61 intrebari si raspunsuri despre eroare materiala oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Se afiseaza 1 - 30 din 61 intrebari si raspunsuri
04Feb2020
Eroare materiala sau omisiune raportare prin decontul de TVA cod 300
de
Amelia Dumitras
valabil la 04 Feb 2020
Intrebare: Dupa depunerea decontului de tva 300 aferent lunii decembrie 2019, am constatat ca o factura de vanzare a lunii decembrie nu a fost prinsa in decont si jurnalul de vanzari. Dar in D394 am declarat-o, verificarile pentru D394 fiind facute ulterior. Ce pot face? Fac corectie decont sau o prind in decont pe regularizari in ianuarie 2020?
15Feb2020
Corectare decont de TVA
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 15 Feb 2020
Intrebare: Am depus un decont de tva pentru indreptare eroare materiala aferenta lunii iulie 2019. Nu reportasem tva de incasat in luna urmatoare si am primit o decizie de respingere de corectare a erorii materiale, intrucat exista neconcordante intre soldul sumei negative de tva la sfarsitul perioadei de raportare si fisa de platitor. In aceste conditii ce am de facut? La data respectiva am primit o adresa ...
09Nov2021
Conditii pentru reportarea sumei TVA de rambursat. Cerere pentru corectare eroare materiala
de
Amelia Dumitras
valabil la 09 Nov 2021
Intrebare: Societatea a optat pentru anularea codului de TVA in aprilie 2021, dar a depasit din nou pragul de 300.000 lei si a redevenit platitoare de TVA trimestrial incepand cu 01.09.2021. In aprilie a ramas cu un TVA de recuperat de 6.907 lei (atat apare pe fisa). Pentru septembrie am depus decontul 300 cu bifa la "trimestrial" si cu suma de recuperat preluata la randul 42 (soldul sumei negative a TVA ...
02Nov2022
ANAF va publica lista contribuabililor buni platnici
de
Ionut Jinga
02 Nov 2022
Act normativ: ORDIN ANAF 1923/2022 privind Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu inregistreaza obligatii restantePublicare: in Monitorul nr 1058/01.11.2022Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu inregistreaza obligatii restanteIn vederea mediatizarii contribuabililor, persoane juridice, care si-au declarat si achitat la scadenta obligatiile fiscale ...
28Iul2022
Activitati ale caminelor de batrani. Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale
de
Dana Hristu
valabil la 28 Iul 2022
Intrebare: O societate comerciala infiintata in aprilie 2022 avand cod CAEN 8730 - "Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure" se poate inregistra in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru a primi sponsorizari in baza unui contract incheiat cu diverse societati comerciale, respectiv redirectionarea celor 20% din impozitul pe ...
15Iul2022
Corectie erori materiale. Decont de TVA
de
Anca Bilas
valabil la 15 Iul 2022
Intrebare: In trim. I 2022 am inregistrat TVA - suma negativa a TVA la sfarsitul perioadei de raportare in valoare de 7 lei. Nu s-a solicitat rambursarea sumei. La trim. II 2022 s-a omis preluarea la rd. 42 din decont a sumei de 7 lei, rd. 44, si la rd 46, iar la depunerea decontului ce a fost validat fara erori s-a primit atentionare regula "randul 42 eronat".Este obligatoriu sa rectificam eroarea si ...
20Aug2021
Prescriere suma TVA de rambursat. Tratament contabil si fiscal
de
Amelia Dumitras
valabil la 20 Aug 2021
Intrebare: O microintreprindere careia i s-a anulat din oficiu codul de TVA in octombrie 2012 din cauza depunerii deconturilor anterioare fara evidentiere de operatiuni, in ultimul decont depus, a avut la rd. 42 sold negativ de TVA. In luna octombrie 2020, in urma cererii de inregistrare in scopuri de TVA formularul 099, s-a depus pentru luna decembrie 2020 D300 in care s-a preluat acel sold negativ de TVA ...
10Iul2021
Corectare neconcordante. Declaratia 394
de
Amelia Dumitras
valabil la 10 Iul 2021
Intrebare: Societatea noastra a fost platitoare de TVA avand perioada fiscala luna calendaristica in anul 2020. In luna ianuarie 2021 trebuia sa depunem declaratia 700 pentru trecere la TVA trimestrial, dar acest lucru nu s-a facut in termenul stabilit. In perioada ianuarie-martie 2021 s-au depus declaratiile 300 si 394 cu perioada fiscala luna calendaristica. Ulterior s-a depus la ANAF formularul ...
14Iun2021
Corectarea situatiilor financiare anuale
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 14 Iun 2021
Intrebare: O SC platitoare de impozit profit in anul 2016 a omis (eroare materiala) sa preia din balanta, soldul contului 117 la bilant. Sesizarea a fost facuta in anul curent. Suma lui 117 este aceeasi in fiecare an din 2016-2020 inclusiv.Cum se pot rectifica bilanturile din 2016-2020 in aceasta situatie?
23Mai2021
Achizitii bunuri de la furnizor cu cod de TVA anulat din oficiu
de
Amelia Dumitras
valabil la 23 Mai 2021
Intrebare: Firma C primeste in luna mai 2021 a notificare de la ANAF prin care este instiintata ca in declaratia 394 aferenta lunii septembrie 2020 a declarat achizitii de la un partener inactiv - firma F. Firma F este un furnizor cu vechime, important, cu volume si valori mari. Ca urmare a expirarii duratei contractului de chirie pentru sediul social, firma F a fost declarata inactiva. In registrul ...
16Apr2021
Sistemul TVA la incasare. Corectarea erorilor privind exigibilitatea TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 16 Apr 2021
Intrebare: Am o firma de transport care din 01.04.2020 pana in 31.10.2020 s-a inregistrat cu TVA la incasare. Din 01.11.2020 i s-a anulat codul de TVA, din cauza ca nu s-au depus declaratiile. Din 10.12.2020 a devenit din nou platitoare de TVA trimestriala si cu TVA la incasare. In SAGA nu s inregistrat faptul ca firma este din 01.04.2020 cu TVA la incasare.Ce pot face in acest sens? Cum pot sa corectez ...
01Mar2021
Corectarea declararii facturii de servicii in D300 si D394
de
George Nitescu
valabil la 01 Mar 2021
Intrebare: O societate paltitoare de TVA si impozit micro (Alfa) a facturat in ianuarie 2021 o factura catre un client (Beta). Aceasta factura a fost declarata in D300 si D394 de catre Alfa, declaratii depuse la ANAF. Pe 25 februarie clientul Beta anunta ca nu recunoaste serviciile prestate si facturate, ca nu va inregistra si plati factura si instiinteaza ca nu a declarat aceasta factura in D300 si D394. ...
14Feb2021
Anulare din oficiu cod de TVA. Ajustare negativa bun de capital. Regim contabil si fiscal TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 14 Feb 2021
Intrebare: 1. O societate pentru care s-a anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA si a omis sa faca ajustarea TVA pentru bunurile de capital in ultimul decont depus, ar putea sa procedeze la corectarea decontului conform prevederilor O.M.F.P. nr. 3604/2015 pentru aprobarea instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata?2. Care este inregistrarea ...
21Aug2020
Agentie de munca temporara. Contract-Telemunca. Corectie in Revisal
de
Dana Hristu
valabil la 21 Aug 2020
Intrebare: La o agentie de munca temporara avem un salariat cu contract de munca temporara care va trebui sa isi desfasoare activitatea in regim de telemunca intr-un viitor apropiat. Cum trebuie sa procedam in acest caz deoarece in Revisal exista doar camp pentru contract individual de munca cu clauza de telemunca si nu si contract de munca temporara cu clauza de telemunca?La aceasta agentie din ...
08Iul2020
Sistemul TVA la incasare. Regularizare TVA colectata. Decont TVA cod 300
de
Amelia Dumitras
valabil la 08 Iul 2020
Intrebare: In data de 28.05.2020 am incasat in trezorerie suma de 15.150 lei, TVA colectat este de 2.418,91 lei. S-a omis listarea extrasului din data respectiva, deci nu s-a inregistrat in contabilitate si in decontul de TVA, respectiv declaratia 300. Se poate inregistra valoarea respectiva in luna iunie si cuprinsa in decontul de TVA aferent lunii iunie, sau trebuie sa modific jurnalul de vanzari pe ...
29Dec2019
Ajustare negativa TVA deductibila dedusa. Prejudiciu recuperat de la asigurator
de
Amelia Dumitras
valabil la 29 Dec 2019
Intrebare: O societate care presteaza servicii de transport, a achizitionat in aprilie 2018 un camion, pe care l-a clasificat ca durata de functionare 4 ani, cu valoare de 59.700 lei + tva 19%. In martie 2019, camionul a fost distrus si s-a deschis dosar de dauna totala, iar in luna octombrie 2019 s-a vandut camionul ca si epava cu valoarea de 18.000 lei + tva 19%. In luna noiembrie 2019 incasez de la firma ...
27Nov2019
Certificatul de atestare fiscala. ANAF a modificat procedura de eliberare, dar si continutul acestuia!
de
Ionut Jinga
27 Nov 2019
A aparut Ordinul presedintelui ANAF nr. 3008 din 7 noiembrie 2019 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora (Monitorul Oficial nr. 945 din 26 ...
15Iul2019
Corectarea erorilor din decontul de TVA. OPANAF nr. 3604/2015
de
Dana Hristu
valabil la 15 Iul 2019
Intrebare: Cum trebuie procedat pentru a corecta o eroare in decontul de TVA, ce consta in preluarea eronata a sumei de rambursat din decontul perioadei fiscale anterioare?
04Apr2019
Corectarea decontului de TVA
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 04 Apr 2019
Intrebare: Societatea a fost platitoare de TVA pana la data de 01.04.2014 moment in care a renuntat la codul de TVA la cerere. Incepand cu 01.08.2018 si-a reluat codul de TVA obtinand fonduri europene pentru constructia unui hotel. La primul decont depus nu am preluat si TVA de recuperat ramas in sold la 01.04.2014, primind recipisa fara erori. Urmeaza sa facem cerere de rambursare si fisa de la ANAF nu mai ...
23Mar2019
Noutatilor legislative martie 2019
de
PortalContabilitate.ro
23 Mar 2019
1. Ordinul nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 22 martie 2019. I. Organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscaleRegistrul ...
06Nov2018
Fuziune prin absorbtie. TVA de rambursat
de
Amelia Dumitras
valabil la 06 Nov 2018
Intrebare: Doua companii fuzioneaza (dizolvare fara lichidare). Protocolul de predare active se incheie cu 31.10.2018. Pentru luna septembrie 2018 s-au depus toate declaratiile aferente perioadei fiscale aferente celor 2 societati. Societatea absorbanta are perioada fiscala 1 luna dpdv al TVA. Societatea absorbita are perioada fiscala 3 luni dpdv al TVA si TVA de recuperat pe care nu l-a solicitat la ...
05Sep2018
Achizitie intracomunitara. Factura cu TVA din Italia
de
Dana Hristu
valabil la 05 Sep 2018
Intrebare: Am o achizitie intracomunitara din Italia si un cod special de TVA (societatea fiind neplatitoare de TVA). Italienii factureaza utilajele in suma de 40.000 euro la care adauga TVA. Dintr-o eroare materiala si datorita faptului ca in perioada tranzactiei nu am fost la munca, administratorul nu le-a comunicat celor din Italia codul special de TVA. S-a platit catre ei doar baza fara TVA ramanand ...
30Iul2018
Declaratia recapitulativa cod 390. Erori materiale in decontul 300
de
Amelia Dumitras
valabil la 30 Iul 2018
Intrebare: Un administrator are doua societati comerciale. Societatea A nu este platitoare de TVA si nu este inregistrata in ROI si este platitoare de impozit micro.Societatea B este platitoare de TVA, este inregistrata in ROI si este platitoare de impozit micro. In luna aprilie Societatea A a emis o factura cu servicii intracomunitare catre o firma din Cehia si din greseala s-a inregistrat in ...
16Feb2018
Compensare debite cu TVA solicitata la rambursare
de
Amelia Dumitras
valabil la 16 Feb 2018
Intrebare: In data de 22.04.2016, societatea X Galati depune electronic la ANAF decontul de TVA aferent lunii martie 2016, cu sold negativ in valoare de 4.118.118 lei. In aceeasi data este transmisa si cererea de compensare a obligatiilor de natura salariala cu TVA de rambursat la nivelul sumei de 4.118.118 lei. Din eroare se omite bifarea casetei pentru solicitarea TVA de rambursat si se depune in data de ...
11Dec2017
Erori materiale din decontul de TVA. Corectare situatii
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 11 Dec 2017
Intrebare: O societate cu termen lunar de raportare al TVA a constatat o eroare in decontul de TVA transmis la ANAF, in luna aprilie 2017. Eroarea consta in dublarea unei facturi de vanzare catre un client. Corectarea acestui tip de eroare intra sub incidenta procedurii adoptate prin OPANAF 3604/2015?Daca da, cum ar trebui formulata solicitarea adresata in scris ANAF, pentru corectarea acestei erori? La ...
05Sep2017
Achizitie intracomunitara de combine agricole cu livrare ulterioara. Regim TVA
de
Ela Dumitra
valabil la 05 Sep 2017
Intrebare: In anul 2015 am achizitionat din fonduri Europene (FEADR) si din surse proprii 2 combine agricole de la o firma cu cod TVA valabil din Germania, cu factura in suma de 395.000 euro avand ca conditie de livrare CPT.Am facut receptia (NIR), proces-verbal de predare-primire si punere in functiune si din luna urmatoare am inceput amortizarea.Inregistrarea contabila a fost:21311= 4044426 = ...
08Mar2017
Microintreprindere. Anularea declaratiei 101 depusa eronat pentru luna ianuarie
de
Constanta Popa
valabil la 08 Mar 2017
Intrebare: O societate comerciala platitoare impozit pe microintreprindere de la 01.01.2017 a depus declaratia 101 privind impozitul pe profit pe luna ianuarie 2017. Vectorul fiscal a fost depus ulterior datei depunerii declaratiei 101. Cum se poate corecta aceasta eroare materiala in sensul anularii ei din baza de date ANAF?
12Ian2017
Anularea depunerii declaratiilor 300 si 394
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 12 Ian 2017
Intrebare: Care este procedura de anulare a depunerii declaratiilor 300 si 394 din motiv ca societatea nu mai era platitoare de TVA si a depus aceste declaratii pentru luna 09.2016 iar anularea codului de TVA s-a facut la 23.08.2016? Am depus o cerere de anulare la ANAF dar imi este solicitat sa intomesc "Cerere de indreptare erori materiale". Este corect sa fac acesta cerere de indreptare erori materiale ...
22Dec2016
Corectarea erorilor materiale privind decontul de TVA
de
Dana Hristu
valabil la 22 Dec 2016
Intrebare: Cum se poate recupera TVA in cazul unui PFA care si-a incetat activitatea dar nu a bifat optiunea de rambursare pe ultimul decont depus?
09Nov2016
Factura declarata eronat in decontul de TVA. Posibilitatea reglarii situatiei
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 09 Nov 2016
Intrebare: Pe data de 1 noiembrie un furnizor cu care avem rulaje mari ne-a informat ca factura transmisa pe data de 30.09.2016 este gresita intocmita in sistemul lor si transmis eronat catre noi. Se pare ca a fost o eroare informatica in sistemul furnizorului in acest sens ne-a informat ca factura respectiva a fost facuta pentru alta firma. Tot pe data de 1 noiembrie 2016 am primit facturiile de corectie. ...