. Obligatiile societatii
de
Elena Garofil
valabil la 24 Apr 2019
Intrebare: Referitor la intrebarea:Avem un salariat care in anul 2017 in lunile ianuarie, februarie si martie si-a efectuat integral concediul de odihna si cel suplimentar. Incepand cu luna aprilie 2017 acesta si-a suspendat activitate pana anul acesta in martie 2019 pe motivul indeplinirii unei functii elective in cadrul unui sindicat. Din calcule reiese ca acesta a efectuat in plus, in anul 2017, 19 ...
23Apr2019
Calcul impozit pe profit. Inregistrari contabile
de
Anca Ivanov
valabil la 23 Apr 2019
Intrebare: O societate X platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in perioada 01.01.2014-30.09.2014 a devenit platitoare de impozit pe profit incepand cu data de 01.10.2014 ca urmare a depasirii plafonului de 65.000 euro in luna noiembrie 2014.Societatea X a achitat impozit pe venit pentru trim.I, II si III in suma de 7.000 lei, incheind anul 2014 cu pierdere fiscala. In trimestrul IV ...
21Apr2019
Diferenta impozit profit 2017. Inregistrare in evidenta contabila
de
Elena Garofil
valabil la 21 Apr 2019
Intrebare: Am o diferenta intre impozitul pe profit declarat in Declaratia 101/2017 si cel inregistrat in contabilitate si implicit in bilantul anului 2017. Am rectificat declaratia 101 conform datelor corecte si conform intelegerii cu ANAF, explicand de unde provine diferenta. Evident bilantul ramane asa cum a fost depus, dat fiind ca nu se poate rectifica. Cum rectific in contabilitate diferenta de ...
19Apr2019
Impozit pe profit neinregistrat in evidenta contabila. Corectarea erorilor contabile
de
Daniel Crevelescu
valabil la 19 Apr 2019
Intrebare: Suma din declaratia 101 a impozitului pe profit este diferita fata de ce este inregistrat la 31.12.2018.In declaratia 101 am impozit pe profit declarat si platit in suma de 7637 lei, iar suma inregistrata la 31.12.2018 este in suma de 7462 lei. Ce este declarat in 101 este calculat corect, inregistrarea impozitului pe profit la 31.12.2018 nu este corecta si de aici rezulta ca am platit impozit ...
16Apr2019
Corectie bon fiscal emis eronat
de
Nicolae Liviu
valabil la 16 Apr 2019
Intrebare: Dintr-o eroare umana sa emis un bon fiscal in valoare de 200.000 lei in loc de 2000 lei. Cum poate fi remediata aceasta situatie? Declaratia A4200 se depune cu aceasta vanzare de 200.000 lei?
01Apr2019
Corectie factura achizitie intracomunitara. Regim contabil si fiscal
de
Ionut Jinga
valabil la 01 Apr 2019
Intrebare: Am achizitionat marfa din Franta pentru care am primit o factura eronata in data de 12.03.2019 la care au gresit preturile de achizitie .In data de 21.03.2019 ne-au trimis factura de stornare si factura corecta pentru marfa trimisa cu preturile corecte. Nu am stiut ca vor modifica factura si in data de 15.03.2019 am vandut aceste produse. Cum sa procedam cu factura de stornare si cu factura ...
20Mar2019
Emiterea eronata a unui bon fiscal. Corectii
de
S.M. Armaselu
valabil la 20 Mar 2019
Intrebare: Referitor la intrebarea:Dintr-o eroare am emis un bon fiscal in valoare de 10.200 lei catre o persoana fizica. Am realizat greseala facuta si dorim sa o remediem. Cum se poate remedia aceasta situatie si care ar putea fi amenda in acest caz?Revenire:Acest bon depaseste suma de 10.000 lei si conform Legii 70/2015 este contraventie. Cum putem remedia aceasta problema? Care este procedura de ...
17Mar2019
Omiterea inregistrarii unei facturi. Regim fiscal si contabil
de
Anca Ivanov
valabil la 17 Mar 2019
Intrebare: O societate platitoare de TVA lunar al carui domeniu de activitate este colectarea si vanzarea deseurilor feroase si neferoase de la si catre alte societati comerciale platitoare de TVA (deci aplica taxarea inversa) a emis in luna decembrie facturi catre diversi clienti, dar a omis sa predea la contabilitate o factura. Aceasta a fost predata la contabilitate la finalul lunii februarie.Cum se va ...
07Mar2019
Corectarea erorilor contabile. Regim contabil
de
Dana Hristu
valabil la 07 Mar 2019
Intrebare: In luna aprilie 2016, o factura de servicii emisa catre un client din SUA a fost inregistrata in valuta nefiind inregistrata si in lei, cursul valutar nefiind introdus. Factura a fost incasata tot in luna aprilie 2016,suma inregistrandu-se pe diferente de curs valutar. Greseala nu a fost sesizata in anul 2018. Cum pot face corectia si ce efecte pot exista?