25 intrebari si raspunsuri despre regularizare avansuri oferite de expertii portalcontabilitate.ro
16Dec2022
Regularizare avansuri la modificare cota de tva
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 16 Dec 2022
Intrebare: O persoana fizica plateste un avans pentru instalarea panourilor fotovoltaice pentru care primeste o factura cu TVA 19%. In conditiile in care se va promulga propunerea legislativa pentru modificarea cotei de TVA la 5%, acest avans se va regulariza cu cota 5% si PF va primi diferenta de la furnizor? Stiti sa existe vreo dispozitie tranzitorie in acest sens care specifica tratamentul TVA in ...
20Iun2021
Regularizare avansuri facturare dupa inregistrarea in scop de TVA
de
Dana Hristu
valabil la 20 Iun 2021
Intrebare: Contract semnat pe suma de 21.476 lei.1. avans 1 facturat fara tva 10.738 lei (neplatitor)2. avans 2 facturat cu TVA 9023,53 + tva 1714,47 = 10.738 lei (devine platitor)Se cumpara marfa pentru care se deduce tot TVA si se revinde.E corect sa fie factura finala asa:1. storno avans 1 ....................-10.738 tva 02. storno avans 2..................... -9023,53 + tva -1714,47 = ...
22Sep2017
Regularizare avansuri 2014 si 2015 pentru livrare bun imobil in anul 2016. Regim de taxare
de
Amelia Dumitras
valabil la 22 Sep 2017
Intrebare: In perioada 2014-2015 o firma din domeniul imobiliar, platitoare de TVA, a emis facturi de avans (TVA 24%) unei firme platitoare de TVA in baza unui antecontract de vanzare-cumparare pentru un spatiu comercial. In anul intabularii (2016) s-a emis factura pentru restul de plata (cu TVA de 20%) si factura finala cu cota modificata de 20% si s-au stornat avansurile incasate cu TVA 24%. Imobilul, din ...
16Feb2017
Regularizare avansuri pentru prestari de servicii. Monografie contabila
de
Gabi Popescu
valabil la 16 Feb 2017
Intrebare: In anul 2015 se factureaza si se incaseaza cu cota de TVA 24% un avans la un contract de livrare de bunuri cu instalare. Materialele si manopera sunt livrate respectiv prestate in anul 2015. In anul 2016 se intocmeste situatie de lucrari la data de 31.12.2015 acceptata de catre client si se intocmeste factura de regularizare a avansului facturat (de exemplu):1) servicii conform situatie de ...
06Ian2016
Regularizare avansuri din 2015 pentru livrare constructii in 2016
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 06 Ian 2016
Intrebare: O firma achizitioneaza un apartament in baza unei promisiuni de vanzare-cumparare si face in cursul anului 2015 patru plati cu titlu de avans. Contactul de vanzare-cumparare se incheie la notariat in anul 2016. Facturile de avans primite de socitate in anul 2015 sunt cu TVA 24%. Cum se face regularizarea avansurilor tinand cont de faptul ca in 2016 livrarile de constructii sunt cu taxare inversa?
19Apr2021
Regularizare avansuri. Microintreprindere
de
Olguta Crevelescu
valabil la 19 Apr 2021
Intrebare: O microintreprindere a inregistrat in trimestrul I 2021 trei facturi de avans prin nota contabila 4111 = 419. Avand in vedere ca acestea nu apar ca si venituri, dar apar in jurnalul de vanzari, se va tine cont si de valoarea acestora la calculul impozitului pe venit pe primul trimestru sau strict de rulajul clasei 7 din balanta de verificare? Daca nu, cand anume se va lua in calcul valoarea lor ...
11Oct2020
Regularizare avansuri din anii anteriori. IFRS
de
Vera Constantin
valabil la 11 Oct 2020
Intrebare: Suntem o societate care aplica IFRS. In anul 2019 am efectuat cu regularitate trimestriala, inregistrarea pe venituri a facturilor de avans emise si incasate de la clientii interni si externi ai societatii, astfel: 4111 = 419 si 419 = 7588. La inceputul anului 2020, s-a efectuat livrare marfa: 4111 = 7015 si 419 = 7588 (-). In acest an, 2020, datorita acestor inregistrari prezentam rulaj cu ...
20Mai2020
Cesiune contract. Regularizare avansuri
de
Irina Dumitrescu
valabil la 20 Mai 2020
Intrebare: O firma a achizionat un teren construibil in vederea construirii unui bloc de locuinte. Astfel, a incasat avansuri de la potentialii clienti pentru care s-au facut facturi de avans (mentionez ca nu s-au facut inca antecontracte la notar pentru aceste promisiuni). Ulterior s-a razgandit si a vandut terenul altei firme in vederea definitivarii constructiei. Cum se pot transfera avansurile ...
12Dec2019
Constructia de case de lemn din busteni si livrare in UE. Regularizare avansuri facturate
de
Olguta Crevelescu
valabil la 12 Dec 2019
Intrebare: Societatea persoana juridica romana cu cod valid de TVA are ca obiect de activitate constructia de case de lemn din busteni. Am primit avansuri din UE de trei ori cate 20.000 euro la cursurile de 4.7603, 4.7224 si 4,7460 lei pentru care am si emis facturi de avans (cu toate ca nu suntem obligati la acest lucru). In luna decembrie va avea loc livrarea finala a casei la o valoare totala de ...
05Iul2019
Servicii prestate. Regularizare avansuri. Aspecte contabile si fiscale
de
Irina Dumitrescu
valabil la 05 Iul 2019
Intrebare: O persoana juridica, inregistrata in scopuri de TVA (firma A) si platitoare de impozit pe profit semneaza in anul 2007 un contract cu firma B pentru executia unei lucrari de fabricare si montare sticla termopan. Conform contractului, pe baza unei facturi emise de avans (in anul 2008), firma A incaseaza un avans in suma de 200.000 lei (fara TVA) de la firma B.In anul 2008 la firma A s-au ...
14Feb2019
Regularizare avansuri facturate in euro. Cursul de schimb
de
Constanta Popa
valabil la 14 Feb 2019
Intrebare: In luna decembrie 2018 avem un contract de lucrari constructii incheiat cu o societate din Romania. Valoarea contractului este incheiat in euro si se mentioneaza ca facturarea se face la curs BNR din data facturarii. In data 30.12.2018 s-a facturat un avans de 300.000 euro la cursul 4.6598 lei. Aceasta factura de avans nu a fost incasata integral. In data de 20.01.2019 am incasat echivalent a ...
17Dec2018
Regularizare avansuri. Cota de TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 17 Dec 2018
Intrebare: Societatea X (locatar) platitoare de impozit pe profit a inchiriat un depozit de la societatea Y (locator). Societatea X a dorit construirea unei cladiri anexa a depozitului care face obiectul secundar de la societatea Y. In anul 2016, aceasta investitii are la baza un acord intre societatile X si Y, in sensul ca societatea X va plati avans chirie (409) la societatea Y pana la momentul punerii ...
03Feb2018
Regularizare avansuri ca urmare a inregistrarii in scopuri de TVA
de
Bogdan Costea
valabil la 03 Feb 2018
Intrebare: Societatea ABC este neplatitoare de TVA in 2017. A incasat avansuri pe factura, fara TVA, in luna noiembrie 2017. Incepand cu 2018, devine platitor de TVA. In luna februarie 2018 va produce produsele finite aferente avansurilor incasate si le va livra catre client. Intocmeste factura cu TVA? Cum reglam avansurile facturate fara TVA in anul 2017?
03Oct2016
IFN. Vanzare imobil in 2016. Avansuri incasate in anii precedenti. Regularizare avansuri
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 03 Oct 2016
Intrebare: In anul 2013 societatea (IFN) a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare pentru un imobil aflat in proprietatea societatii. Antecontractul nu prevede transferul dreptului de proprietate.Pretul de vanzare a fost stabilit la suma de 250.000 euro inclusiv TVA, cu plata in rate: - 100.000 euro la semnarea contractului, - 50.000 euro in 2014,- 50.000 euro in 2015 si 50.000 euro in 2016 la ...
26Mai2015
Regularizare avansuri, livrari si plati
de
Anca Ivanov
valabil la 26 Mai 2015
Intrebare: Pentru acelasi client am urmatoarele inregistrari contabile: 01. 01.2015 4111 = 419 5000 lei01.01.2015 5121 = 4111 4000 lei02.01.2015 4111 = 707 3000 lei02.01.2015 4111 = 419 -3000 lei.Trebuie sa fac regularizari? Pot sa cer confirmarea soldului? Confirmarea soldului se face pentru contul 4111 si 419? Pe ce suma se cere confirmarea soldului? Se trimit confirmari ...
05Nov2013
Regularizare avansuri in turism
de
Anca Ivanov
valabil la 05 Nov 2013
Intrebare: In cazul unui hotel s-au facturat avansurile catre o agentie de turism cu 9 %, in luna martie, in suma de 1000 lei.Agentia a avut la noi rezervari totale de 3000 lei (cazare+masa). Ulterior pe masura ce turistii s-au cazat s-a efectuat stornarea avansului cazare + mic dejun ( cu9%) si s-au facturat veniturile din cazare+mic dejun cu 9% respectiv veniturile din masa servita cu 24% si, de ...
29Oct2012
Regularizare avansuri. Compensare creante reciproce
de
Irina Dumitrescu
valabil la 29 Oct 2012
Intrebare: Societatea, platitoare de TVA, acorda pe baza unei facturi un avans de 5000 lei (inclusiv TVA) unui constructor platitor de TVA. Am inregistrat 4091 si 4426 = 401 concomitent cu plata 401=542 5000. Constructorul nu mai executa lucrarea deci nu mai justifica avansul. Din lucrari efectuate si achitate anterior i-am retinut garantie de executie 6000 pe care am inregistrat-o 401 =167. Acum am in ...
06Mai2012
Regularizare avansuri pentru operatiuni in interiorul tarii
de
Amelia Dumitras
valabil la 06 Mai 2012
Intrebare: In luna martie 2011 se contracteaza cu producatori agricoli cumpararea recoltei de porumb. Le sunt acordate avansuri pentru care acestia emit facturi. Pe baza acestor facturi am dedus TVA cf art 146 alin (1) lit a Cod fiscal. Toamna dupa recoltare, furnizori de porumb nu livreaza toata cantitatea contractata. Vireaza sumele primite in plus si emit facturi de stornare a avansului la nivelul marfii ...
21Mai2021
Asociere in participatie. Inregistrari contabile
de
Irina Dumitrescu
valabil la 21 Mai 2021
Intrebare: Care este monografia contabila in cazul unui contract de asociere in care sunt leader:- factura de avans primita de la client care trebuie splitata intre leader si asociat;- factura de avans furnizor splitata intre cei doi asociati;- factura catre client splitata intre asociati;- factura de echipamente primita de la asociat?
17Ian2020
Trecere la platitor de TVA. Deducere TVA aferenta stocurilor
de
Olguta Crevelescu
valabil la 17 Ian 2020
Intrebare: O societate cu cod CAEN 4673, neplatitoare de tva, importa din Republica Moldova fier beton in luna octombrie 2019, pentru care achita tva in vama. In octombrie 2019 emite factura de avansuri, insa nu livreaza marfa, incaseaza prin banca aceste sume, atinge plafonul de platitor de tva de 300.000lei si devine platitor de tva cu 01.12.2019. In luna decembrie storneaza avansurile si emite facturi cu ...
25Iun2019
Regularizarea avansului incasat la momentul prestarii serviciilor. Tratament contabil
de
Olguta Crevelescu
valabil la 25 Iun 2019
Intrebare: In iunie 2019 am facturat un avans catre un client din Romania in suma de 17,095.32 lei (echivalentul a 3.600 euro - contractul de prestari servicii este exprimat in euro). La receptia serviciilor (prima etapa), conform contractului, trebuie stornat avansul de 3.600 euro. Cursul de schimb la data facturarii serviciilor prestate este mai mic decat cursul valabil la data facturarii avansului, suma ...
20Feb2019
Regularizarea avansului platit pentru o marfa. Implicatii contabile
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 20 Feb 2019
Intrebare: Cum procedam in situatia in care pe factura de marfa furnizorul a inclus storno de avans facturat si platit in luna anterioara si soft-ul de gestiune nu ne permite inregistrarea sumei stornate in factura de marfa? Putem emite autofactura? Daca da, care este procedura pentru autofacturare?
03Iul2017
Avans in euro pentru apartament achizitionat. Regularizari
de
Irina Dumitrescu
valabil la 03 Iul 2017
Intrebare: Societatea are drept activitate principala codul 5630 si a construit in anii 2015-2017 un bloc de locuinte pe un teren achizitionat in anul 2015. S-a vandut un apartament cu o valoare conform contractului de 70.000 euro (TVA 5% inclusa) (curs BNR la data de 29.06.2017) pentru care s-au incasat doua avansuri succesive de 45.000 euro conform antecontractului incheiat la notar de catre un client ...
10Feb2011
Livrare de autoturisme noi in Germania. Obligatii declarative. Regim TVA
de
Dana Hristu
valabil la 10 Feb 2011
Intrebare: Pentru o livrare de autoturisme noi in Germania, ce obligatii declarative sunt? Factura se intocmeste fara TVA? In baza cotractelor incheiate cu beneficiarul pentru livrarile de autoturisme se incaseaza un avans. Va rog sa-mi precizati daca avansurile incasate se declara prin Declaratia 390?
08Feb2011
Inregistrare avans extern
de
Dana Hristu
valabil la 08 Feb 2011
Intrebare: Firma noastra are in obiectul de activitate comert auto. Livram catre extern (UE) masini la firme platitoare de TVA. Incasam avansuri pentru masini. Trebuie sa emit factura de avans cu TVA sau fara TVA (tinand cont ca livrarea este scutita cu drept de deducere)? Noi nu emitem facturi de avans la extern ci facem numai factura finala in momentul livrarii. Avansul il inregistram in contul 419 (fara ...