348 intrebari si raspunsuri despre corectare erori oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 10
Se afiseaza 271 - 300 din 348 intrebari si raspunsuri
16Ian2017
Corectie factura emisa eronat
de
Dana Apostolescu
valabil la 16 Ian 2017
Intrebare: Pe factura emisa de un furnizor s-a completat gresit codul fiscal al beneficiarului. S-a dedus TVA pentru factura respectiva ulterior s-a remarcat greseala. Se accepta corectie cu stampila si semnatura furnizorului si mentiunea corectat? In cazul unui control de TVA va fi admis acest lucru?
13Ian2017
Implicatii asupra bilanturilor contabile in urma corectiilor contabile efectuate
de
Gabi Popescu
valabil la 13 Ian 2017
Intrebare: O societate comerciala trebuie sa efectueze corectii contabile privind inregistrarea amortizarii fondului comercial in perioada 2010-2015. Cum se poate realiza aceste corectii pe seama rezultatului reportat? Din punct de vedere fiscal nu necesita modificari deoarece amortizarea fondului comercial nu este o cheltuaiala deductibila. Cum se procedeaza cu bilanturile contabile depuse in aceasta ...
30Dec2016
Tratament produse constatate plus la inventariere
de
Olguta Crevelescu
valabil la 30 Dec 2016
Intrebare: In cadrul unui restaurant au loc evenimente diverse (mese festive, conferinte). In urma consumului raman produse din bar (bauturi alcoolice si nealcoolice) neconsumate dar care sunt incasate clientului initial drept vandute. Barmanul repune in vanzare aceste produse ramase la pretul normal de vanzare si bate pe casa de marcat revanzarea acestora. Pentru a regla stocul este normal sa creez o ...
14Dec2016
Completare eronata a declaratiei anuale 101 si a situatiilor financiare
de
Ionut Jinga
valabil la 14 Dec 2016
Intrebare: Pana la trimestrul III 2015 societatea a fost la micro avand un impozit pe venit calculat si platit de 3% in suma de 4383 lei (cont 698) iar incepand cu trimestrul IV 2015 s-a trecut la impozit pe profit 16% aspect care s-a bifat in declaratia 101 aferenta anului 2015. La sfarsitul anului 2015 societatea a avut un profit cumulat de 36.320 lei. Pentru trimestrul IV 2015 nu am calculat, inregistrat ...
30Nov2016
Corectie in Revisal. Timp de munca salariat
de
Dana Hristu
valabil la 30 Nov 2016
Intrebare: Am observat o eroare care s-a produs in sistemul informatic si in D112. Un angajat are un salariu brut de 335 lei, este angajat cu timp partial (2 h) si in Revisal apare suma aferenta unui program de 8 h, adica 1340 lei. Cum este corect sa procedez pentu a afectua corectiile?
20Nov2016
Corectarea erorilor contabile din perioade predecente
de
Gabriel Apostolescu
valabil la 20 Nov 2016
Intrebare: Dintr-o eroare umana in luna octombrie 2014 s-au inregistrat urmatoarele:303 = 401 16.808 lei (fara TVA)603 = 303 16.808 leiCum pot corecta eroarea la momentul prezent? Trebuia amortizat in 36 luni (perioada de amortizare este incepand cu 11.2014-11.2017).
05Sep2016
Inregistrare facturi din anii precedenti
de
Irina Coma
valabil la 05 Sep 2016
Intrebare: Suntem o societate platitoare de impozit pe profit si TVA. Cum inregistrez facturi de marfa din anul 2013 in valoare de 200.000 euro? Au fost refuzate atunci insa trebuie sa le inregistram? Ce implicatii contabile si fiscale sunt pentru acest stoc in valoare de 200.000 care nu exista fizic? Se poate regla pe anul 2013 sau direct in 2016?
30Aug2016
Factura furnizor eronat intocmita. Raportare prin decontul de TVA cod 300
de
Amelia Dumitras
valabil la 30 Aug 2016
Intrebare: Cum se inregistreaza in contabilitate o factura de achizitie cu TVA 20% calculat eronat (corect 156 lei, pe factura 171 lei)? Nu am reusit sa mai contactam furnizorul pentru a o corectastorna. Varianta: 3xx=401, 4426=401 si 3xx=4426 in decont se va completa la randul 22 si randuln 30 (in acest caz validarea decontului de TVA se va face cu avertisment - baza nu corespunde cu TVA calculata). Ce ...
22Aug2016
Corectare eroare de pe factura. Implicatii TVA
de
Dana Hristu
valabil la 22 Aug 2016
Intrebare: Am intocmit eronat o factura in luna iulie - baza este corecta, TVA e corect dar totalul este gresit. Cum sa procedez? Daca anulez factura trebuie sa emit alta dar in luna august iar produsele au fost livrate in iulie?
05Aug2016
Corectare eroare privind plata unui impozit utilizand un cod de identificare fiscala eronat. Inregistrari contabile
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 05 Aug 2016
Intrebare: Am avut o poprire pe contul bancar care s-a si executat. In acest context am descoperit in urma verificarilor ca suma executata de catre ANAF a fost varsata la bugetul de stat (impozit micro) cu un OP cu codul fiscal al altei firme, banii fiind platiti din contul bancar al firmei care a intocmit OP. In contabilitate aceste firme (ambele platitoare de impozit pe micro) nu prezinta datorii la stat ...
03Aug2016
Suma achitata eronat catre un furnizor si restituirea acesteia. Monografie contabila
de
Dana Hristu
valabil la 03 Aug 2016
Intrebare: O societatea a depus eronat suma de 6480 lei direct in contul bancar al unui furnizor. Restituirea sumei s-a facut dupa cum urmeaza: 3980 lei numerar si s-a emis chitatanta de incasare catre furnizor reprezentand suma necuvenita iar suma de 2500 lei urmeaza sa se depuna de catre furnizor direct in contul bancar al societatii. Este corect modul in care s-a procedat? Se poate intocmi chitanta ...
26Iul2016
Declarare 394. Factura storno
de
Dana Apostolescu
valabil la 26 Iul 2016
Intrebare: Referitor la intrebarea:Am emis factura de cereale cu taxare inversa pentru un partener neplatitor de TVA. Pentru corectie am stornat cu taxare inversa si am refacut factura cu TVA colectata. In noua Declaratie 394 aceste facturi nu trec de validarea la "DUK Integrator" pentru ca il vede ca partener neplatitor dar cu factura care are cota de taxare inversa. Cum se poate face corectia astfel ...
25Iul2016
Corectare declaratie D394
de
Popescu Diana
valabil la 25 Iul 2016
Intrebare: In semestrul I 2011 doua facturi de achizitie de marfa (inclusiv plata acestora) au fost atribuite unui furnizor desi acestea au fost emise de un alt furnizor. Plecand de la neconcordanta celor doua Declaratii 394 acum cei de la Finante ne solicita sa corectam declaratia 394 pentru semestrul I 2011. In acest sens trebuie modificate inregistrarile de la acel moment. Este corect (avem bilanturi ...
22Iul2016
Corectare inregistrarii contabile a unei operatiuni nejustificate
de
Ela Dumitra
valabil la 22 Iul 2016
Intrebare: Societatea X persoana juridica romana a primit o factura de bunuri de la societatea Y persoana juridica austriaca. Factura a fost emisa eronat de catre Y catre X. Societatea X nu este destinatarul marfurilor si nu receptioneaza marfa. Societatea X a inregistrat in contabilitate factura debitand contul 473 "Operatiuni in curs de clarificare" si creditand contul 401 "Furnizori" si a declarat in ...
18Iul2016
Mijloace fixe neutilizate din cauze de forta majoara. Inregistrarea contabila a amortizarii
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 18 Iul 2016
Intrebare: In anul 2011 datorita unor cauze naturale a fost instituita starea de forta majora de la data de 30.09.2011 si pana la data de 30.04.2012. Pentru situatia de forta majora, Camera de Comert si Industrie a Romaniei a emis aviz de existenta a cazului de forta majora. In urma activarii clauzei de forta majora partenerii din contractele incheiate au fost notificati aducandu-le la cunostinta aplicarea ...
11Iul2016
Corectare factura emisa in devize intr-o luna anterioara
de
Marilena Radulescu
valabil la 11 Iul 2016
Intrebare: O factura emisa in euro la cursul de 4.5021 lei in data de 06.05.2016 a fost stornata in luna urmatoare in data de 08.06.2016. Este obligatorie stornarea facturii initiale la acelasi curs de schimb? Stornarea a fost facuta din cauza erorii de facturare (trebuia emisa in lei).
11Mai2016
Corectarea erorilor privind evaluarea creantelor si datoriilor decontate in functie de cursul unei valute
de
Olguta Crevelescu
valabil la 11 Mai 2016
Intrebare: Avem doua spatii inchiriate de la doua persoane juiridice pentru care am platit drept garantie 2 luni in avans. Contractual de chirie este incheiat in valuta iar plata se face la cursul BNR din data platii. In mod normal aceste garantii ar fi trebuit sa le reevaluam la finalul fiecarei luni la cursul BNRdin ultima zi. Nu am facut aceasta reevalaure.Cum ar trebui sa procedam sa corectam acest ...
25Apr2016
Corectare eroare nesemnificativa in contabilitate. Monografie contabila
de
Dana Hristu
valabil la 25 Apr 2016
Intrebare: In anul 2012 am inregistrat drept intrare o factura pentru achizitie de materiale consumabile in valoare de 132,2 lei avand nota contabila:6028 = 401 106.61 lei si 4426 = 401 25.59 lei (TVA 24%).La efectuarea plati am inregistrat direct in Registrut de casa nota contabila 6028 = 5311 132.2 lei astfel m-am incarcat cu o cheltuiala iar furnizorul a ramas cu sold creditor de 132.2 lei. ...
08Feb2016
Eroare completare declaratia 101
de
Elena Garofil
valabil la 08 Feb 2016
Intrebare: Am depus declaratia 101 si apare urmatorul mesaj:"Au fost identificate urmatoarele erori: - E: validari globale- eroare regula: 46: Suma nu corespunde cu valoarea declarata anterior in Declaratia 100 si Declaratia 710 pentru cod impozit =104".Declaratia 101 este pentru perioada 12.2015 cu scadenta 25.02.2016. Cum se poate corecta?
07Feb2016
Corectare facturi externe. Tratament fiscal
de
Elena Garofil
valabil la 07 Feb 2016
Intrebare: In luna ianuarie 2016 am efectuat o livrare de marfuri. Beneficiarul este din comunitate dar conform contractului si facturii externe marfa a fost expediata direct intr-un stat din afara comunitatii. Din eroare, factura externa a fost intocmita cu TVA si toate documentele vamale au fost intocmite conform acesteia.Ulterior am constatat ca aceasta operatiune este scutita de TVA conform art. 294 ...
29Ian2016
Corectare eroare. Stornare factura externa
de
Gabriel Apostolescu
valabil la 29 Ian 2016
Intrebare: Nu s-a inregistrat in contabilitate o factura externa de stornare ambalaj din Germania. Ambalaj s-a utilizat la transportul unui utilaj achizitionat si s-a returnat. Factura este in valoare de - 200 euro, TVA 0 si are data de 12.08.2012. Cum se corecteaza eroarea contabila?
26Ian2016
Corectarea erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata
de
Ela Dumitra
valabil la 26 Ian 2016
Intrebare: Am intocmit decontul de TVA pentru luna decembrie 2015 si am omis sa mentionam la randul 26 achizitiile scutite de TVA (din tara). Cum se pot corecta? Se poate cumula suma in luna ianuarie 2016 sau nu?
24Ian2016
Corectare eroare ulterior inchiderii exercitiului financiar 2015
de
Marilena Radulescu
valabil la 24 Ian 2016
Intrebare: Din eroare am emis in mod gresit o factura catre un client din UE cu un venit mult mai mare decat cel real. Avand in vedere ca exerecitiul financiar este inchis cum procedam cu stornarea si inregistrarea corecta a operatiuni tinand cont ca factura este emisa in 2015?
17Ian2016
Modernizare cladire. Corectare eroare
de
Gabriela Ilicea
valabil la 17 Ian 2016
Intrebare: Am o cladire care a fost modernizata. Modernizarea a fost inregistrata la mijloce fixe cu numar de inventar separat. Cum pot corecta aceasta si cu ce documente justificative?
12Ian2016
Revenire repartizare profit la dividende. Inregistrari contabile
de
Elena Ionescu
valabil la 12 Ian 2016
Intrebare: Exista posibilitatea rectificarii situatilor financiare ale anului 2014 referitor la repartizarea profitului? In AGA initiala s-a decis repartizarea a 100% din profit acum se doreste repartizarea doar a 50% din acesta. Profitul aferent anului 2014 inca nu s-a ridicat.
19Dec2015
Declararea eronata a impozitului pe dividende. Depunerea declaratiei rectificative 710
de
Anca Ivanov
valabil la 19 Dec 2015
Intrebare: Pentru luna septembrie 2015, am declarat eronat la obligatia "impozit dividende distribuite Persoanelor Jurdice" in loc sa declar "Impozit pe venit din dividende distribuite persoanelor fizice". Pe respectiva declaratie se afla si impozitul pe profit aferent trimestrului III.Este corect, la acest moment, sa intocmesc o declaratie rectificativa (710) pentru luna septembrie in care sa corectez ...
04Dec2015
Corectare eroare pentru o factura de achizitie eliberata pe numele PF in loc de PFA
de
Ela Dumitra
valabil la 04 Dec 2015
Intrebare: Un PFA a achizitionat un calculator, mouse, tastatura, monitor dar din greseala la lansarea comenzi nu a fost preluata comanda pe PFA ci pe persoana iar cei de la firma distribuitoare nu mai pot reface factura.Cum pot inregistra obiectele de inventar pe PFA (folosite de PFA) fara ca cei de la ANAF sa le dea jos la un control? Din punct de vedere fiscal este in regula sa intocmesc un borderou ...
27Nov2015
Corectare situatii financiare/semestriale depuse
de
Dana Hristu
valabil la 27 Nov 2015
Intrebare: Se pot corecta situatiile financiare semestriale (bilant 30.06.2015)? Cum procedez daca am constatat existenta unei erori in preluarea datelor?
23Nov2015
Proiect ANAF: Aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA
de
PortalContabilitate.ro
23 Nov 2015
ANAF a anuntat recent un nou proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata.Prin dispozitiile art. 105 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 574 din 23 iulie 2015, ...
23Nov2015
Legea 227/2015 privind noul Cod fiscal. Corelarea prevederilor fiscale cu cele ale reglementarilor contabile cu privire la corectarea erorilor semnificative si nesemnificative
de
Dana Hristu
valabil la 23 Nov 2015
Intrebare: Noul Cod fiscal ne obliga din 2016 la depunerea declaratiilor rectificative numai daca valorile erorilor contabile sunt semnificative. Cum se pot stabili concret erorile contabile nesemnificative care sa ne protejeze in disputele care se vor genera cu organele de control fiscal?