Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 15 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Subiectul saptamanii
  • Comision Stripe
    Stripe retine un comision pentru incasari pentru care emite un centralizator ca si la plati, fara a emite o factura. Care e inregistrarea contabila? Se plateste tva, avand in vedere ca n-am o factura cu datele de identificare a platforme
    mai mult
  • Calendar fiscal
  •   « Mai 2024 »  
    D L M M J V S
    1011 
    12 13 14 1516 17 18 
    19 2021 22 23 24 25 
    26 2728 29 3031
TVA, facilitati si raspunderea contabilului [14 sept. 2023]

577 intrebari si raspunsuri despre rate deductibile oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 6

Se afiseaza 151 - 180 din 577 intrebari si raspunsuri
18Sep2017

Cheltuileilie facturate de catre societatea nerezidenta din grup

de Dana Hristu valabil la 18 Sep 2017
Intrebare: Primim la sfarsitul fiecarui semestru (30 Iunie si 31 Decembrie) o factura pentru servicii de Grup facturate de asociatul unic (societatea nerezidenta, cu sediul fiscal in UE). Aceste servicii sunt stabilite prin contract si se presteaza in tara de rezidenta a furnizorului. Facturile sunt cu taxare inversa.Facturile primite pentru lunile iunie si decembrie sunt emise cu sumele stabilite anul ...
15Sep2017

Scoaterea din evidenta contabila a unui client incert si radiat

de Dana Hristu valabil la 15 Sep 2017
Intrebare: Care este procedura pentru scoaterea din evidenta a unui client rau platnic care a fost radiat? Creanta provine din anul 2015. Am actionat in justitie clientul respectiv dar in februarie 2017 firma a fost radiata in baza art. 260 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale. Nu s-a constituit provizion pentru acest client.
30Aug2017

Inchiriere spatiu comercial. Reducere comerciala acordata

de Dana Hristu valabil la 30 Aug 2017
Intrebare: Societatea inchiriaza spatiu unui client intr-o hala pentru care se stabileste o chirie lunara. Contractul stabileste ca pentru o perioada initiala de 1 an de la semnare, locatarul va beneficia de o reducere lunara in valoare de x lei. Chiria lunara inregistrata va fi diminuata cu suma X. Cum este corect sa se factureze si sa se inregistreze in contabilitatea locatorului aceasta reducere?
14Iul2017

Calcul impozit datorat de o Persoana Fizica Autorizata

de Elena Olteanu valabil la 14 Iul 2017
Intrebare: Un PFA detine un teren achizitionat in anul 2017 pe care il vinde cu plata in rate astfel incat in anul 2017 se incaseaza doar 50% din valoarea vanzarii? Cum se calculeaza suma baza de calcul impozit avand in vedere ca PFA-ul au o contabilitate pe baza de incasari si plati?
28Iun2017

Utilizare autoturisme din patrimoniul societatii. Avantaj de natura salariala

de Irina Dumitrescu valabil la 28 Iun 2017
Intrebare: Societatea este o persoana juridica platitoare de impozit pe profit. La nivelul societatii contravaloarea combustibilului si a TVA aferenta sunt tratate 50% deductibile si 50% nedeductibile in cazul autovehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv pentru activitatea economica si nu se intocmesc foi de parcurs (inclusiv pentru managementul societatii care au consumuri foarte mari). Potrivit ...
25Iun2017

Recunoasterea cheltuielilor in baza contractelor incheiate

de Daniel Crevelescu valabil la 25 Iun 2017
Intrebare: O societate romaneasca cu capital privat strain apartine unui grup. La nivelul grupului si implicit la nivelul companiei romanesti, se urmeaza principiul inregistrarii costurilor in perioada de competenta. In fiecare an, incepand cu luna noiembrie si pana la inceputul anului urmator, cand se depun situatiile financiare, firma este auditata de catre o cunoscuta companie de audit fiscal. La ...
08Iun2017

Deplasare persoane care nu au calitatea de salariat sau administrator. Deductibilitate cheltuieli

de Elena Ionescu valabil la 08 Iun 2017
Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit primeste si plateste facturi de transport si de cazare pe numele sau dar in beneficiul unor persoane fizice care nu detin nicio calitate in cadrul societatii (salariata/dministrator/asociat). Cheltuielile nu au legatura cu activitatea societatii. Care este regimul fiscal aplicabil acestor cheltuieli? Care este regimul fiscal aplicabil in situatia in ...
28Mai2017

Bunuri apartinand intreprinderii individuale. Utilizarea lor de catre SRL

de Constanta Popa valabil la 28 Mai 2017
TVA
Intrebare: In anul 2016 am functionat ca intreprindere individuala. In 2017 desfasor activitatea pe un SRL. Cladirea si toate mijloacele de transport sunt evidentiate pe intreprinderea individuala. Ce modalitate exista pentru a utiliza bunurile II de catre SRL? Pot deduce TVA aferenta cheltuielilor legate de intretinerea cladirii si legate de utilizarea mijloacelor de transport daca nu sunt in proprietatea ...
23Mai2017

Tratament cheltuieli si TVA pentru actiuni de protocol

de Elena Ionescu valabil la 23 Mai 2017
Intrebare: Se achizitioneaza cu factura fiscala mai multe produse de tipul cafea, bomboane etc. Se inregistreaza in contabilitate drept cheltuieli de protocol si se deduce TVA aferenta. Prin ce document se face dovada faptului ca bunurile achizitionate au fost acordate gratuit in cadrul unor actiuni de protocol si ca acestea au fost grupate in bunuri de mica valoare (cadouri sub 100 lei exclusiv TVA)? Daca ...
10Mai2017

Renuntare la investitii si ajustare TVA

de Anca Ivanov valabil la 10 Mai 2017
TVA
Intrebare: O microintreprindere platitoare de TVA, fara salariati, detine un contract de superficie cu o persoana fizica pentru un teren extravilan. In perioada 2014-2017 s-au facut demersuri pentru obtinere autorizatii, avize, certificate urbanism etc. in vederea construirii de sere pentru legume si accesarea de fonduri europene nerambursabile,. In aceasta perioada societatea nu a desfasurat activitate ...
09Mai2017

Cheltuieli renovare locuinta administrator. Deductibilitate pentru punct de lucru

de Constanta Popa valabil la 09 Mai 2017
Intrebare: O persoana juridica contracteaza o lucrare pentru o perioada mai lunga de timp intr-un alt oras. In orasul respectiv administratorul societatii detine un imobil in care va caza angajatii pe perioada desfasurarii lucrarilor, la locuinta respectiva se fac lucrari de renovare. Pot fi considerate cheltuieli deductibile pentru societatea respectiva? Pentru a fi deductibile trebuie declarat punct de ...
06Mai2017

Contract de comodat. Deductibilitate cheltuieli

de S.M. Armaselu valabil la 06 Mai 2017
Intrebare: O societate are contract de comodat pentru sediu social incheiat cu o alta societate. Cheltuielile (utilitatile, amenajarile, reparatii etc.) aferente sediului sunt deductibile?
06Apr2017

Deces angajat detasat in strainatate. Culpa companiei de transport. Deductibilitate despagubiri si onorariu avocat

de Constanta Popa valabil la 06 Apr 2017
Intrebare: O societate din Romania a incheiat un contract de negociere pentru plata unor despagubiri catre familia victimei unui angajat care si-a pierdut viata intr-un accident aviatic. Pentru acest contract de negociere cu familia victimei societatea din Romania a apelat la serviciile unei firme de avocatura.Angajatul avea documente de detasare in cadrul unei companii afiliate din Suedia (care aface ...
05Apr2017

Clienti incerti si furnizori prescrisi. Tratament fiscal si contabil

de Dana Hristu valabil la 05 Apr 2017
Intrebare: Societatea are clienti incerti din anii 2005-2007 pentru care avem hotarari definitive. Cum se fac inregistrarile si cum se ajusteaza TVA conform Codului fiscal? Cum se procedeaza cu furnizorii prescrisi?
12Mar2017

Cheltuieli onorariu casa de avocatura. Tratament fiscal

de Elena Ionescu valabil la 12 Mar 2017
Intrebare: Societatea, parte intr-un dosar instrumentat de DIICOT, in legatura cu savarsirea infractiunilor prevazute de art. 244 si 367 Cod Penal si art 9 din Legea 241/2005 aflat in faza de urmarire penala, a incheiat un contract de asistenta juridica si reprezentare cu o casa de avocatura avand ca obiect numai reprezentarea in acest dosar. In acest caz cheltuiala cu onorariu si TVA aferenta sunt ...
08Mar2017

Deductibilitate cheltuieli de consultanta juridica

de S.M. Armaselu valabil la 08 Mar 2017
Intrebare: Cheltuielile cu consultanta juridica sunt deductibile din punct de vedere al impozitului pe profit?
03Mar2017

Scoaterea din evidenta a creantelor prescrise. Tratament contabil si fiscal

de Elena Olteanu valabil la 03 Mar 2017
Intrebare: In soldul contului 4118 avem o creanta din anul 2008 pentru care nu s-a constituit provizion. La o verificare a clientilor am constatat exista o hotarare de inchidere a procedurii de faliment pentru creanta mentionata din anul 2010. Creanta mai poate fi considerata acum deductibila?
20Feb2017

Creante neincasate si clienti radiati. Tratament fiscal

de Elena Garofil valabil la 20 Feb 2017
Intrebare: In anul 2008 societatea a fuzionat preluand de la una dintre societati atat soldul contului 4118 respectiv contul 4912. In ONRC sunt foarte multi clienti radiati. Doresc sa-i prescriu insa nu am o baza de date cu privire la provizionul constituit la acel moment. Care este procedura?Sunt corecte inregistrarile:- 654 = 4118 (deductibil)- 4912 = 781 (neimpozabil 100%)
20Feb2017

Inchiriere autoturism. Deducere limitata a chiriei

de Constanta Popa valabil la 20 Feb 2017
Intrebare: O societate este platitoare de impozit pe profit. Intentioneaza sa inchirieze un autoturism. Deducerea cheltuielilor aferente autoturismului se va face in limita de 50% (art. 25 alin. (3) lit. l) Cod fiscal). Avand in vedere Normele metodologice: "(3) In cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitarii fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul ...
18Feb2017

Clienti incerti. Monografie contabila

de Dana Hristu valabil la 18 Feb 2017
Intrebare: Societatea are o creanta neincasata de la un client din anul 2005. In anul 2012 se pronunta hotararea de inchidere a procedurii de insolventa pentru clientul mai sus mentionat. Societatea creditoare nu s-a inscris la masa credala astfel ca nu poate obtine o copie a hotararii. Creanta poate fi deductibila fiscal si TVA poate fi recuperat?
09Feb2017

Clienti incerti. Tratament fiscal si contabil

de Dana Hristu valabil la 09 Feb 2017
Intrebare: Societatea A are un client de marfa care a fost radiat de la ORC ca urmare a unei sentinte civile prin care s-a inchis procedura insolventei declansata impotriva acestuia datorita imposibilitatii acoperirii creantelor creditoarei. Asadar, societatea A ar trebui sa scoata din evidenta creanta (soldul clientului). Care sunt implicatiile din punct de vedere al TVA, al deductibilitatii cheltuielii si ...
07Feb2017

Constituire ajustari pentru creante neincasate la finalul anului. Aspecte fiscale pentru scoaterea din evidenta a creantelor neincasate

de Otilia-Mihaela Roman valabil la 07 Feb 2017
Intrebare: Societatea are la data de 31.12.2016 creante neincasate de la clienti aflati in insolventa. Creantele au avut scadenta in perioada august-septembrie 2016. Clientul este in insolventa din data de 6 octombrie 2016 conform sentintei emise de catre Tribunalul Bucuresti. Ne-am inscris la masa credala in noiembrie 2016.1. In decembrie avem obligatia de a transfera clientii respectivi din contul ...
29Ian2017

Regim fiscal al unei investitii efectuata de o societate intr-o cladire nefinalizata, proprietatea unei persoane fizice

de Marilena Radulescu valabil la 29 Ian 2017
Intrebare: Societatea intentioneaza sa faca invetitii intr-o cladire nefinalizata apartinand unei persoane fizice. Dupa finalizare societatea va desfasura activitate hoteliera in cladirea respectiva. Care ar fi modalitatea prin care cheltuielile efectuate cu investitia si TVA aferenta ar putea fi considerate deductibile?
24Ian2017

Creante neincasate. Inchidere procedura de faliment. Implicatii fiscale

de Dana Hristu valabil la 24 Ian 2017
Intrebare: Societatea are creante neincasate de la in client caruia I-a fost inchisa procedura de faliment hotarare ramasa definitiva si irevocabila. Pierderea inregistrata la scoaterea din evidenta a creantei este deductibila avand in vedere ca societatea nu a constituit nici in fel de provizion pentru aceasta creanta?
14Nov2016

Deductibilitate cheltuieli masa calda asigurata angajatilor in afara tichetelor de masa

de Elena Ionescu valabil la 14 Nov 2016
Intrebare: Firma acorda salariatilor bonuri de masa, in fiecare zi li se da si o masa calda. Toate cheltuielile cu masa calda se contabilizeaza in contul 6558. Aceste cheltuieli sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit (inclusiv TVA)?
13Nov2016

Conditii de acordare a tichetelor de masa. Tratament fiscal

de Dani Cucu valabil la 13 Nov 2016
Intrebare: O societate acorda tichete de masa si la salariati care nu au functia de baza la unitatea respectiva. Cum ar trebui interpretata legea in acest caz, sumele respective sa fie trecute pe cheltuieli nedeductibile si impozitate cu 16% sau sa fie trecute la alte venituri si sa se calculeze contributii la buget de asigurari sociale? Care este articolul, legea ce reglementeaza aceste lucruri?
29Oct2016

Fidelizare clienti. Implicatii fiscale si contabile

de Irina Coma valabil la 29 Oct 2016
Intrebare: Care este temeiul legal, tratamentul fiscal si contabil in cazul marfurilor oferite de firma din gestiunea proprie in legatura cu produse acordate clientilor sub forma de bonusuri (pentru clientii cu rulaj mare) sau monstre acordate cu titlul gratuit pentru stimularea vanzarilor? Nu se specifica nimic in contractele incheiate cu clientii de aceste bonusuri si ca bunurile acordate sunt ...
21Oct2016

Creanta prescrisa. Hotarare judecatoreasca de inchidere a procedurii insolventei

de Dana Hristu valabil la 21 Oct 2016
Intrebare: In octombrie 2016 se constata ca un client cu facturi in sold din 2009 este radiat din martie 2016, se intra in posesia hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii insolventei. Care va fi tratamentul fiscal si contabil din punct de vedere al cheltuielii si al TVA-ului pentru scoaterea din evidenta a clientului de catre o societate platitoare de impozit profit si TVA?Nu exista ...
11Oct2016

Acordarea de premii clientilor. Implicatii fiscale

de Elena Ionescu valabil la 11 Oct 2016
Intrebare: Se organizeaza o campanie cu premii pe baza de puncte. Aceasta se adreseaza clientilor care nu au facturi restante (pentru fiecare 100 lei se acumuleaza un punct). La sfarsitul campaniei se verifica valoarea achizitiilor si in baza acesteia se calculeaza punctele acumulate.Premiile nu sunt comercializate de firma organizatoare si nici nu pot si folosite in legatura cu acestea (firma ...
07Oct2016

Impozitare dobanzi pentru nerezidenti. Tratament fiscal

de Anca Ivanov valabil la 07 Oct 2016
Intrebare: Suntem o societate platitoare de impozit pe profit si avem de plata dobanzi la un imprumut acordat de o societate rezidenta in Cipru, societate asociata in sensul art. 124^20, (iii), care se incadreaza in prevederile art. 117,lit. j). Este asociata de mai mult de doi ani si cu un procent mai mare de 25% conform OMFP 571/2003 valabil in 2015. Intrucat capitalurile proprii ale societatii romanesti ...
x