Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 27 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Subiectul saptamanii
  • D101. Corelatii randuri
    Care ar fi calculul corect pentru impozitul pe profit daca am urmatoarele date: - pierdere rand 39 D101 an 2022 = 46.316 - randul 40 D101 anul 2022 = (- 41.024) - aceasta reprezinta pierderea fiscala care o preiau in D101 anul 2023 randul...
    mai mult
  • Calendar fiscal
  •   « Aprilie 2024 »  
    D L M M J V S
    15
    1011 12 13 
    14 1516 17 18 19 20 
    21 2223 24 2526 27 
    2829 30
TVA, facilitati si raspunderea contabilului [14 sept. 2023]

292 intrebari si raspunsuri despre decont 300 oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Se afiseaza 1 - 30 din 292 intrebari si raspunsuri
25Oct2013

Inregistrare factura din punctul de vedere al TVA. Declarare in decont 300 si in Declaratia 390

de Ana Maria Georgescu valabil la 25 Oct 2013
Intrebare: Administratorul si 2 angajati au fost in luna septembrie in delegatie in Germania. Mi-au adus la intoarcere bonuri fiscale de benzina si transport, si mi-au mai adus 2 facturi de la hoteluri diferite la care au fost cazati. Unul din hoteluri are codul de tva valabil, trecut pe factura. Celalalt, nu are nici un cod de tva trecut pe factura, si nu il pot gasi nicaieri.Asta inseamna ca poate fi ...
04Aug2020

Regim TVA facturi neincasate emise inainte de aplicarea sistemului TVA la incasare

de Ela Dumitra valabil la 04 Aug 2020
TVA
Intrebare: Societatea emite facturi in anul 2010, facturi declarate prin decont 300. Cu anul 2013 societatea se inregistreaza, conform legii, cu tva la incasare pana in 01.02.2016. In aceasta perioada de tva la incasare, se storneaza sume din facturile emise in anul 2010. La iesirea de la tva la incasare in 01.02. 2016 sumele reprezentand tva stornat (in rosu) se regasesc in soldul contului 4428 (pe langa ...
04Apr2019

Export bunuri. Decont 300

de Elena Garofil valabil la 04 Apr 2019
Intrebare: Daca firma din Romania trimite catre o firma din China la comanda clientului din Germania materiale pentru realizarea anumitor preserii (se injecteaza aceste material pentru realizarea anumitor piese) si toate costurile cu expedierea si cu materialele sunt suportate de clientul German cum ar fi normal sa se faca factura? Se considera operatiune triunghiulara? Daca se factureaza catre clientul ...
02Mar2019

Perioada fiscala trimestrul calendaristic. Eeroare de raportare decont 300

de Amelia Dumitras valabil la 02 Mar 2019
TVA
Intrebare: Am depus pe luna ianuarie D300 si am achitat suma. In urma unei notificari de la ANAF mi-am dat seama ca trebuia sa fiu din ianuarie trimestrial. Am depus 010 pentru trecere la TVA trimestrial. Cum imi repar greseala? Ce trebuie sa depun acum?
07Ian2019

TVA aferenta importului de bunuri. Decont 300 si monografie contabila

de Marilena Radulescu valabil la 07 Ian 2019
TVA
Intrebare: O societate din Romania achizitioneaza bunuri din afara UE pentru care plateste TVA in baza Declaratiei vamale de import. Pentru acest import care este o operatiune impozabila si persoana obligata la plataTVA? Se face taxare inversa si se inregistreaza la randurile 7 si 20 din decontul de TVA sau se inregistreaza la rd 22 din Decont?
06Apr2016

ONG. Decont 300. Monografie contabila

de Gabi Popescu valabil la 06 Apr 2016
Intrebare: Care este monografia contabila pentru un ONG, acestea sunt platitoare de TVA, impozit pe profit? Cum se calculeaza? Planul de conturi este acelasi ca la o societate comerciala?
31Aug2015

Diferente intre suma TVA de recuperat din decont 300 si soldul contului 4424 din contabilitate

de Dana Hristu valabil la 31 Aug 2015
TVA
Intrebare: Am preluat contabilitatea unui SRL si am constatat ca exista diferente intre suma rd. TVA de recuperat din decont 300 si soldul contului 4424. Care este modalitatea de reglare a acestei situatii?
22Dec2014

Decont 300. D 394. Procedura de insolventa

de Gabi Popescu valabil la 22 Dec 2014
TVA
Intrebare: Avem un client care a intrat in procedura de insolventa cu dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniu( dar nu exista sentinta definitiva si irevocabila de faliment).In anul 2013 am facturat 81900 cu tva(TVA =15.851,61 lei).Aceasta factura a ramas neincasata in contul de clienti.In ce conditii putem deduce acum TVA(care a fost colectat initial la emiterea facturii) fara sa ...
18Dec2009

Incadrari facturi UE. Obligatiile partilor. Decont 300

de Georgeta Serban Matei valabil la 18 Dec 2009
Intrebare: Cum se declara o factura de cazare din Anglia? Aceasta a fost facturata cu TVA 15% catre o societate din Romania, societate care a furnizat cod de inregistrare TVA.Cum se declara in Decontul 300?Care sunt regulile de baza ale modului in care se stabilesc incadrarile facturilor din UE: de prestari servicii si de import? Unde se inregistreaza in decont? Dar cele din afara Uniunii Europene?
30Nov2020

Livrare utilaj. Regim TVA

de Elena Garofil valabil la 30 Nov 2020
TVA
Intrebare: Firma x romaneasca vinde un utilaj catre o firma din Franta cu livrare in Vietnam. Exportator este firma romaneasca. De transport se ocupa firma din Franta. Este livrare intracomunitara sau extracomunitara? Cum se inregistreaza factura in decont 300? Se inscrie in declaratia 390?
18Oct2020

Achizitie servicii inchiriere teren. Raportare fiscala prin decontul 300

de Amelia Dumitras valabil la 18 Oct 2020
Intrebare: O societate comerciala utilizeaza un teren in baza unui contract de inchiriere incheiat cu o persoana fizica. Persoana fizica nu este inregistrata in scopuri de TVA. Lunar, societatea inregistreaza catre persoana fizica o obligatie de 1.000 lei. Plata chiriei se face de 2 ori pe an (in luna iulie pentru primele 6 luni ale anului si in ianuarie anul urmator pentru lunile iulie decembrie din anul ...
25Iun2020

Regim declarativ ajustare baza de impozitare

de Ela Dumitra valabil la 25 Iun 2020
Intrebare: O factura de ajustare TVA pentru un client pentru care s-a deschis procedura de faliment se declara in Declaratia 394? Iar in Decont 300 la regularizari se trece atat baza, cat si TVA sau doar TVA cu minus? Exista obligatia transmiterii catre debitor a acestei facturi?
24Apr2017

Anulare din oficiu a inregistrarii in scop de TVA. Reactivarea ulteriora. Ajustare pozitiva pentru TVA ajustata negativ la momentul anularii

de Constanta Popa valabil la 24 Apr 2017
TVA
Intrebare: Incepand cu data de 01.11.2014 societatii, care era platitoare de TVA trimestrial, i s-a anulat din oficiu codul de TVA deoarece pentru doua trimestre calendaristice consecutive nu au fost evidentiate achizitii/livrari. Ca urmare s-a intocmit decont 300 pentru luna 10.2014 in care s-au evidentiat ajustari (rand 30 si respectiv rand 31) in suma de 36225 lei. Societatea a facut demersuri pentru ...
24Mar2017

Inregistrare documente de achizitii din luna precedenta. Bon fiscal

de Olguta Crevelescu valabil la 24 Mar 2017
Intrebare: Cum contabilizeaza o societate cu TVA la incasare si unde apar in Decont 300 si in Declaratie 394 urmatoarele achizitii:a) un bon fiscal de benzina cu CIF beneficiar a carui deducere trebuie limitata cu data februarie in luna martie si care e inclus intr-un decontb) o factura continand service si pise auto a carei deducere deasemenea trebuie limitata si pentru cheltuiala si pentru TVA la 50% ...
20Feb2017

Obligatii TVA pentru servicii de constructii in UE. Regim fiscal

de Anca Ivanov valabil la 20 Feb 2017
TVA
Intrebare: Un client nou doreste infiintarea unei societati cu CAEN-ul 4120, societatea va fi infiintata in Romania dar va presta servicii numai in Germania,. Trebuie sa o declaram ca platitoare de TVA inca de la inceput, daca nu, trebuie sa se inscrie la ROI (va depasi pragul de 10,000.00 de euro inca din prima luna). Facturam cu sau fara TVA avand in vedere ca presteaza atat pentru persoane fizice cat si ...
13Ian2017

Achizitie servicii arenda. Decont TVA

de Dana Hristu valabil la 13 Ian 2017
TVA
Intrebare: O societate inregistrata in scopuri de TVA desfasoara activitate CAEN 0111 si detine in exploatare suprafete de teren in arenda. Valoarea contractelor de arenda se declara in decont 300 la achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile (rand 26 din decont de TVA)?
18Nov2016

Achizitii fara TVA in decontul 300

de Daniel Crevelescu valabil la 18 Nov 2016
TVA
Intrebare: Referitor la intrebarea:Cum se raporteaza in declaratia 394 incepand cu data de 01.10.2016 o achizitie scutita conform art. 292 din Legea 227/2015 si o achizitie neinclusa in baza de impozitare conform art. 286 alin. (4) din Legea 227/2015 in conditiile in care furnizorul este inregistrat ca platitor de TVA (tip_partener = 1 iar validatorul Java 394 nu permite inregistrari cu procent TVA = 0 de ...
13Nov2016

Anulare cod de TVA. Implicatii fiscale

de Gabriel Apostolescu valabil la 13 Nov 2016
TVA
Intrebare: Societatea are drept obiect de activitate traduceri facute pentru societati din UE si NON UE. In data de 28.08.2016 i s-a anulat din oficiu codul de TVA ca urmare a faptului ca sediul a expirat. Ce obligatii ii revin incepand cu data de 29.08.2016 referitor la TVA? Cum aplica TVA pentru serviciile prestate catre UE tinand cont ca aceste servicii sunt scutite de TVA si ce declaratii depune, decont ...
15Feb2016

Noile formulare 300 si 390 au fost aprobate. Analiza zilei cu Irina Dumitrescu

de PortalContabilitate.ro 15 Feb 2016
In data de 8 februarie au fost publicate in Monitorul Oficial ordinele prin care s-au aprobat modelul si continutul pentru decont 300 si formular 390. Este vorba de OANAF 588/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" si OANAF 591/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind ...
17Dec2015

Achizitie intracomunitara. Avansuri. Inregistrari contabile

de Irina Coma valabil la 17 Dec 2015
Intrebare: In luna noiembrie societatea primeste facturi proforme externe de la 2 furnizori din Italia cu valoarea integrala a utilajelor pe care le va achizitiona in luna decembrie. Achita prin banca 50% din valoarea fiecarei facturi proforme in cursul lunii noiembrie. In care luna trebuie facuta raportarea in declaratia VIES 390, decont 300 si inregistrata taxarea inversa (4426 = 4427) pentru ...
07Sep2015

Servicii intracomunitare. Curs valutar. Declaratii

de Irina Coma valabil la 07 Sep 2015
Intrebare: In data de 28.05.2015 organizatia noastra a achizitionat servicii intracomunitare pentru care locul prestarii este in Romania (conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal). Acestea au fost facturate la acel moment de partenerul extern. In luna august, am observat ca suma facturata era gresita (situatia de lucrari ce a stat la baza facturii era intocmita eronat). Astfel ca in data de 05.08.2015 ...
22Nov2013

Vanzare bunuri catre persoane fizice din Ungaria

de Irina Coma valabil la 22 Nov 2013
Intrebare: O societate comerciala care fabrica mobilier din palemaninat livreaza unei personae fizice din Ungaria mobile. Avand in vedere ca este vorba despre o persoana fizica care nu a comunicat un cod valid de TVA (deoarece nu are) si nu desfasoara activitati economice, factura a fost intocmita cu TVA. Este corect cum s-a procedat? Cum se declara aceasta livrare de mobilier?
01Mar2016

Raportare TVA. Decont 300

de Irina Coma valabil la 01 Mar 2016
Intrebare: Am primit cu intariere patru facturi apartinand lunii decembrie 2015 cu cota de TVA de 24%. Livrarea bunurilor de catre furnizor a avut loc in luna decembrie 2015. Am inregistrat aceste facturi in luna ianuarie 2016 cu cota de 24%. Aceste facturi se trec in decontul de TVA pe randul 30 si cu ce cota 24% sau 20% diferenta fiind o cheltuiala nedeductibila?
25Aug2014

Achizitie intracomunitara. Decont 300

de Irina Coma valabil la 25 Aug 2014
Intrebare: Intreprindere mica conform articolului 152, se inregistreaza in registrul operatorilor intracomunitari intrucat presteaza servicii in UE.In cursul lunii achizitioneaza din UE un laptop (in valoare de 700 Euro net ,comunica vanzatorului codul fiscal cu care este inregistrat in ROI.Aceasta achizitie va fi raportata in declaratia 390 si in acelas timp in decontul 300 de tva alaturi de prestarea de ...
12Mar2014

Declarare ajustare in decont 300. Inregistrari contabile

de Gabi Popescu valabil la 12 Mar 2014
TVA
Intrebare: completare intrebare Societatea noastra vinde un teren si aplica scutirea de taxa cf. art .141 alin.2 lit.f, desi acest teren care face obiectul vanzarii a fost achizitionate cu tva. La momentul achizitiei vanzatorul si-a exercitat optiunea de taxare prin depunerea norificarii la ANAF cf. art. 141 alin.2 lit. f din Codul Fiscal.In acest caz se vor efectua ajustari de tva aferente achizitiei? ...
07Dec2022

TVA anulata. Firma fara activitate

de Daniela Manole valabil la 07 Dec 2022
Intrebare: Societatea este microintreprindere fara salariati si platitoare de TVA trimestrial pana la data de 31 octombrie 2022. Pe intregul an 2022 nu a efectuat niciun fel de activitate. Drept urmare se primeste decizie de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. 11 lit. (e) din Codul fiscal incepand cu data de 1 noiembrie 2022. Conform art. 316 (13) ar ...
30Sep2022

Achizitie intracomunitara bun de capital. Plata in avans si testare inainte de expedierea pe teritoriul Romaniei

de Amelia Dumitras valabil la 30 Sep 2022
Intrebare: O firma din Romania este platitoare de TVA. Comanda in vederea achizitionarii unui utilaj la o firma afiliata din Ungaria. Firma din Ungaria (care detine un cod valid de TVA) emite catre firma din Romania facturi de avans care sunt inregistrate la data emiterii, iar la final emite factura catre firma din Romania pentru utilajul comandat. Livrarea utilajului s-a facut in Ungaria catre o alta firma ...
06Mai2022

Achizitie intracomunitara de servicii. Regim TVA

de Adela Oncescu valabil la 06 Mai 2022
Intrebare: In cazul achizitiei de la o firma din Franta (VAT no valid pe factura) a accesului la un buletin de informatii juridice online, factura este fara TVA.Noi aplicam taxare inversa sau consideram neimpozabila din punctul de vedere al TVA? Se inregistreaza in d390? Cum se declara in d394 si d300?
14Feb2022

Corectii TVA

de Mihaela Rosca valabil la 14 Feb 2022
Intrebare: Firma A este platitoare de TVA lunar si impozit pe profit. A primit in cursul lunii ianuarie si februarie 2022, deci dupa depunerea declaratiilor 300 si 394 aferente lunii decembrie 2021, facturi cu data de luna decembrie 2021. O parte le-am primit in urma inventarierii soldurilor prin confirmarile de extrase de cont, altele nu au fost predate la timp de catre managerii de proiecte (au fost ...
23Ian2022

Ajustare tva la modificarea utilizarii unui autoturism

de Mariana Prejbeanu valabil la 23 Ian 2022
Intrebare: Detinem in cadrul flotei auto o masina achizitionata in mai 2016, care incepand cu anul 2021 se doreste a fi incadrata in regim mixt. Pe ce perioada se impun a fi efectuate ajustari?
Pagina: 123456»
x