689 intrebari si raspunsuri despre ajustarea bazei oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 2
Se afiseaza 31 - 60 din 689 intrebari si raspunsuri
10Mar2012
Ajustarea bazei de impozitare TVA. Corectarea facturilor
de
Amelia Dumitras
valabil la 10 Mar 2012
Intrebare: O institutie a concesionat unui SRL serviciile de salubrizare. Pe baza suprafetelor din contractul de concesiune, a graficelor, a devizelor de lucrari, a proceselor verbale semnate de catre toate persoanele abilitate ale institutiei, au fost emise facturile de servicii, cu cote de 19% si 24%. De asemenea, facturile au fost achitate prestatorului.In urma unui control efectuat institutiei, au ...
01Nov2010
Livrari de bunuri. Ajustarea bazei de impozitare a TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 01 Nov 2010
Intrebare: La una din firmele colaboratoare s-a constatat urmatoarea situatie: Societatea X, cu factura nr. 809.02.2010 in valoare totala de 20.700 lei din care TVA 19% a facturat echipament de protectie societatii Y; Tot societatea X, emite storno factura nr. 5209.09.2010 pentru suma de 20.700 din care TVA 19% catre societatea Y. Ulterior societatea X emite catre societatea Y facturile nr 5309.09.2010 in ...
01Oct2010
Reduceri de pret acordate. Ajustarea bazei de impozitare a TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 01 Oct 2010
Intrebare: In urma fuziunii prin absorbtie, societatea A preia de la societatea B creante constand in soldul facturilor neincasate.Intre societatea A si societatea X se incheie o conventie prin care societatea A acorda o diminuare de pret (se va emite o factura de stornare cu o cota de TVA de 19% - creanta neincasata dateaza din anul 2008 - de ex.) conditionata de obligatia ca societatea X sa plateasca ...
14Aug2010
Livrari de bunuri. Ajustarea bazei de impozitare a TVA. Corectarea documentelor. Cota de TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 14 Aug 2010
Intrebare: 1. Am vandut marfa la o persoana fizica sau juridica, in lunile ianuarie - iunie 2010 cu TVA 19% pentru care s-a acordat o reducere comerciala la sfarsitul lunii iunie cu TVA 19%.1.a. Daca se face retur de marfa in luna iulie? Cu ce cota de TVA se face returul? Factura se face in oglinda cu cea de livrare? Cum se storneaza factura de reducere si cu ce cota de TVA?2.b. Daca s-a acordat dintr-o ...
10Aug2010
Ajustarea bazei de impozitare a TVA. Cota aplicabila. Decontul de TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 10 Aug 2010
Intrebare: 1) Cu ce cota se storneza in iulie 2010, o factura emisa in mai 2010?2) In decontul 300 la ce rand se inregistreaza?3) In jurnalul de vanzari la ce rand se inregistreaza?
18Mar2010
Falimentul beneficiarului. Ajustarea bazei de impozitare. Decontul de TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 18 Mar 2010
Intrebare: La ce rand se cuprinde TVA in Declaratia 300 rezultata ca urmare a ajustarii bazei de impozitare conform art 138 lit d (falimentul beneficiarului) din Codul fiscal?
12Ian2021
Ajustare baza de impozitare TVA. Emitent bilet la ordin girat in faliment
de
S.M. Armaselu
valabil la 12 Ian 2021
Intrebare: In cazul in care un client imi plateste cu BO girat, iar emitentul BO intra in faliment, pot intocmi facturile pentru ajustarea bazei si a TVA?
03Mar2017
Termen de prescriere pentru ajustari TVA
de
Anca Ivanov
valabil la 03 Mar 2017
Intrebare: La data deschiderii procedurii de faliment (22.06.2009) a unui debitor o companie avea de incasat de la acesta creante reprezentand lucrari executate si facturate in luna mai 2009 si garantii de buna executie retinute din valoarea lucrarilor executate si facturate in 2007. Conform contractului perioada de garantie era de 24 luni ocazie cu care la nivelul companiei s-a inregistrat un provizion ...
21Sep2016
Confirmarea planului de reorganizare. Ajustare TVA
de
Dana Apostolescu
valabil la 21 Sep 2016
Intrebare: Avem un client incert pentru care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de confirmare a planului de reorganizare prin care creanta asupra debitorului a fost scoasa in intregime. Planul este admis dupa ianuarie 2016. Ajustarea bazei de impozitare se face prin emiterea unei facturi cu minus sau se poate inregistra prin nota contabila doar pe baza hotararii judecatoresti? Daca se emite factura cu ...
24Iul2016
Scoatere din gestiune creante neincasate. Tratament fiscal
de
Elena Garofil
valabil la 24 Iul 2016
Intrebare: Care este termenul de prescriptie reglemantat de Codul de procedura fiscala la care se face referire in Normele metodologice din Codul fiscal art. 287 "Ajustarea bazei de impozitare" alin. (4)? Daca avem de scos din evidenta clienti incerti radiati (cu facturi emise in perioada 2003-2011) de la O.R.C pemtri care au fost constituie anterior provizioane:1. care este regimul deductibilitatii ...
01Mar2016
Termenul de prescriptie. Codul de procedura fiscala
de
Dana Hristu
valabil la 01 Mar 2016
Intrebare: Cum se interpreteaza prevederea din norme:"(6) Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 287 lit. d) din Codul fiscal este permisa pentru facturile emise care se afla in cadrul termenului de prescriptie prevazut in Codul de procedura fiscala"?
02Mar2015
Aspecte privind pierderea din creanta datorata falimentului clientului
de
Popescu Diana
valabil la 02 Mar 2015
Intrebare: In cazul emiterii facturii de stornare pentru clientii la care se procedeaza la ajustarea bazei impozabile in urma hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, valoarea bazei impozabile cu minus se contabilizeaza pe rezultat reportat sau afecteaza rezultatul financiar al exercitiului curent? Aceasta suma reprezinta venit negativ neimpozabil, avand in vedere faptul ca s-a beneficiat de ...
19Nov2014
Client in faliment. Provizionae si ajustare TVA
de
Dana Hristu
valabil la 19 Nov 2014
Intrebare: Avem un client intrat in faliment si neicasat cu suma de 84000lei(incusiv tva). Am participat la masa credala si nu am reusit sa recuperam nimic.Este corect sa fac urmatoarele inregisrari?6814=491 cu suma de 84000 lei,si 4118=4111? Cand voi inchide conturile 491 si 4118,cheltuiala este deductibila din punt de vedere fiscal la calculul ipozitului pe profit in luna in care constitui provizionul? ...
14Nov2014
Ajustare TVA. Depreciere creante
de
Irina Coma
valabil la 14 Nov 2014
Intrebare: Avem un client neincasat pentru care am constituit o ajustare pentru deprecierea creantei .Suntem nevoiti sa scoatem din evidentele noastre contabile aceasta creanta nerecuperabila ca urmare inchiderii procedurii insolventei si radierii debitoarei din evidentele Registrului Comertului ( sentinta fiind definitiva si publicata in Buletinul procedurilor de insolventa)Ca urmare a faptului ca ...
07Oct2014
Client radiat de la O.N.R.C.. Tratament fiscal TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 07 Oct 2014
Intrebare: Referitor la raspunsul primit in data de 06.10.2014 la intrebarea adresata in data de 02.10.2014 -Client radiat de la O.N.R.C.. Tratament fiscal TVA si impozit pe profit 1. Credem ca s-a strecurat o eroare in calculul sumei rezultata din ajustarea bazei de impozitare . Aceasta este 168.376,76 ron, NU 200.368 ron. ( creanta totala fiind de 1.054.570 inclusiv TVA 19 %) .2. Raportarea acestei ...
27Feb2014
Ajustare TVA la falimentul clientului
de
Anca Ivanov
valabil la 27 Feb 2014
Intrebare: Aplicand prevederile art. 138 lit. d) din Codul fiscal: Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 852006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, hotarare ramasa definitiva si irevocabila, referitor la ajustarea bazei TVA:chiar daca soldul de incasat se compune din mai multe ...
17Iun2011
Care este procedura scoaterii din evidenta a datoriilor catre furnizori?
de
Marius Mihalache
valabil la 17 Iun 2011
Intrebare: Dorim sa scoatem din evidente un client declarat in faliment in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA cf. art.138 lit. d) din Codul Fiscal, facturile de ajustare se intocmesc cu TVA 24% sau 19% cat era la data emiterii facturilor initiale? Care este procedura scoaterii din evidenta a datoriilor catre furnizori mai mari de ...
05Aug2010
Discount-uri acordate. Cota de TVA aplicabila
de
Irina Dumitrescu
valabil la 05 Aug 2010
Intrebare: Va rog sa ne ajutati in interpretarea Hotararii 76830.07.2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003. Mai exact conform Art. I, A., (2) "In aplicarea art. 134^2 alin. (3) din Codul Fiscal, in cazul in care intervin evenimentele prevazute la art. 138 din Codul Fiscal, ulterior datei de 1 iulie 2010, cota aplicabila pentru ajustarea bazei de impozitare ...
18Sep2009
Implicatiile fiscale in cazul declararii falimentului
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 18 Sep 2009
Intrebare: Ce obligatii are contabilul in cazul declararii falimentului si ce implicatii fiscale intervin? Ce ajustari se fac d.v.p.d. al TVA din perspectiva furnizorului?
19Mar2020
Ajustarea bazei de impozitare in cazul
de
Simona Stanculescu
valabil la 19 Mar 2020
Intrebare: In cazul in care o societate a fost radiata, ce se intampla cu facturile neplatite de aceasta? Pot fi stornate de catre furnizorul prestator de servicii?
23Mar2017
Reduceri financiare acordate. Ajustarea bazei de impozitare a TVA
de
Dana Hristu
valabil la 23 Mar 2017
Intrebare: O societate comerciala din Romania inregistrata in scopuri de TVA acorda clientilor sai reduceri financiare pentru achitarea creantelor inainte de termenul normal de scadenta. Astfel, pentru incasarea unei creante in avans fata de termenul contractual societatea acorda o reducere de 2% din valoarea creantei. Societatea este obligata sa ajusteze baza de impozitare a TVA pentru reducerile ...
20Mar2017
Ajustarea bazei TVA la reduceri comerciale
de
Anca Ivanov
valabil la 20 Mar 2017
Intrebare: Odata cu modificarea Legii 321/2009 facturarea de catre client a serviciilor de marketing conform clauzelor contractuale a fost interzisa societatile avand obligatia de a reface contractele incheiate. Aceste servicii erau exprimate in procente din cifra de afaceri realizata de partener si erau facturate de catre acestia (clientul devenit furnizor de astfel de servicii) fiind inregistrate in ...
15Mar2014
Prestari intracomunitare de servicii. Ajustarea bazei de impozitare a TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 15 Mar 2014
Intrebare: Societatea X din Romania are incheiat un contract de prelucrare in lohn cu firma Y din Germania.Firma Y din Germania a hotarat ca suma achitata pentru prelucrare firmei X din Romania in anii 2012 si 2013 a fost gresita, pentru diferenta pozitiva am primit o nota de credit prin care se majoreaza contravaloarea prelucrarii cu diferenta aferenta celor 2 ani.Cum se inregistreaza in ...
25Feb2014
Ajustarea bazei de impozitare - metode de estimare
de
Mihaela Benta
valabil la 25 Feb 2014
Intrebare: O societate ce activeaza in domeniul constructiilor civile executa o lucrare catre un tert ce este facturata sub valoarea costurilor inregistrate in devizele de lucrari - bonuri de consum.Organul de inspectie majoreaza veniturile impozabile cu valoarea costurilor nefacturate la care adauga o cota de profit fiind invocate prevederile art. 67, alin. 2). lit. b) din OG nr. 922003, republicata, cu ...
27Oct2013
Ajustarea bazei impozabile TVA
de
Bogdan Costea
valabil la 27 Oct 2013
Intrebare: Societatea noastra a avut un contract de furnizare conducte preizolate pentru magistrale termice cu o societate ungara, inregistrata in Romania ca platitoare de TVA. Produsele au fost destinate pentru reabilitarea retelei termice a municipiului Zalau in anul 2011. Societatea noastra si-a indeplinit toate clauzele contractuale, dar firma maghiara nu a platit integral suma datorata. Dupa furtunoase ...
21Iul2010
Societate in insolventa. Ajustarea bazei de impozitare a TVA. Regimul aplicabil
de
Irina Dumitrescu
valabil la 21 Iul 2010
Intrebare: Avem urmatoare speta de clarificat:SA produce si vinde articole de imbracaminte sportiva si pulovere din fire de lana si pna.... Vanzarea se face printr-un punct de lucru in Bucuresti, in regim engross, catre 40-50 magazine diferite, din Capitala si imprejurimi, plata dupa vanzare, la sfarsitul sezonului (luna 03 + luna 09) .... in luna 03_2009, SA intra in procedura de insolventa.....Se ...
28Iun2010
Ajustarea bazei de impozitare a TVA. Cota de taxa aplicabila
de
Irina Dumitrescu
valabil la 28 Iun 2010
Intrebare: In luna 06.2010 am emis o factura reprezentand vanzarea unui mijloc fix, in luna 07.2010 clientul returneaza bunul datorita faptului ca nu este multumit de caracteristicile in exploatare. Trebuie facuta factura de stornare, intrebarea este la ce cota calculez TVA pe factura de storno, avand in vedere ca in luna 06 TVA a fost 19%, iar in luna 07 este 24%.
21Dec2023
Codul fiscal 2024
de
Colectiv Rentrop&Straton
21 Dec 2023
CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015(Legea nr. 227/2015)EMITENT: ParlamentulPUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 Forma valabila la data de 01 ianuarie 2024 Reglementari care au intervenit de la publicare:1. ORDONANtA DE URGENta nr. 41 din 30 septembrie 20152. ORDONANtA DE URGENta nr. ...
12Dec2022
Anulare creante asupra furnizorilor debitori
de
Anca Ivanov
valabil la 12 Dec 2022
Intrebare: In situatia in care se prescriu avansuri facturate (si achitate) de la furnizori, avand in vedere faptul ca TVA de pe factura de avans furnizor a fost dedusa, mai trebuie ajustata TVA? Factura de avans achitata are o vechime de peste 3 ani si nu mai poate fi recuperata nici suma, nici marfa (serviciul) pentru care s-a acordat avansul.1. Ce monografie contabila se aplica pentru inchiderea ...
10Nov2022
Creanta neincasata. Ajustare TVA
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 10 Nov 2022
Intrebare: O societate comerciala are o creanta neincasata din anii 2016 si 2017. In anul 2018 societatea intra in insolventa si in iulie 2022 se aproba prin hotarare judecatoreasca planul de reorganizare prin care creanta noastra este redusa la 3% din suma.Incepand cu ce data putem face ajustarea TVA? Incepand cu august 2022 sau cu ianuarie 2023?