348 intrebari si raspunsuri despre corectare erori oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 7
Se afiseaza 181 - 210 din 348 intrebari si raspunsuri
30Iul2018
Neconcordante intre D101 si bilant
de
Anca Ivanov
valabil la 30 Iul 2018
Intrebare: Am fost informata de ANAF ca informatiile referitoare la impozitul pe profit prezentate in bilantul aferent anului 2016 nu corespund cu informatiile prezentate in declaratia 101. In urma verificarilor am constatat ca declaratia 101 este corecta si ca bilantul contine informatii eronate, erori care sunt corectate in anul 2017 pe seama contului 1174. Ce solutie as putea sa prezint catre ANAF? Ce ...
30Iul2018
Declaratia recapitulativa cod 390. Erori materiale in decontul 300
de
Amelia Dumitras
valabil la 30 Iul 2018
Intrebare: Un administrator are doua societati comerciale. Societatea A nu este platitoare de TVA si nu este inregistrata in ROI si este platitoare de impozit micro.Societatea B este platitoare de TVA, este inregistrata in ROI si este platitoare de impozit micro. In luna aprilie Societatea A a emis o factura cu servicii intracomunitare catre o firma din Cehia si din greseala s-a inregistrat in ...
25Iul2018
Corectarea declaratiilor fiscale. Depunerea D100
de
Elena Ionescu
valabil la 25 Iul 2018
Intrebare: Data de 25.07.18 este termenul pentru depunerea declaratie 100. In data de 19.07.18 a fost depusa declaratia. Ulterior s-a constatat ca s-a omis o inregistrare.1. Se depune o noua declaratie 100 doar cu diferenta OMISA?2. Se depune o noua declaratie cu valoarea totala (initiala + corectia)?S-a incercat cu 710 dar da eroare la procesare.
23Iul2018
Impozit pe cladiri neinregistrat. Tratament contabil
de
Olguta Crevelescu
valabil la 23 Iul 2018
Intrebare: Firma nu are angajati dar are achizitionate 2 apartamente. In anul 2017, s-a inregistat in contabilitate impozitul la un apartament iar la al doilea nu s-a mai inregistat (s-a omis, s-a uitat). Cum se inregistreaza in 2018?
20Iul2018
Corectare impozit pe microintreprindere. Formular 710
de
Dana Hristu
valabil la 20 Iul 2018
Intrebare: In trimestru I 2018 s-a raportat pe declaratia 100 impozit pe micro 3% in valoare de 7.614 lei. Firma trebuia sa declare impozit 1% adica 2.538 -deoarece are angajati cu timp partial a caror timp de lucru insumat pe zi este de 10 ore. Cum corectez situatia avand in vedere ca pe declaratia 100 trimestrul I a fost selectata obligatia de impozit 3%? Cum intocmesc 710 pentru a regla situatia?
18Iul2018
Anulare rezerva constituita pentru profitul reinvestit ca urmare a corectarii erorilor contabile
de
Daniel Crevelescu
valabil la 18 Iul 2018
Intrebare: Societatea inregistreaza in anul 2014 profit brut contabil de 1300000 lei, profit impozabil de 1309000 investitii efectuate in iulie 2014 de 1330000 lei, profit reinvestit de 1300000 lei repartizat la rezerve reprezentand facilitati fiscale. In anii urmatori, s-au facut reglari prin contul 1174 rezultand pierdere din corectarea erorilor contabile de 80000 lei,ceea ce inseamna ca in contul de ...
10Iul2018
Corectarea unei facturi emise eronat. Tratament fiscal
de
Ionut Jinga
valabil la 10 Iul 2018
Intrebare: Societatea este platitoare de TVA trimestrial. Anul trecut, cand nu era platitoare de TVA a vandut un produs unei firme. Beneficiarul a reclamat anul trecut ca factura nu a fost emisa corect si tot anul trecut s-a emis o factura corectata fara insa a se storna sau anula factura intocmita gresit. Anul acesta am primit prin posta factura intocmita gresit cu rugamintea de a fi anulata. Se poate ...
01Iul2018
Corectarea erorilor contabile. Chitante predate cu intarziere
de
Dana Hristu
valabil la 01 Iul 2018
Intrebare: Cum se inregistreaza in contabilitate plata unui furnizor dintr-un an precedent inchis considerand ca administratorul a uitat sa predea chitante la contabilitate si nici nu a adus fise de confirmare solduri la sfarsitul anului inchis? Are sold de justificat in contul 542.
28Iun2018
Factura inregistrata si declarata eronat
de
Dana Apostolescu
valabil la 28 Iun 2018
Intrebare: O societate desfasoara activitate de comert si inregistreaza factura de marfa, gestiune cantitativ valorica de la un furnizor cu preturi gresite. Valoarea facturii inregistrata in contabilitate eronat este mai mare decat valoarea facturii emise de furnizor si declarata in 394. Furnizorul a declarat corect. Cum corectez factura de marfa (3711) din luna aprilie in luna Iunie si cum declar corectia ...
26Iun2018
Procedura de corectare a erorilor din situatiile financiare anuale
de
Dana Hristu
valabil la 26 Iun 2018
Intrebare: La depunerea bilantului anual s-a omis completarea numarului mediu de salariati cat si numarul efectiv la decembrie. Este necesara depunerea unui nou bilant cu datele completate?
26Iun2018
Corectarea erorilor contabile. Licenta antivirus
de
Dana Hristu
valabil la 26 Iun 2018
Intrebare: In luna martie 2017 am achizitionat o licenta antivirus. Pe aceeiasi factura am achizitionat si cartuse pentru imprimanta, licenta nu era denumita exact, erau doar coduri si din eroare am inregistrat pe contul 604 toata valoarea facturii crezand ca respectivele coduri reprezinta cartusele color. Cum pot corecta aceasta eroare si ce documente justificative mai pot sa intocmesc acum, am sesizat ...
02Iun2018
Corectarea situatiilor financiare anuale
de
Dana Hristu
valabil la 02 Iun 2018
Intrebare: Ulterior depunerii situatiilor financiare s-a descoperit o eroare in F.20 - Contul de profit si pierdere suma aferenta variatiei stocurilor a fost trecuta in mod eronat la un alt rand de venituri. Aceasta eroare a afectat cifra de afaceri dar nu si veniturile totale respectiv profitul. Care este procedura de urmat?
01Iun2018
Omisiune calcul si inregistrare amortizare. Tratament contabil si fiscal
de
Ionut Jinga
valabil la 01 Iun 2018
Intrebare: Un mijloc fix s-a pus in folosinta la data de 15.01.2017 fara a se calcula amortizare pe perioada februarie 2017-aprilie 2018. Este permisa inregistrarea amortizarii restante in luna mai 2018 pe intreaga suma sau se mareste perioada de amortizare si incepe a se calcula amortizare incepand cu luna mai 2018?
31Mai2018
Majorare capital prin conversie datorii
de
Gabi Popescu
valabil la 31 Mai 2018
Intrebare: Referitor la intrebare:La 31.12.2017 societatea este platitoare de impozit micro si are total capitaluri proprii negative de 177564 lei din care: cont 1012 = 510 lei, cont 1061 = 2 lei; cont 1171.1 Debit = 443935 lei (pierderi ani precedenti), cont 1171.4 Credit = 291775 (corectare erori contabile). Se doreste majorarea capitalului social cu 200000 lei din aportul propriu si aflarea ...
29Mai2018
Majorare capitaluri prin aporturi proprii. Monografie contabila
de
Gabi Popescu
valabil la 29 Mai 2018
Intrebare: La 31.12.2017 societatea este platitoare de impozit micro si are total capitaluri proprii negative de 177564 lei din care: cont 1012 = 510 lei, cont 1061 = 2 lei; cont 1171.1 Debit = 443935 lei (pierderi ani precedenti), cont 1171.4 Credit = 291775 (corectare erori contabile). Se doreste majorarea capitalului social cu 200000 lei din aportul propriu si aflarea eventualelor impozite care trebuie ...
28Mai2018
Corectare eroare in bilantul 2017. Microentitati
de
Marilena Radulescu
valabil la 28 Mai 2018
Intrebare: Pentru o societate incadrata in anul 2017 in categoria entitatilor mici (cifra de afaceri > 3 mil lei si total activ > 1,5 mil lei), am depus din greseala bilant S1005 microentitati dar am atasat si notele explicative intocmite la bilant. Nu am primit mesaj de eroare pe recipisa. Cum poate fi remediata aceasta situatie respectiv depunerea unui bilant pe entitate mica in loc de microentitati si ...
27Mai2018
Corectia nereceptionarii unei modernizari
de
Anca Ivanov
27 Mai 2018
1) Referitor la suma de 90.000 de lei : corectarea inregistrarii eronate a pierderii din reevaluarein exercitiul financiar urmator trebuia facuta pe seama contului 1174, nu 6583. Se putea utiliza un cont de cheltuiala numai daca suma de 90.000 de lei se afla sub pragul de semnificatie (vedeti punctul 67 din OMFP 1802/2014). Acest lucru este relevant pentru a stabili ce ...
23Mai2018
Inregistrare factura fiscala dupa depunerea decontului TVA
de
S.M. Armaselu
valabil la 23 Mai 2018
Intrebare: Care este modalitatea corecta pentru a inregistra o factura fiscala sosita dupa depunerea declaratiilor 394 si a decontului de TVA?
23Mai2018
Omisiune scoatere din evidenta mijloc fix vandut. Corectia erorii
de
Irina Dumitrescu
valabil la 23 Mai 2018
Intrebare: In luna iulie 2016 a fost vandut un mijloc fix cu pretul de 299,71 lei printr-o firma de licitatie. Mijlocul fix a fost amortizat complet iar pretul de inregistrare a fost 2150 lei. Din greseala nu s-a scos din mijloace fixe. L-am scos direct din stocuri si programul a inregistrat 6583 = 2133. El a fost vandut sub pretul de achizitie si am considerat suma de 2.220,29 lei drept ...
16Mai2018
Situatiile financiare ale clientilor incerti
de
Anca Ivanov
valabil la 16 Mai 2018
Intrebare: Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale am urmatoarele situatii neclare:1. Am o confirmare de extras decont de la un furnizor debitor cu o diferenta in minus pentru societate doar ca nu am facut autofactura cu luna decembrie 2017. Mai pot face reglajul in luna decembrie 2017?2. Am inscriere la masa credala pentru mai multi clienti neincasati cu dosare publicate in buletinele de ...
15Mai2018
Inregistrea diferentei de impozit pe profit. Inspectie fiscala
de
Gabi Popescu
15 Mai 2018
Potrivit reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informatii credibile care:a) erau disponibile la momentul la ...
10Mai2018
Corectarea erorilor contabile. Servicii omise la facturare
de
Dana Hristu
valabil la 10 Mai 2018
Intrebare: O entitate inregistrata in scop de TVA nu aplica TVA la incasare. Este platitoare de impozit pe profit pana la 31 decembrie 2017 iar de la 1 ianuarie 2018 este platitoare de impozit pe venit si depune in luna martie declaratia 101. Ulterior depunerii declaratiei, se constata ca nu au fost facturate servicii prestate in anul 2017 conform unui contract de prestari servicii consultanta pentru ...
01Mai2018
Corectare decont TVA
de
Irina Coma
valabil la 01 Mai 2018
Intrebare: Daca am avut un decont de TVA unde nu s-a preluat TVA de recuperat din decontul trecut si nu s-a corectat prin urmatorul decont in fisa platitor cum se poate corecta situatia?
13Apr2018
Procedura de corectare a facturilor
de
Dana Hristu
13 Apr 2018
Conform art. 319 alin. (20) lit. f), factura trebuie sa contina si denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila. In ceea ce priveste corectarea facturilor, la art. 330 alin. (1) se ...
13Apr2018
Anulare amortizare pentru utilaj neutilizat in activitatea economica
de
Olguta Crevelescu
valabil la 13 Apr 2018
Intrebare: In data de 01.01.2017, pentru unul din utilaje (achizitionat in 20.02.2014) s-a intocmit un contract de comodat cu alta societate. Bunul nu a fost folosit de societatea noastra, dar amortizarea pentru anul 2017 a fost inregistrata 3.641,19 * 12 luni = 43.694,28. La 30.06.2017 am depus bilant. Cum pot storna aceasta inregistrare pentru a diminua cheltuiala cu amortizarea, astfel incat societatea ...
29Mar2018
Diferente TVA si impozit pe venit stabilite in urma unui control fiscal
de
Dana Hristu
29 Mar 2018
1. Inregistrarea diferentelor privind Impozit pe venit, TVA aferenta anilor precedenti: 117 Rezultat reportat – analitic distinct = % 4481 Alte datorii fata de bugetul statului – majorari TVA ...
28Mar2018
Facturi primite cu intarziere de la furnizori. Tratament fiscal si contabil
de
Dana Hristu
valabil la 28 Mar 2018
Intrebare: Avem un furnizor pentru care nu am primit factura pentru serviciile prestate in 30.06.2016 si 27.11.2017. Ce solutii exista la acesta data, pentru a inregistra si declara facturile (sumele sunt relativ mici, aproximativ 500 lei)? Se pot inregistra la data primirii sau trebuie sa refac calculul impozitului pe profit?
25Mar2018
Corectare profit impozabil din anii precedenti. Tratament contabil
de
Elena Garofil
25 Mar 2018
In situatia in care organul fiscal nu a emis dispozitie de masuri pentru corectarea profitului impozabil aferent anilor 2015 si 2016 si depunerea formularului 101 “Declaratia privind impozitul pe profit” rectificativa, acestea vor fi depuse din propria intiativa, avand in vedere prevederile art. 19 alin. (3) din Codul fiscal si art. 105 din Codul de procedura fiscala.Ca ...
20Mar2018
Corectare informatii transmise organului fiscal
de
Marilena Radulescu
valabil la 20 Mar 2018
Intrebare: Se poate corecta notificarea pentru raportul "country by country" si care sunt implicatiile acestei corectii? Din pacate s-a atasat un fisier cu informatii eronate legate de calitatea companiei din Romania (datele despre compania care va intocmi raportul "cbc" sunt corecte). Se poate depune notificarea pentru anul 2017 pana pe data de 25.03.2018?
20Mar2018
Eroare nesemnificativa constatata dupa depunerea situatiilor financiare
de
Daniel Crevelescu
valabil la 20 Mar 2018
Intrebare: Dupa depunerea situatiilor financiare se constata ca suma deductibila din impozitul pe profit pentru sponsorizare s-a calculat gresit. Conform politicilor contabile, pragul de semnificatie pentru profitul brut este de 2%. Eroarea nu depaseste acest prag. Din punct de vedere fiscal, rezulta un impozit profit datorat mai mare. Cum se procedeaza pentru corectie?