292 intrebari si raspunsuri despre decont 300 oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 10
Se afiseaza 271 - 292 din 292 intrebari si raspunsuri
21Mar2012
Agentie de turism. Regim TVA. Scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 21 Mar 2012
Intrebare: SC ABC SRL desfasoara activitate de turism, este inregistrata ca platitor de TVA si depune trimestrial decont TVA.Care este regimul de TVA recomandat in urmatoarele situatii? (inregistrari contabile, cota, inregistrari in decont 300)1.Servicii de turism externe pentru care prestarile de servicii efectuate in beneficiul direct al clientului, sunt achizitionate de la furnizori cu sediul in ...
22Feb2012
Anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Lipsa operatiuni
de
Silviu Stoica
valabil la 22 Feb 2012
Intrebare: Daca in Decont 300 (perioada trimestriala) de 1 an de zile se declara zero, atat la achizitii cat si la livrari, dupa cat timp i se anuleaza contribuabilului certificatul de inregistrare in scopuri de TVA?
19Feb2012
Declarare si inregistrare achizitie cereale
de
Irina Coma
valabil la 19 Feb 2012
Intrebare: Cum se inregistreaza in contabilitate dpdv al TVA, cum se declara in Decont 300 precum si in declaratia 390 urmatoarele:- achizitia intracomunitara de cereala (aceasta este supusa taxarii inverse?);- livrarea intracomunitara de cereale (aceasta este scutitat cu drept de deducere?)
19Sep2011
Factura cazare. Declaratia 390
de
Irina Coma
valabil la 19 Sep 2011
Intrebare: Societatea (RO) primeste o factura de cazare hotel de la un furnizor cu cod valid de TVA (IT) care are TVA 0. Cum inregistram acesta factura dpv TVA? Unde o inregistram in decont 300? Se declara in 390?
05Mai2011
Curs valutar
de
PortalMonografiiContabile.ro
valabil la 05 Mai 2011
Intrebare: Se incaseaza in valuta integral cvaloarea produselor ce urmeaza a se livra, caz in care se emite factura de avans la cursul din data incasarii acestuia (nu intervine diferenta de curs intre data emiterii facturii si data incasarii).Ulterior la data livrarii se intocmeste factura pentru produsele livrate concomitent cu stornarea facturii pentru avans - cursul folosit este cel de la data ...
09Apr2011
Incheiere contract cu un PFA din Ungaria
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 09 Apr 2011
Intrebare: Se doreste incheierea unui contract cu o persoana fizica autorizata (PFA) din Ungaria, contract in baza caruia PFA-ul nerezident trebuie sa identifice clienti pentru produsele vandute de societatea din Romania (platitoare de TVA, figureaza inscrisa in ROI) si sa obtina comenzi. Se factureaza servicii ce constau in parte fixa facturata lunar precum si un procent variabil in functie de comenzile ...
09Mar2011
Omisiune inregistrare in decontul 300
de
Dana Hristu
valabil la 09 Mar 2011
Intrebare: Am omis sa trec in decont 300 in luna decembrie-2010 o livrare in afara UE. Unde trec acum acesta livrare?
02Mar2011
Achizitie utilaj din Germania. Inregistrari contabile. Decontul de TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 02 Mar 2011
Intrebare: O societate din Romania, platitoare de TVA, inregistrata in Registrul operatorilor intracomunitari, urmeaza sa-si achizitioneze un utilaj second hand din Germania, de la un furnizor cu un cod valid TVA. Utilajul va ajunge in Romania dupa doua saptamani de la emiterea facturii. Va rog sa imi spuneti care sunt inregistrarile contabile, ce curs valutar folosesc si cum declar in decont 300.
26Ian2011
Completare declaratia 300 si declaratia 390
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 26 Ian 2011
Intrebare: Am doua situatii: 1. marfa+transp pe aceeasi factura de la furnizor UE se inregistreaza 371=401, 4426=4427 si se declara in 390 pe cod A- achizitii intracomunitare si decont 300: rd 5,5.1 si 17,17.1 a 2-a situatie: marfa si transportul vin pe facturi distincte. Ambele facturi se inregistreaza 371=401 si 4426=4427 dar in 300 si 390 se declara diferit? Ambele se declara ca mai sus, sau factura de ...
30Dec2010
Factura din Ungaria cu marfa sosita din Elvetia. Inregistrari contabile. Declaratia 390 si declaratia 300
de
Adrian Benta
valabil la 30 Dec 2010
Intrebare: Factura emisa de o firma din Ungaria catre firma din Romania, marfa soseste in Romania din Elvetia. Se face import, cu declaratie vamala si plata TVA pentru aceasta marfa sosita din Elvetia. Pe DVI exportatorul este firma din Ungaria. La baza DVI-ului avem factura din Ungaria.Intrebari:1) inregistrarile contabile sunt cele aferente unui import? 2) se declara factura primita de la furnizorul ...
02Dec2010
Regim TVA achiziti intracomunitara
de
Irina Coma
valabil la 02 Dec 2010
Intrebare: O societate se infiinteaza in 15 oct 2010. In data de 21 oct 2010 achizitioneaza marfuri din Bulgaria, furnizorul fiind inregistrat in scopuri TVA; pe factura in coloana de TVA este inscrisa valoarea 0 (zero). Ce obligatii are cumparatorul din Romania inregistrat in scopuri de TVA care vinde marfurile achizitionate? Depune decont 300 lunar, initial acesta fiind inregistrat trimestrial? La ce rand ...
30Nov2010
Sanctiuni nedepunere Declaratia 390 servicii
de
Irina Coma
valabil la 30 Nov 2010
Intrebare: In anul 2010 am primit facturi de publicitate de la Google in fiecare luna. Nu am stiut ca trebuie sa le declar in Declaratia 390. In Declaratia 300 le-am trecut lunar la randul 7. Aceste facturi erau in suma de 55.000 ron. In luna august le-am trecut din nou in decont 300 la randurile:- 7- 7.1- 7.1.1si le-am declarat in Declaratia 390 din pacate la achizitii de bunuri si nu la servicii. ...
29Nov2010
Inregistrare in scop de TVA operatiuni intracomunitare
de
Irina Coma
valabil la 29 Nov 2010
Intrebare: Un PFA neinregistrat in scopuri de TVA vrea sa achizitioneze fructe si legume din UE de la persoane inregistrate in scopuri de TVA. Totodata vrea sa si livreze fructe si legume in UE. Este necesara inregistrarea in scopuri de TVA? Este necesara inscrierea in ROI? PFA s-a infiintat in 2010.
05Oct2010
Declaratii ce trebuiesc depuse de o societate cu activitatea suspendata
de
Irina Coma
valabil la 05 Oct 2010
Intrebare: O firma care a suspendat activitatea pe o perioasa de 3 ani incepand cu 01 iulie 2010 si a primit de la finante decizie de anulare a certificatului in scopuri TVA, trebuie sa mai depuna decont 300 pe perioada suspendarii? dar declaratie cu impozit de profit la trim 0? dar bilant?
04Oct2010
Achizitie intracomunitara de bunuri. Reducere de pret. Declaratia 300
de
Irina Coma
valabil la 04 Oct 2010
Intrebare: In luna august 2010 avem o achizitie intracomunitara de bunuri, care se declara in Decont 300 al lunii August, conform instructiunilor de completare, la Rd. 5. In luna Septembrie constatam ca bunurile nu corespund calitativ, iar in urma discutiilor cu furnizorul, obtinem o reducere de pret, facturata de furnizor in luna Septembrie. Intrebarea este in ce rand din decont 300 al lunii Septembrie se ...
16Iun2010
Servicii de cazare pe teritoriul Frantei. Factura proforma. TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 16 Iun 2010
Intrebare: Cum ma comport din p.d.v. contabil si fiscal: inregistrare TVA, declaratia 390, decont 300 de TVA si declaratia intrastat la o factura proforma (peimita in luna iunie 2010) de cazare din Franta, avand in vedere ca ambele societati sunt inregistrate in scopuri de TVA. Mai trebuie mentionat ca factura proforma este in valoare de 940 euro si noi achitam un avans 240 euro in luna iunie 2010.
25Feb2010
Servicii de cazare in UE. Inregistrari contabile. Obligatii declarative
de
Irina Dumitrescu
valabil la 25 Feb 2010
Intrebare: Suntem societate pe actiuni (privata) cu cod valabil de TVA.Salariatii nostri merg in deplasare in interes de serviciu in UE si prezinta facturi cu TVA de cazare platite cu cardul de firma. Pe factura furnizorul are trecut cod valabil de TVA iar la cumparator uneori este trecut codul nostru, alteori nu.Din punct de vedere al TVA va rugam sa ne precizati care sunt inregistrarile in ...
12Ian2010
Servicii juridice. Regimul TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 12 Ian 2010
Intrebare: O societate civila profesionala de avocati, efectueaza servicii juridice reprezentantei unei firme din Austria platitoare de TVA. Reprezentanta firmei se afla pe teritoriul Romaniei.Societatea civila este platitoare de TVA lunar. Factura se intocmeste in contul firmei din Austria.In conditiile anului 2010, care este modul de intocmire a facturii? Este corecta inregistrarea acesteia, atat ...
04Nov2009
Persoanele impozabile cu regim mixt privind aplicarea proratei in procent de 56%
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 04 Nov 2009
Intrebare: Art. 147 alin. 5 la persoanele impozabile cu regim mixt privind aplicarea proratei in procent de 56%. Procedez corect in exemplul dat?Exemplu:In luna noiembrie 2009 societatea a efectuat urmatoarele achizitii pe care le evidentiez intr-un singur jurnal de cumparari fara destinatie.PRORATA 56% 1. Achizitii destinate pentru operatiuni taxabile 19%(cont 4426) - 100.000 lei si TVA 19% ...
20Oct2009
Deducere TVA - achizitii bunuri
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 20 Oct 2009
Intrebare: La o societate in conformitate cu modificarile legislative s-a inregistrat combustibilul in felul urmator:6022 ned=401=100 pt baza6022 ned=401=19 pt TVAIn jurnalul de TVA suma de 119 a fost introdusa la cumparari scutite de TVA si respectiv in decont 300, la randul 21. La fel s-a procedat si cu o factura de energie pe care apare numele firmei, insa sediul este altul decat cel declarat: 605 ...
07Sep2009
Achizitie intracomunitara de bunuri din Elvetia
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 07 Sep 2009
Intrebare: Avem o factura de marfa din Elvetia. Curierul care a adus coletul a spus ca vama a fost facuta in Germania. Care este regimul TVA pentru aceasta factura? Vreau sa stiu care este regimul TVA si cum sa incadrez aceasta achizitie, intra sau extracomunitara?Se calculeaza TVA? Se declara in decont 300 la R4 si implicit in 390? Sau se considera serviciu R6 declaratia 300?
02Sep2009
Achizitii intracomunitare vs. prestare servicii
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 02 Sep 2009
Intrebare: Achizitie de marfa din Germania se declara in declaratiile 300 si 390 (trimestrul I). Ulterior, in trimestrul II, furnizorul din Germania trimite factura pentru taxe vamale achitate (marfa este din China si intra in EU prin Germania) pentru marfa livrata in trimestrul I.Cum se declara aceasta factura, cu taxe vamale? Se calculeaza TVA? Se declara in decont 300 la randul 4 si implicit in ...