146 intrebari si raspunsuri despre stornare factura oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 5
Se afiseaza 121 - 146 din 146 intrebari si raspunsuri
29Ian2016
Inregistrare factura aferenta lunii decembrie 2015 primita dupa depunerea declaratiilor
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 29 Ian 2016
Intrebare: Am primit dupa inchiderea lunii decembrie 2015 o factura de servicii cu TVA 24%. Furnizorul nu doreste sa storneze si sa refaca factura cu luna in curs (fiind vorba de cota de TVA). Care este monografia contabila corecta sau avem doar varianta 628/4426 = 401 aferenta lunii decembrie si care sunt declaratiile rectificativele?
22Ian2016
Cheltuielile din facturile neacceptate la finantarile nerambursabile
de
Ela Dumitra
valabil la 22 Ian 2016
Intrebare: Societatea a facut un proiect sa acceseze fonduri europene pentru productie de mobila. Dosarul nu a fost aprobat. Pentru proiect s-a inregistrat - prima transa o factura cu TVA deductibila destul de mare (22.000 lei total factura). Societatea nu are alta activitate. Cum se scoate din evidenta aceasta factura pe seama cheltuielilor si TVA?
10Ian2016
Regularizare TVA. Avans facturat in 2015 si livrare in 2016
de
Irina Coma
valabil la 10 Ian 2016
Intrebare: Compania are o serie de avansuri (partiale sau totale) incasate in anul 2015, cota TVA 24%. Cum se regularizeaza aceste avansuri in anul 2016 din punct de vedere al cotei TVA avand in vedere ca bunurile se vor livra in cursul lunii ianuarie 2016?
06Ian2016
Restituire TVA pentru export de bunuri efectuat de catre cumparator persoana fizica
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 06 Ian 2016
Intrebare: In cazul in care un client persoana fizica, cu cetatenie africana, achizitioneaza mobilier pentru casa si il exporta pe continentul african aducand dovada vamala a exportului ii poate fi returnat TVA de catre magazin? Care este tratamentul?
31Dec2015
Avans fara TVA. Livrare de bunuri cu TVA. TVA colectata
de
Dana Hristu
valabil la 31 Dec 2015
Intrebare: Referitor la intrebarea http:www.portalcontabilitate.roavans-fara-tva-livrare-marfa-cu-tva-ca-urmare-a-inregistrarii-in-scop-de-tva-77897.htm cum se factureaza stornarea avansului cu sau fara TVA? Se emite toata factura cu TVA cat si avansul si marfa?
24Dec2015
Avans fara TVA. Livrare marfa cu TVA ca urmare a inregistrarii in scop de TVA
de
Dana Hristu
valabil la 24 Dec 2015
Intrebare: O firma neplatitoare de TVA a emis un avans marfa (TVA 0). Ulterior, firma a devenit platitoare de TVA si a facturat marfa (cu TVA). Cum trebuie procedat cu stornarea avansului?
09Nov2015
Incasare in numerar de la o persoana fizica autorizata sau neautorizata
de
Dana Hristu
valabil la 09 Nov 2015
Intrebare: O societate comerciala incaseaza de la o persoana fizica in numerar o factura pentru avans marfa de 6.000 lei. Factura de avans se storneaza si se face factura de marfa in valoare de 12.000 lei. Se poate incasa diferenta de 6.000 lei tot in numerar? Stornarea se face pe factura separata. Se poate face stornarea pe aceeasi factura cu marfa?
13Oct2015
Declaratie rectificativa impozit microintreprindere
de
Irina Coma
valabil la 13 Oct 2015
Intrebare: O microintreprindere emite facturi in decembrie 2014. Se inregistreaza in evidenta contabila respectiv in bilantul aferent anului 2014, depus la finantele publice, si totodata plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor aferent acestor venituri. In luna aprilie 2015 societatea storneaza veniturile mentionate mai sus.Avand in vedere ca societatea are activitate si realizeaza ...
08Sep2015
Retur marfa. Diminuare plafon TVA
de
Irina Coma
valabil la 08 Sep 2015
Intrebare: O persoana fizica autorizata denumita X cu obiect de activitate comert (cod CAEN 4690) emite facturi de vanzare marfa catre o alta persoana fizica autorizata denumita Y. Ambele PFA sunt neplatitoare de TVA. Peste 2 luni, PFA Y face un retur de marfa catre PFA X. Posibilitatea unui retur de marfa este mentionata in contractul comercial existent intre parti. Factura a fost incasata in ziua ...
07Sep2015
Acordare reducere comerciala pentru defecte calitative
de
Adrian Benta
valabil la 07 Sep 2015
Intrebare: Am livrat bunuri catre un beneficiar. Ulterior s-a constatat ca aceste bunuri au avut cateva defectiuni remediate de catre beneficiar. Beneficiarul a calculat neconformitati pentru care asteapta sa le intocmim factura (conform anexelor de constatare).Care sunt inregistrarile contabile pentru aceste operatiuni? Ce cont contabil folosim pentru a intocmi factura de neconformitati?
06Sep2015
Declarare avans si factura finala pentru achizitie intracomunitara a unui proiect
de
Marilena Radulescu
valabil la 06 Sep 2015
Intrebare: Achizitionam din comunitate un proiect . Deocamdata am primit partial, urmeaza si ultima parte. Invoice-ul l-am primit pentru suma totala din care s-a scazut avansul platit. In august am mai platit o parte, diferenta o vom plati in lunile care urmeaza. Cum declaram in 390? Pe masura platii sau faptul ca am invoice-ul cu toata suma declaram la data emiterii facturii?
28Iun2015
Reziliere contract inchiriere. Inregistrari contabile
de
Dana Hristu
valabil la 28 Iun 2015
Intrebare: In data de 12.02.2014 s-a incheiat un contract de inchiriere pentru spatiu unor terte persoane(fizice si juridice). Precizam ca s-a incasat si platit acest contract pe tot parcursul anului 2014. In martie 2015 se reactualizeaza contractul, care se plateste si incaseaza pina in prezent. In iunie 2015, se rezilieaza contractul pe anul 2015. Referitor la factura de storno, cum este corect a fi ...
23Mar2015
Impozit microintreprindere si impozit pe profit
de
Dana Hristu
valabil la 23 Mar 2015
Intrebare: O societate care la inceputul anului 2014 era platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderii, declara si plateste acest tip de impozit in primele 2 trimestre astfel ca la 30.06.2014 contul 698 are un rulaj de 2.500 lei. In cursul trimestrul III depaseste plafonul pentru cifra de afaceri si astfel devine platitoare de impozit pe profit. La sfarsitul anului 2014 societatea inregistreaza ...
04Mar2015
Stornare avans incasat
de
Amelia Dumitras
valabil la 04 Mar 2015
Intrebare: In cursul anului 2006 societatea noastra platitoare de TVA a incasat un avans de la un client in suma de 2.000.000 Ron pt o livrare ulterioara de marfa. La momentul incasarii avansului am emis factura de avans si am colectat TVA ul in suma de 319.328 Ron (cota TVA 19%). Notele contabile au fost :-factura de avans411 = % 2.000.000 419 1.680.6724427 ...
06Oct2014
Intocmire factura. Vanzare grau
de
Gabi Popescu
valabil la 06 Oct 2014
Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA si imp profit intocmeste o factura in data de 15.07.14 pe care scrie " grau, cantitate de 10 to", insa graul va fi recoltat in data de 20.07.14, practic vinde ceva ce inca nu are.1. Cum terbuie intocmita corect factura, avand in vedere faptul ca graul nu este efectiv livrat la data facturii?2. In exemplul de mai sus, clientul poate inregistra graul in ...
22Iun2014
Factura de stornare in anul curent aferenta unei sume din anul precedent. Inregistrari contabile
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 22 Iun 2014
Intrebare: O societate comerciala emite in Decembrie 2013 o factura de penalitati de intarziere in valoare de 1.824,03 lei si in luna Martie 2014 o factura de penalitati de intarziere in valoare de 106,01 lei, conform Legii 722013.In luna Iunie 2014 emite o factura de storno penalitati de intarziere in valoare de 1.930,04 lei ( factura din Decembrie 2013 + factura din Martie 2014 ).In anul 2014 toate ...
14Iun2014
Achizitie autoturism in leasing. Plata si decontarea avansului
de
Constanta Popa
valabil la 14 Iun 2014
Intrebare: In luna decembrie 2013 am dat avans pentru o masina in leasing . In luna februarie 2014 a sosit masina iar avansul a fost stornat, dar banii nu i-au virat in contul firmei noastre ci in contul firmei de leasing, am facut o cerere prin care suma sa fie virata in contul acesteia.Acum, in contabilitate apar cu o datorie catre firma de leasing. Cum ma sfatuiti sa procedez in acest caz?
28Mar2014
Scoaterea creantelor din gestiune la falimentul clientului. Inregistrari contabile
de
Anca Ivanov
valabil la 28 Mar 2014
Intrebare: S.C. in 2014 a primit o sentinta de faliment pentru un client la care s-au facturat in 2009, produse.Initial marfurile s-au contat in 707, iar acum stornarile sunt evidentiate in contul in care au fost initial =707.Rulajul din balanata de verificare figureaza cu minus, societatea neavand rulaj pe acest cont.Se poate inregistra rulaj cu minus, pentru clasa 7 in balanta? Va rog sa faceti ...
11Dec2013
Stornare partiala facturi avans
de
Dana Hristu
valabil la 11 Dec 2013
Intrebare: Pe data de 02 august s-a emis o factura de avans marfa de 2.000 lei, iar pe data de 13 august s-a emis, catre aceeasi societate, alta factura de avans marfa de 1.200 lei.Pe data de 04 decembrie s-a emis factura de marfa de 2.200 lei.Se poate ca pe data de 04 decembrie sa se emita factura de avans marfa cu minus 2.200 lei (explicatie: factura stornare facturile din 02 august si 13 august ...
16Nov2013
Stornare facturi emise si perioada de prescriere
de
Popescu Diana
valabil la 16 Nov 2013
Intrebare: O firma a emis facturi in valoare de 200.000 lei cu TVA in 2007 catre o firma care ulterior a intrat in insolventa. In 2013 judecatoria a decis insolventa definitiva si irevocabila a acestei firme. Firma are dreptul sa storneze aceste facturi in 2013 si sa ceara rambursare de TVA pentru aceste facturi sau a trecut perioada de prescriere?
15Oct2013
Achizitie auto. Declaratia 390
de
Irina Coma
valabil la 15 Oct 2013
Intrebare: Firma care are ca obiect de activitate comert auto, platesc 2 masini la extern in luna septembrie 2013. Masinile vor sosi in luna octombrie 2013. Cand ar trebui sa intocmesc declaratia 390, in luna septembrie sau octombrie? Cum trebuie sa inregistrez platile de la extern, ca avans (in contul 419)? Furnizorul imi emite facturi in luna septembrie, dar practic masinile ajung la noi luna urmatoare.
09Iul2011
Stornare facturi. Anulare drept de deducere TVA
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 09 Iul 2011
Intrebare: S-a infiintat o firma in data de 26.04.2011. S-a depus declaratia 010 la fisc pentru inregistrare firmei ca platitoare de tva si impozit pe venit si perioada declarare tva trimestrial. Intre timp, in luna mai s-au emis facturi cu tva catre clienti. Cand am ridicat certificatul in scopuri de tva de la anaf mi s-a spus ca pot emite facturi cu tva abia la o luna de la data eliberarii certificatului ...
29Nov2010
Restituire bani retur marfa
de
Irina Coma
valabil la 29 Nov 2010
Intrebare: Am facturat catre un client o anumita suma intr-o anumita perioada. Am incasat si banii de la clientul respectiv pentru toate facturile. Ulterior, clientul ne returneaza marfa livrata initial. Intocmesc factura cu - pentru clientul respectiv.Intrebarea ar fi:Pot plati acestuia suma facturata de mine cu semn negativ in baza facturii emise catre acesta cu semn negativ? Care ar fi nota ...
01Iul2010
Factura de avans livrare autoturism. Majorare TVA
de
Dana Hristu
valabil la 01 Iul 2010
Intrebare: S-a intocmit factura de avans pentru livrarea de autoturisme cu cota de TVA 19%. Masina va sosi dupa data de 01.07.2010 cand cota de TVA va fi 24%. Clientul doreste sa plateasca integral masina inainte de 01.07.2010 cu TVA 19%.Cum procedez in acest caz? Cum emit factura finala?
02Iun2010
Contabilitate avansuri incasate. Inregistrari contabile
de
Irina Dumitrescu
valabil la 02 Iun 2010
Intrebare: V-as ruga sa-mi spuneti daca am contabilizat corect operatiunile de mai jos, iar in cazul in care este incorect sa-mi precizati inregistrarile corecte.Am incasat, pe data de 31 a lunii, de la un client extern, un avans in valuta de 1 Euro, reprezantand avans cazare hotel (din Romania), cursul 4 ron/euro. Ulterior incasarii, dar in aceeasi zi, am emis factura pentru avansul incasat.Pe data de ...
09Sep2009
Factura storno pentru achizitie intracomunitara
de
Ela Dumitra
valabil la 09 Sep 2009
Intrebare: Cum se inregistreaza corect o factura de storno achizitie intracomunitara daca: - data receptiei 01.06.08, 1 euro = 4,1 ron iar data facturii storno, 18.06.08, 1 euro = 4,2325 ron.- receptie: 371 = 401 1000 euro x 4,1 = 4.100 ron4426 = 4427 779 ron Storno: ??