Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 21 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Calendar fiscal
  •   « Mai 2024 »  
    D L M M J V S
    1011 
    12 13 14 1516 17 18 
    19 2021 22 23 24 25 
    26 2728 29 3031
TVA, facilitati si raspunderea contabilului [14 sept. 2023]

9485 intrebari si raspunsuri despre econtul de tva oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 4

Se afiseaza 91 - 120 din 9485 intrebari si raspunsuri
08Apr2022

Corectie omisiune inregistrare TVA in regim de taxare inversa in decontul de TVA cod 300

de Bajan Camelia valabil la 08 Apr 2022
Intrebare: In anul 2021 am avut achizitii intracomunitare (din Germania) unde pe facturi nu este trecuta nicio cota sau suma TVA. Cand am facut inregistrarea facturilor in programul MENTOR, am selectat taxare inversa, moneda euro si curs euro din ziua facturarii.In declaratia 390 au aparut toate achizitiile intracomunitare, dar in D300 TVA nu au aparut ca achizitii intracomunitare - presupun ca nu au ...
15Mar2022

Achizitii servicii de asigurare autoturisme preluate in leasing. Raportare prin decontul de TVA 300

de Amelia Dumitras valabil la 15 Mar 2022
Intrebare: Pentru deconturile ca si documente primite pentru primele de asigurare aferente contractelor de leasing, operatiuni care din punctul de vedere al tva sunt operatiuni scutite de tva si deductibile fiscal (deconturi de la Unicredit Insurance de ex) se declara in d300 la operatiuni scutite de tva sau nu?
29Ian2022

Mod de raportare prin decontul de TVA cod 300 pentru deducere

de Amelia Dumitras valabil la 29 Ian 2022
Intrebare: Societatea noastra are diverse situatii in care considera TVA nedeductibila procentual sau integral, in functie de prevederea legislativa. Ajustarea de TVA o inregistram lunar la combustibil pentru: 50%, intretinere si reparatii auto 50% si anual la depasire protocol, precum si ajustarea de TVA la minusuri de inventar. Mai exista situatii in care furnizorii din Romania nu emit factura pe ...
20Ian2022

Corectie erori din decontul de TVA

de Ionut Jinga valabil la 20 Ian 2022
Intrebare: Societatea X care deduce TVA in functie de prorata, omite sa inscrie cifra de ajustare a TVA in decontul lunii decembrie 2021. Pentru a nu mai face toate demersurile de indreptare a acestei erori materiale, este corect daca in luna decembrie inregistreaza 635 = 4428 20.000 lei, iar in luna ianuarie face inregistrarea 4428 = 4426 20.000 lei? Ajustarea se face in favoarea societatii.
24Nov2021

Completare cod CAEN in decontul de TVA

de Elena Garofil valabil la 24 Nov 2021
TVA
Intrebare: Am codul CAEN 4211 conform certificatului constatator, reprezentand activitatea principala. Activitatea mea preponderenta este 7732, reprezentand o activitate secundara.Trebuie sa transmit declaratia 300 cu codul activitatii preponderente efectiv desfasurata in perioada de raportare, adica 7732?
09Sep2021

Completarea randurilor 3 si 3.1 din decontul de TVA

de Anca Ivanov valabil la 09 Sep 2021
Intrebare: In decontul de tva (300) care sunt cazurile, regulile de completare pentru rd. 3 si care pentru trecerea simultana la rd. 3 si rd. 3.1?
28Iun2021

Certificat de amanare a platii TVA in vama. Evidentiere TVA in Decontul de TVA (300)

de Dana Hristu valabil la 28 Iun 2021
Intrebare: O firma care se ocupa cu comert cu ridicata al materialului lemnos cod CAEN 4673 importa cherestra cu regularitate din diverse tari din afara UE. In mai a importat cherestea de fag, iar cand am vrut sa completez D300 am observat ca TVA din jurnal nu este identic cu TVA din contabilitate, caci TVA la vama nu a fost achitat. Nu am primit informatii de la firma, iar cand am verificat din nou ...
01Feb2021

Prescriere sold negativ TVA. Mecanismul autocompensarii prin decontul de TVA 300

de Amelia Dumitras valabil la 01 Feb 2021
Intrebare: In conditiile in care o societate prezinta la 01.01.2015 sold negativ al taxei pe valoarea adaugata (cu provenienta din anii 2013 si 2014), reflectat in deconturi aferente lunilor din perioada ianuarie-noiembrie (in oricare din ele) si inregistreaza in perioada 01.01.2015-31.12.2019 si tva de plata (in diverse luni), care este termenul maxim al prescriptiei din punct de vedere restituire, ...
06Nov2020

Rambursare TVA solicitata prin decontul de TVA cod 300. Baza legala

de Amelia Dumitras valabil la 06 Nov 2020
Intrebare: Se doreste o rambursare de TVA de la bugetul de stat. Se poate rambursa TVA aferenta facturilor de achizitie bunuri daca aceste nu sunt platitite? Acesta reprezinta o pondere de peste 50% din TVA solicitat. Care este articolul din lege care sta la baza?
25Oct2020

Operatiuni care nu se raporteaza prin decontul de TVA cod 300 si D394

de Amelia Dumitras valabil la 25 Oct 2020
TVA
Intrebare: Urmatoarele operatiuni se trec in D300 si la ce rand (toate aceste operatiuni nu au TVA):*penalitatile contractuale (art. 286 pc. 4 lit b);*refacturare unor cheltuieli fara TVA - asigurare (art. 286 pc. 5);*diferente de curs valutar pentru livrari in interiorul tarii (art. 290 mentioneaza ca nu trebuie emise facturi, dar societatea a optat pentru emiterea acestor facturi conform art. 319 ...
04Feb2020

Eroare materiala sau omisiune raportare prin decontul de TVA cod 300

de Amelia Dumitras valabil la 04 Feb 2020
TVA
Intrebare: Dupa depunerea decontului de tva 300 aferent lunii decembrie 2019, am constatat ca o factura de vanzare a lunii decembrie nu a fost prinsa in decont si jurnalul de vanzari. Dar in D394 am declarat-o, verificarile pentru D394 fiind facute ulterior. Ce pot face? Fac corectie decont sau o prind in decont pe regularizari in ianuarie 2020?
26Dec2019

Operatiuni neimpozabile in Romania. Raportare prin decontul de TVA cod 300

de Amelia Dumitras valabil la 26 Dec 2019
Intrebare: SRL platitor de TVA in Romania, cumpar marfa de la un client din Turcia. Acesta imi factureaza marfa si expediaza marfa in Grecia la un client al societati din Romania. Societatea din Grecia, primind marfa din Turcia face vama si plateste TVA in Grecia. Societate din Romania factureaza marfa clientului din Grecia.Cum inregistrez aceasta marfa la achizitie? Ca import, unde declar in D300 (TVA nu ...
11Dec2018

Inscriere TVA din ajustari in decontul de TVA

de Constanta Popa valabil la 11 Dec 2018
Intrebare: Referitor la intrebarea: In anul 2017 am avut livrari cu scutire de TVA fara drept de deducere. Mai avem, in afara de veniturile din inchiriere de spatii, la care face referire scutirea mentionata si activitate de prestari servicii-croitorie comanda.Trebuia sa ajustez TVA, desi spatiile sunt din 1992, nu au fost purtatoare de TVA, nu am imbunatatiri care sa depaseasca 20% din valoarea lor ...
22Nov2017

Operatiuni scutite fara drept de deducere. Omisiune includere in decontul de TVA

de Ionut Jinga valabil la 22 Nov 2017
Intrebare: Pentru anul 2016, am omis sa trec in decontul 300 operatiunile scutite fara drept de deducere. Prin urmare, am primit de la ANAF notificare ca veniturile declarate in decontul de TVA nu corespund cu cele din formularul 20 (bilant scurt). Aceste sume se pot inregistra la regularizari, in decontul 300, in luna in care am constatat eroarea sau este o alta modalitate?
14Iun2017

Agentie de turism. Declaratia cod 394 si decontul de TVA cod 300

de Georgeta Serban Matei valabil la 14 Iun 2017
TVA
Intrebare: 1. Ce informatii trebuie sa completeze o agentie de turism in Declaratia 394 la cartusul C "Achizitii de bunuri si servicii (AS)" efectuate de persoane impozabile care aplica regim special pentru agentii de turism si care aplica sistemul normal de taxare? O factura primita de la un partener care aplica regimul special avand "TVA inclus" (regim special) se declara la aceasta linie sau acestea nu ...
24Apr2017

Renuntare la rambursarea TVA prin decontul de TVA al lunii urmatoare

de Dana Hristu valabil la 24 Apr 2017
TVA
Intrebare: Daca o societate depune un decont de TVA cu bifa la suma de rambursat poate modifica sau poate anula aceasta daca in decontul imediat urmator are de plata? Se poate renunta la solicitarea de rambursare?
27Mar2017

Achizitie marfa din SUA si livrare in Franta. Evidentierea in decontul de TVA. Nedeclararea in declaratia 390

de Constanta Popa valabil la 27 Mar 2017
Intrebare: O societate din Romania achizitioneaza bunuri de la o societate din Amercia si le revinde unei societati din Franta. Firma din Romania emite factura catre societatea din Franta Bunurile nu ajung in Romania si se duc direct in Franta. De transport se ocupa firma din Franta. Cum evidentiaza firma din Romania in decont si in declaratia 390 atat achizitia din NON-UE cat si livrarea catre Franta?
22Dec2016

Corectarea erorilor materiale privind decontul de TVA

de Dana Hristu valabil la 22 Dec 2016
Intrebare: Cum se poate recupera TVA in cazul unui PFA care si-a incetat activitatea dar nu a bifat optiunea de rambursare pe ultimul decont depus?
11Dec2016

Conditia de livrare DDP. Raportare importuri de bunuri prin decontul de TVA cod 300

de Amelia Dumitras valabil la 11 Dec 2016
Intrebare: Avem situatia unor importuri de bunuri pentru care furnizorul extra-comunitar are sarcina tuturor taxelor inclusiv TVA in vama (conditia de livrare DDP). La care rand al decontului TVA trebuie declarate aceste importuri?
28Nov2016

Corelatii dintre decontul de TVA cod 300 si declaratia informativa cod 394

de Amelia Dumitras valabil la 28 Nov 2016
Intrebare: Care sunt corelatiile care trebuie respectate conform legislatiei in vigoare dintre declaratia 394 si 300?
14Nov2016

Inregistrare factura de la furnizor. Declararea in decontul de TVA si in declaratia 394

de Dana Hristu valabil la 14 Nov 2016
TVA
Intrebare: O firma primeste in luna noiembrie o factura de servicii reparatii auto emisa in luna februarie 2016 pentru care furnizorul respectiv reclama plata. Cum trebuie introdusa in contabilitate si ce rectificative ar trebui facute avand in vedere ca se depun lunar declaratiile 300 si 394 si in luna iunie au fost depuse si situatiile financiare? Nu avem decat o copie a documentului respectiv.
09Nov2016

Factura declarata eronat in decontul de TVA. Posibilitatea reglarii situatiei

de Otilia-Mihaela Roman valabil la 09 Nov 2016
Intrebare: Pe data de 1 noiembrie un furnizor cu care avem rulaje mari ne-a informat ca factura transmisa pe data de 30.09.2016 este gresita intocmita in sistemul lor si transmis eronat catre noi. Se pare ca a fost o eroare informatica in sistemul furnizorului in acest sens ne-a informat ca factura respectiva a fost facuta pentru alta firma. Tot pe data de 1 noiembrie 2016 am primit facturiile de corectie. ...
22Sep2016

Factura ajustare baza impozabila in caz de faliment. Inregistrare in Decontul de TVA si in Jurnalul de vanzari

de Constanta Popa valabil la 22 Sep 2016
Intrebare: In cazuri de faliment si plan de reorganizare conform reglementarilor legale se precizeaza ca ajustarea bazei de impozitare se efectueaza prin emiterea unei facturi cu semnul minus. In cazul privind inregistrarile contabile pentru ajustarea TVA se sugereaza inregistrarea contabila:4111/4118 = 4427 storno. Insa, facura are si baza generatoare de TVA cu semnul minus si care nu este evidentiata. ...
30Aug2016

Factura furnizor eronat intocmita. Raportare prin decontul de TVA cod 300

de Amelia Dumitras valabil la 30 Aug 2016
Intrebare: Cum se inregistreaza in contabilitate o factura de achizitie cu TVA 20% calculat eronat (corect 156 lei, pe factura 171 lei)? Nu am reusit sa mai contactam furnizorul pentru a o corectastorna. Varianta: 3xx=401, 4426=401 si 3xx=4426 in decont se va completa la randul 22 si randuln 30 (in acest caz validarea decontului de TVA se va face cu avertisment - baza nu corespunde cu TVA calculata). Ce ...
04Iul2016

TVA exigibila si neexigibila. Corelatii intre decontul de TVA si balanta

de Georgeta Serban Matei valabil la 04 Iul 2016
TVA
Intrebare: Ce corelatie exista in balanta de verificare contabila pentru contul 4428 TVA neexigibila in cazul in societatea are ca obiect de activitate comert cu amanuntul? Societatea utilizeaza programul de contabilitate Saga c. TVA neexigibila din decontul 300 are corelatie cu TVA neexigibila din balanta? Daca da, atunci cum sa verificam lunar aceste corelatii tinand cont si de TVA neexigibila la ...
06Nov2015

Raportare regularizari in decontul de TVA

de Dana Hristu valabil la 06 Nov 2015
Intrebare: O societate este in situatia in care a avut servicii non-UE care nu au fost declarate in declaratia 300 la randurile 7 respectiv 20. Unde se vor regasi sumele aferente serviciilor respective in decontul de TVA al lunii viitoare? Pe regularizari la ce randuri?
10Mai2015

TVA nedeductibila. Mod de inregistrare in contabilitate si declarare in Decontul de TVA (300)

de Dana Hristu valabil la 10 Mai 2015
TVA
Intrebare: In luna martie 2015 societatea noastra a achizitionat produse cf. fact. fiscala care nu fac ob.de activit.al firmei.noi am dedus TVA, chelt.cu produsul am inregistrat ca fiind nedeductibila in acelasi timp am colectat TVA (inregistrarile au fost: 6588(neded)=4011, 4426=4011 6588(neded)=4427. Trebuie sa emitem autofactura? Ce contine aceasta?
10Mai2015

Factura de avans primita de la un furnizor intracomunitar. Raportarea prin decontul de TVA si prin declaratia 390

de Dana Hristu valabil la 10 Mai 2015
Intrebare: In luna Aprilie am primit o factura de avans de la un furnizor din Olanda. Furnizorul din Olanda ne a comunicat codul de TVA si este in regula. Aceasta factura fost platit prin virament bancar. Avansul reprezinta contravaloarea marfurilor ce se vor livra in Luna Mai 2015.In luna aprilie factura de avans il voi inregistra in declaratia 390? Daca da sub ce forma? Sub forma de servicii?Daca se ...
20Ian2015

Corectii raportari eronate prin decontul de TVA cod 300

de Georgeta Serban Matei valabil la 20 Ian 2015
TVA
Intrebare: Am urmatoarea situatie: in luna decembrie 2013 societatea avea de achitat TVA suma de 14.538 lei. In luna ianuarie 2014 aveam TVA de recuperat 61.526 ( din suma de 76.064 TVA de recuperare din luna se scazuse TVA decembrie neachitat adica 14.538), insa societatea achitase suma de 14.538 pe data de 03 februarie. Firma de contabilitate ce organiza evidenta societatii, a facut in felul urmator ...
09Nov2014

Declarare de achizitii scutite si neimpozabile in decontul de TVA

de Popescu Diana valabil la 09 Nov 2014
Intrebare: Am inregistrat o factura de la un prestator din Ro care imi factureaza cazare hotel, contravaloare bilet avion si contravaloarea asigurare de calatorie Franta, factura fiind scutita de TVA conf. Regimului Marjei-ag. de turism, art 143, aln.1 si art.141 aln.2b. Referitor la delaratia 300- nde trebuie declarata factura sus mentionata ?
Pagina: «123456789»
x