39 intrebari si raspunsuri despre norme cod fiscal oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Se afiseaza 1 - 30 din 39 intrebari si raspunsuri
01Oct2009
Norme Cod fiscal 2009 - prestari servicii
de
Irina Dumitrescu
valabil la 01 Oct 2009
Intrebare: O societate desfasoara doua tipuri de activitati economice si anume:A. achizitioneaza de la SC X tamplarie PVC si fereastra dupa care prin intermediul altei SC Y le monteaza la beneficiari care sunt persoane fizice;B. achizitioneaza jaluzele verticale si le distribuie in urma unor comenzi la beneficiari persoane fiziceIn ce categorii de activitati economice se incadreaza aceste activitati ...
28Sep2009
Norme Cod fiscal 2009 - declarare sediu permanent in Suedia
de
Irina Coma
valabil la 28 Sep 2009
Intrebare: Daca o societate romana organizeaza un santier de lucru, fara a avea un sediu depozit in Suedia pe o perioada mai mica de 1 an (6 luni), iar ulterior contracteaza alte lucrari cu alti beneficiari care insumeaza toate (una singura este mai mica de un an) ca timp de realizare peste un an intervine obligatia societatii romane sa-si declare sediu permanent in Suedia? Sau in conventia de evitare a ...
21Ian2011
Inregistrari contabile. Norme Cod fiscal
de
Ionut Jinga
valabil la 21 Ian 2011
Intrebare: Ce ar insemna urmatorele? ,, Art. III.- Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 si 870 bis din 23 decembrie 2008, se completeaza dupa cum urmeaza: -Dupa punctul 14 se introduc trei ...
09Sep2009
Norme cod fiscal: Titlul I Dispozitii generale
de
PortalContabilitate.ro
09 Sep 2009
Titlul I Dispozitii generale Definitia sediului permanent Art. 8 (1) In intelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. (2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursala, birou, fabrica, magazin, atelier, precum si o mina, un put de ...
09Sep2009
Norme cod fiscal: Titlul II Capitolul II
de
PortalContabilitate.ro
09 Sep 2009
CAPITOLUL IICalculul profitului impozabil Reguli generale Art. 19. - (1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau ...
09Oct2022
Calcul impozit micro
de
Diana Ioana Tabara
valabil la 09 Oct 2022
Intrebare: Facem pregatiri pentru calculul impozitului pe microintreprindere aferent trim. 3 al anului 2022. Pe aceasta perioada avem urmatoarele venituri:Contul 706: 35.624,33 lei;Contul 707: -1.525,42 lei (e cu semnul minus);Contul 708: 1.949,89 lei;Contul 7416: 204,93 lei;Contul 7588: 0,71 lei;Contul 766: 78.049,85 lei;Total Venituri: 114.304,29 lei.1. Impozitul se va ...
14Ian2022
Calcul plafon pentru trecerea la TVA
de
Diana Ioana Tabara
valabil la 14 Ian 2022
Intrebare: O societate este platitoare de TVA trimestrial.La calculul plafonului pentru trecerea la platitor de TVA lunar se iau in calcul si rulajele conturilor 419 si 472?
16Sep2021
Hotararea nr. 928/2021. Modificari privind TVA in normele Codului fiscal
de
Ionut Jinga
16 Sep 2021
Act normativ: Hotararea nr. 928/2021 pentru modificarea si completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016In vigoare: de la 14 septembrie 2021Publicare: in Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 14 septembrie 2021Premisa modificarii/completarii Normelor metodologice la Codul fiscal ...
17Aug2021
Achizitie calculatoare dupa inchiriere. Tratament si note contabile
de
Diana Ioana Tabara
valabil la 17 Aug 2021
Intrebare: O persoana juridica, platitoare de impozit pe profit, a avut pe o perioada de 2 ani contract si facturi de la X SRL pentru chirie doua calculatoare scumpe utilizate in activitatea firmei. In luna iulie 2021 am primit ultima factura de chirie si s-a decis achizitia celor 2 calculatoare pe firma.Cum se inregistreaza factura cu cele 2 calculatoare cumparate (520 lei x 2 buc)? Pe 303 ca obiecte ...
07Aug2021
Cota TVA vanzare imobil si teren (cu acelasi numar cadastral)
de
Diana Ioana Tabara
valabil la 07 Aug 2021
Intrebare: O societate platitoare de TVA vinde un imobil (casa) achizitionat in anul 2020 (de la o persoana fizica) cu terenul aferent. Au acelasi numar cadastral terenul si cladirea. Autorizatia de construire este din anul 2014 (initiala), 2018 urmatoarea si reamenajare 2019 cu receptie in anul 2020. Pretul de cumparare este 100.000 euro. Pretul de vanzare este acelasi 100.000 euro. Cumparatorul este o ...
31Iul2021
Tratamentul fiscal al TVA aferent unor achizitii bunuri din alt stat UE si procedura de recuperare
de
Diana Ioana Tabara
valabil la 31 Iul 2021
Intrebare: O microintreprindere platitoare de TVA din Romania are asociati italieni care doresc sa achizitioneze din Italia telefon si autoturism.Care este tratamentul fiscal al TVA? Asociatii se duc fizic acolo si cumpara bunurile respective. Se plateste TVA acolo si apoi se poate recupera in Romania? Care este procedura?
07Iun2021
Compensare pierdere fiscala ani anteriori din profitul anului curent
de
Raluca Liliana Anghelache
valabil la 07 Iun 2021
Intrebare: Societatea a avut ca rezultat pierdere in perioada 2018-2020. In 2018 si 2019 a platit anticipat impozit pe profit.- 5.122.117,34 impozit platit anticipat 2018-2019- 3.853.750 pierdere 2018- 15.063.709 pierdere 2019- 10.906.238 pierdere 2020- 29.823.697 total pierdere de recuperatIn anul 2021 trimestrul 1 are de platit impozit pe profit in valoare de 2.464.981,81 lei la o baza ...
01Iun2021
Impozit micro aplicat veniturilor din dobanzi
de
Diana Ioana Tabara
valabil la 01 Iun 2021
Intrebare: O microintreprindere nu mai are activitate de 3 ani. Firma nu e inchisa, s-au depus trimestrial declaratiile aferente. Societatea are un depozit bancar la vedere, motiv pentru care incaseaza dobanda, iar cheltuielile sunt doar cele cu comisoanele bancare. Pentru veniturile din dobanda incasata se plateste impozit de 3% conform micro?
09Aug2020
Refacturare costuri cazare. Masa unei societati din UE
de
Vera Constantin
valabil la 09 Aug 2020
Intrebare: O Societate din Romania primeste o factura de cazare (TVA 5 %) si una de servicii masa restaurant (TVA 9%) pe firma (factura are mentionat Codul de inregistrare fiscala al Societatii). Societatea are incheiat contract cu unitatea hoteliera. Sumele facturate se refactureaza unei societati din UE (societatea mama), ai carei salariati au fost in delegatie la Societatea din Romania.Cum se ...
04Iun2020
Ajustarea bazei de impozitare a TVA 2017 - 2019. Clienti incerti
de
Vera Constantin
valabil la 04 Iun 2020
Intrebare: In cazul unei societati care intra in procedura de faliment in anul 2017, conform art. 287, lit. d) din Codul fiscal, ajustarea bazei de impozitare se putea face doar dupa inchiderea procedurii prin sentinta definitiva si irevocabila, iar normele de aplicare prevedeau: (6) Ajustarea prevazuta la art. 287 lit. d) din Codul fiscal se efectueaza in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului ...
09Dec2019
Marfuri degradate calitativ. TVA si impozit
de
Vera Constantin
valabil la 09 Dec 2019
Intrebare: O societate care comercializeaza produse de panificatie congelate constata ca o parte din bunurile transportate au ajuns la client, in urma transportului, degradate calitativ. Din punct de vedere fiscal, aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit? Mentionez ca aceasta categorie de bunuri nu se regaseste mentionata expres in lista cu limitele admisibile de perisabilitati ...
24Aug2018
Avansuri primit conform antecontractului incheiat. Vanzare imobil
de
Daniel Crevelescu
valabil la 24 Aug 2018
Intrebare: In anul 2014, societatea a incheiat un antecontract de vanzare apartament cu o persoana fizica.Conform antecontractului de vanzare-cumparare, l-a incheierea acestuia promitentul cumparator a achitat un avans in suma de 661,90 euro TVA inclus, urmand ca diferenta de 35.243,41 euro TVA inclus sa fie achitata pana in data de 15.06.2014, cu prelungirea termenului de plata pana la data de ...
05Iun2017
Vanzare terenuri construibile de catre o persoana fizica. Inregistrarea in scop de TVA
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 05 Iun 2017
Intrebare: In anul 2016 am avut 4 contracte de inchiriere in valoare totala de 70000 euro ca proprietar persoana fizica. In luna iulie am vandut intr-o singura tranzactie doua parcele teren constructii impreuna cu sotia (12 fiecare) in valoare de 100000 euro. Nu m-am inregistrat platitor de TVA. In 17 mai 2017 am vandut impreuna cu sotia un teren constructii in valoare de 170000 euro. Pentru aceasta ...
08Dec2016
Tichete cadou si tichete de masa. Tratament fiscal si monografie contabila
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 08 Dec 2016
Intrebare: Administratorul societatii a hotarat sa acorde cu ocazia sarbatorii Craciunului tichete cadou pentru fiecare salariat dar si pentru copiii acestora. Nu va fi depasita limita de 150 lei/salariat si 150 copil/salariat.1. Pot fi acordate in luna decembrie atat tichete cadou cat si tichete de masa? 2. Pot fi acordate tichete de masa salariatilor cu norma partiala? Dar pentru copiii acetora?3. ...
08Sep2016
Regim TVA marfa importata si vanduta in afara UE
de
Ela Dumitra
valabil la 08 Sep 2016
Intrebare: Cum va proceda din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata si al formalitatilor vamale o companie care cumpara marfa din China si o vinde prin intermediul unui site din SUA care gestioneaza intreaga logistica? Marfa nu ajunge in Romania, este achitata de compania romaneasca furnizorului chinez dar este transportata din China in SUA. Compania americana care administreaza site-ul retine din ...
23Feb2016
Regim fiscal ajutor salariat pentru operatie. Inregistrari contabile
de
Ela Dumitra
valabil la 23 Feb 2016
Intrebare: Societatea vrea sa plateasca operatia unui angajat. Operatia va avea loc in Germania. Se poate face acest lucru? Cheltuiala este deductibila. Care sunt notele contabile?
23Dec2015
Mentionarea bunurilor pe bonul fiscal. Meniu Revelion
de
Ela Dumitra
valabil la 23 Dec 2015
Intrebare: Pentru a marca in casa contravaloarea meniului de Revelion este suficient sa mentionam "meniu Revelion" pe cote de TVA sau este necesar marcarea tuturor produselor care alcatuiesc meniul?
17Oct2014
Incadrare a costurilor cu produsele de protocol
de
Marilena Radulescu
valabil la 17 Oct 2014
Intrebare: Care este incadrarea si tratamentul din punct de vedere fiscal a urmatoarelor categorii de cheltuieli care se efectueaza in cadrul societatii noastre:1-mese la restaurant acordate salariatilor pentru rezultate deosebite obtinute atat de intreaga echipa sau numai de anumiti salariati din cadrul echipei2-mese la restaurant ce se acorda la plecarea din societate a unui salariat sau la sosirea in ...
21Mai2014
Incasare avans intr-o operatiune triunghiulara de la beneficiarul din Spania de catre cumparatorul revanzator, societate din Somania, pentru un utilaj livrat de furnizor Germania
de
Marilena Radulescu
valabil la 21 Mai 2014
Intrebare: Suntem un SRL care doreste sa efectueze o operatiune triunghiulara .Cumparam un uitlaj din Germania si-l revindem in Spania. Am intocmit o factura proforma in baza careia am incasat in aprilie un avans. As dori sa stiu pana cand trebuie sa emit factura pt avans si daca trebuie sa o declar in 390. De asemenea livrarea va avea loc in aprox 2 luni, transportul il efectuam noi printr-o firma din ...
13Mar2014
Deducere TVA aferenta cadourilor acordate in cadrul actiunilor de protocol in cazul unei microintreprinderi
de
Marilena Radulescu
valabil la 13 Mar 2014
Intrebare: Sunt o societate micro si platitoare de TVA. In cursul anului 2013 am achizitionat produse de protocol ( cafea,lapte,zahar,apa,lingurite,pahare,bomboane,racoritoare,fructe). Acestea au fost acordate clientilor si valoarea individuala (baza TVA) a mai mica de 100 RON.Primire facturi % = 401 1.053 lei623 849 lei4426 ...
16Iul2013
Modernizare cladire. Cota de impozit pe cladiri
de
Irina Dumitrescu
valabil la 16 Iul 2013
Intrebare: In contextul prevederilor punctului 54(1) din Normele de aplicare ale Codului Fiscal pe care le redau in continuare, va rog sa precizati daca o modernizare adusa unei cladiri a cerei valoare este mai mica de 25% din valoarea cladirii poate fii considerata o reevaluarea a cladirii respective astfel incat cota de impozitare sa fie redusa la 1.5%- avand in vedere ca acesta cladire nu a mai fost ...
12Mai2013
Tratamentul fiscal al bonurilor si al bonurilor fiscale
de
Amelia Dumitras
valabil la 12 Mai 2013
Intrebare: Avand in vedere modificarile Codului fiscal de la inceputul anului, este deductibila la calculul impozitului pe profit cheltuiala reprezentand taxa parcare auto, daca documentul pentru justificarea cheltuielii este un BON (nu e bon fiscal, e fara TVA), pentru care se intocmeste un decont de cheltuieli, avand in vedere prevederile pct.49^2 norme Cod fiscal pentru aplicarea art.21 alin.(4) lit. t). ...
21Dec2012
Bunuri lipsa din gestiune, imputabile. Regim TVA
de
Adrian Benta
valabil la 21 Dec 2012
Intrebare: Art. 148 6 lit. e Norme Cod Fiscal " In cazul bunurilor lipsa din gestiune care sunt imputate, se efectueazaajustarea taxei, sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operatuni in sfera de aplicare a TVA." Cum se realizeaza ajustarea TVA in cazul unui bun stocabil (materie prima, produs finit) lipsa la inventariere imputabil, incepand cu 01.01.2013? Procentul de ajustare a TVA ...
10Oct2011
Deducere amortizare mijloace fixe
de
Elena Ionescu
valabil la 10 Oct 2011
Intrebare: Conform : PARTEA 42II: Codul fiscal:(5 1 )Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii ...
25Mar2011
Plata pensiilor private
de
Dani Cucu
valabil la 25 Mar 2011
Intrebare: Norme Cod fiscal punctul 147. "Impozitul pe veniturile din pensii se calculeaza, se retine lunar de catre administratorii fondurilor de pensii si se vireaza de catre unitatile platitoare ale acestor venituri pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiilor, la organul fiscal in a carui raza isi au sediul platitorii de venituri." Acest punct imi spune cine calculeaza, ...