1519 intrebari si raspunsuri despre declaratia 300 oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 8
Se afiseaza 211 - 240 din 1519 intrebari si raspunsuri
14Feb2013
Factura refuzata la plata. Tratament contabil si fiscal
de
Steluta Porojan
valabil la 14 Feb 2013
Intrebare: In luna noiembrie 2012 s-a emis o factura de prestari de servicii (manopera) privind punerea in functie a unui sistem cu autodeclansare in caz de incendiu. Centrala care alimenteaza sistemul este pusa la dispozitie de catre client. In luna Februarie 2013 primim o notificare care precizeaza ca aceasta factura emisa in noiembrie 2012 NU a fost acceptata la plata pe motiv ca aceasta centrala ...
26Ian2013
Exigibilitate TVA. Declaratii 300, 390 si Intrastat
de
Dana Hristu
valabil la 26 Ian 2013
Intrebare: Am un avans incasat in 2012 de la o firma din comunitate pentru care s-a emis factura. In luna ianuarie 2013, s-a efectuat livrarea bunurilor comandate, valoarea acestora fiind egala cu valoarea avansului. S-a emis factura cu pozitia de storno avans si pozitia cu valoarea bunului, factura finala avand valoare zero. Cum raportez aceasta operatiune in declaratia Intrastat, Declaratia 390 si ...
12Ian2013
Anulare inregistrare in scop de tva.
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 12 Ian 2013
Intrebare: Societate infiintata in 2012, inregistrata in scop de TVA cu perioada fiscala trimestru, intocmeste deconturile de tva astfel:- pentru trimestrul 3 2012 are declarat in decontul de TVA doar la achizitii o factura cu baza 5 lei si tva 1 leu .- pentru trimestrul 4 2012 nu are declarat nimic in decontul de TVA.Acestei societati i se anuleaza inregistrarea in scop de TVA? cele doua perioade ...
12Ian2013
Inregistrari contabile import marfa
de
Popescu Bianca
valabil la 12 Ian 2013
Intrebare: O societate platitoare de TVA din Romania, inregistrata in ROI, primeste o factura de marfuri din China, marfa care nu ajunge pe teritoriul Romaniei ci ajunge direct la beneficiarul din Italia, la care societarea din Romania ii intocmeste factura de vanzare. Care sunt obligatiile societatii din Romania d.p.d.v. al inregistrarilor contabile atat la import cat si la livrare, a gestiuni de marfuri ...
29Dec2012
Sistemul TVA la incasare
de
Amelia Dumitras
valabil la 29 Dec 2012
Intrebare: O societate transport marfa intern si intracomunitar, platitoare de TVA, cu cifra de afaceri peste 2.250.000 lei, se elibereaza doua facturi in data de 04.01.2013 scadent la 45 de zile, data incasarii in 08.02.2013, in valoare de 900 lei plus TVA in valoare de 216 lei, o factura la o persoane juridica care aplica sistemul TVA de incasare si cealalta factura la o persona juridica care nu aplica ...
13Dec2012
Completare decont de TVA
de
Dana Hristu
valabil la 13 Dec 2012
Intrebare: Pe ce rand trebuie trecut TVA de 50% nedeductibila la benzina, piese, cumpararea unui automobil in declaratia 300?
08Dec2012
Achizitie intracomunitara in Portugalia
de
Bogdan Costea
valabil la 08 Dec 2012
Intrebare: Firma achizitioneaza materie prima din Belgia. Firma din Belgia o factureaza catre noi, firma din Romania, dar la cerinta noastra, materia prima este descarcata in Portugalia. In Portugalia, avem contract cu o firma executoare de matrite, iar materia prima din Belgia o trimitem in Portugalia pentru a fi efectuate probe pe acele matrite comandate.Cum se va inregistra aceasta factura din punct ...
31Oct2012
Declararea prin formularul 300 a TVA nedeductibila
de
Dana Hristu
valabil la 31 Oct 2012
Intrebare: Am inregistrat o cheltuiala de cazare nedeductibila (pentru o persoana care nu este angajata firmei), dar factura emisa de furnizor contine TVA.Nota contabila pe care am facut-o: %= 401 - 1246252 - 1004426 - 24Am venit si am facut ajustarea TVA nedeductibil (si a cheltuielii) cu nota : 6252 = 4426 - 24 lei. Va rog sa-mi spuneti in decontul 300 de TVA la ce rubrica se declara acest ...
18Oct2012
Achizitie intracomunitara de bunuri. Compensare rate lunare. Declaratia 390
de
Popescu Diana
valabil la 18 Oct 2012
Intrebare: Societatea noastra (Transport marfa), platitoare de TVA si inregistrata in Registru Operatorilor Intracomunitari,a achizitionat in luna septembrie 2012 un autocamion de mare tonaj de la o firma din Germania platitoare de TVA si impozit inregistrata in Registrul Operatorilor Intracomunitari ( pentru care firma noastra efectueaza transport de marfa intracomunitar). Aceasta achizitie s-a efectuat ...
09Oct2012
Sistemul de plata a TVA la incasare
de
Amelia Dumitras
valabil la 09 Oct 2012
Intrebare: Cum se procedeaza in cazul in care firma are o cifra de afaceri < de 2250000lei,in ceea ce priveste colectarea TVA? Care sunt etapele pentru depunerea notificarii? Daca firma este actionar la o alta firma care aceeasi actionari (ca si prima) se considera grup fiscal unic?
08Oct2012
Import marfa China. Inregistarare TVA in contabilitate
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 08 Oct 2012
Intrebare: La un import marfa din China cum se inregistreaza in contabilitate TVA calculat pe DVI , cum se declara in D300?
07Oct2012
achizitie intracomunitara de bunuri in conditia de livrare ex works
de
Amelia Dumitras
valabil la 07 Oct 2012
Intrebare: O firma X din Romania,platitoare de TVA si inscrisa in ROI,achizitioneaza marfuri din Germania, 2000 kg ,in valoare de 6000 EUR.Transportul marurilor din Germania in Romania se efectueaza de o firma din Romania la pretul de 1000 EUR +TVA si este suportat de cumparator,respectiv de catre firma X din Romania.1.Intrucat transportul este inclus in costul de achizitie al marfurilor va rog sa ma ...
16Sep2012
Corelatii intre Decont de TVA (300) si Declaratia informativa (394). Cum se raporetaza TVA nedeductibila in Decontul de TVA
de
Dana Hristu
valabil la 16 Sep 2012
Intrebare: Va rog, a ma ajuta, cu raspunsul unui caz, pe care vi-l voi prezenta mai jos, privind evidentierea valorii TVA nedeductibil in decontul de TVA, astfel incat sa se respecte corelatia intre D394 si D300.CAZ: O societate achizitioneaza combustibil,in valoare de 12.400lei (TVA inclus), avand drept de deducere TVA 50%. Avem urmatoarele note contabile: 3022=401 10.000 4426=401 ...
20Iul2012
Curs valutar import marfa China
de
Adrian Benta
valabil la 20 Iul 2012
Intrebare: O societate comerciala efectueaza un import de marfa din China conform conditii de livrare FOB. Factura este emisa cu data de 11.05.2012 de catre furnizor iar DVI este emisa cu data de 6.06.2012, cursul de schimb USD din DVI 3.5272 lei. Marfa a fost receptionata cu data de 7.06.2012.Va rugam sa ne comunicati care este cursul valutar folosit pentru inregistrarea importului de marfa:1. Cursul ...
13Iul2012
Obligatii fiscale. Societate civila de avocati
de
Dana Apostolescu
valabil la 13 Iul 2012
Intrebare: Ce obligatii fiscale are o societate civila de avocati, platitoare de TVA? Cum organizeaza contabilitatea si ce declaratii se depun? Cum se impart dividendele intre avocati, ce declaratie se depune?
12Iul2012
Achizitie de bunuri supuse masurilor de simplificare
de
Ionut Jinga
valabil la 12 Iul 2012
Intrebare: O societate comerciala (platitor lunar de TVA) a achizitionat in luna mai seminte de porumb supuse masurilor de simplificare. In luna iunie a primit o factura pe care scrie: discount voucher" x lei si la tva taxare inversa. Cum trebuie sa declar aceasta factura in decontul 300 si in declaratia 394? In decont trebuie sa bifez casuta "Ati efectuat operatiuni cu cereale si plante tehnice pt care se ...
30Mar2012
Completare declaratie 394 si 300 taxare inversa
de
Adrian Benta
valabil la 30 Mar 2012
Intrebare: Va rog sa precizati unde scrie corelatiile dintre Declaratia 300 si Declaratia 394?Am avut in ianuarie urmatoarea situatie: societatea a avut livrari cu taxare inversa. In randul 17.1 din Declaratia 300 am trecut randurile L si V din Declaratia 394. Am primit notificare de la finante sa corectez decontul pentru ca in randul 17.1 nu trebuia adaugat livrarea cu taxare inversa? Nici in randul 27.1 ...
19Feb2012
Inregistrare factura nedeductibila. Decont TVA. Corelatie 394
de
Irina Coma
valabil la 19 Feb 2012
Intrebare: Societatea X platitoare de TVA a primit in luna ianuarie o factura cu TVA pentru achizitionarea unui serviciu care reprezinta o cheltuiala nedeductibila in contabilitate, in valoare de 100 lei plus TVA 24 lei. Unde se regaseste aceasta factura in Declaratia 300 pentru a se corela cu Declaratia 394? In Declaratia 300 la randul 22 cu baza 100 si TVA 24, la rd.30 cu baza (100) si TVA (24) si la rd. ...
23Ian2012
TVA pentru penalitati
de
Irina Coma
valabil la 23 Ian 2012
Intrebare: Am primit de la un client din Germania o factura de penalitati pentru livrarea cu intarziere a comenzilor. Fac precizarea ca in contractul comercial incheiat intre firmele noastre este specificat faptul ca pentru intarzierea livrarilor de marfa se percep penalitati. Cum inregitrez aceasta factura d.p.d.v.TVA? La ce rand din decontul de TVA trebuie sa o inregiztrez?
23Ian2012
Depunere Declaratia 394
de
Amelia Dumitras
valabil la 23 Ian 2012
Intrebare: In luna februarie 2012 primim facturi emise cu data de ianurie 2012.In contabilitate noi le inregistram in luna februarie 2012.Intrebarile noastre sunt: 1. In Declaratia 394 ele se declara in ianuarie, nu? Si daca am depus declaratia, asta inseamna ca vom depune o noua declaratie 394 aferenta lunii ianuarie 2012. Este corect asa?2. In jurnalul de cumparari evidentiem factura la data ...
25Nov2011
Venituri din chirii scutite de TVA. Calcul prorata
de
Amelia Dumitras
valabil la 25 Nov 2011
Intrebare: O societate comerciala realizeaza venituri din chirii scutite de TVA, precum si alte venituri din refacturare utilitati, prestari de servicii. De asemenea, facturile de achizitii sunt cele de utilitati si alti furnizori de servicii. In acest caz, pentru TVA se calculeaza prorata? Va rog sa-mi dati un exemplu de calcul al proratei. Cum completez declaratia 300?
23Nov2011
Penalitati catre stat. Inregistrari contabile
de
Gabi Popescu
valabil la 23 Nov 2011
Intrebare: Pentru neplata taxei de drum conform procesului verbal de constatare a contraventiei se plateste o penalitate catre stat si in acelasi timp se plateste si un tarif de despagubire catre DRDP Brasov. Pentru tariful de despagubire care se plateste catre DRDP Brasov, ei emit factura dar factura include si TVA. Intrebarea este daca TVA este deductibila si care ar fi inregistrarile contabile pentru ...
09Nov2011
Livrarea de servicii catre o persoana juridica. Inregistrari contabile
de
PortalMonografiiContabile.ro
valabil la 09 Nov 2011
Intrebare: Pentru o livrare de servicii catre o persoana juridica din Ungaria, platitoare de TVA, ce inregistrari trebuie sa se faca si unde se declara in declaratia 300?
22Oct2011
Bunuri acordate ca mostre. TVA. Deductibilitate cheltuieli
de
Irina Dumitrescu
valabil la 22 Oct 2011
Intrebare: Va rugam sa ne comunicati cum vom proceda cu (mostre) produse finite trimise catre Indagra 2011, pentru a fi prezentate pe stand.1.Produsele finite au fost livrate cu ajutorul altei firme din grup pe baza de aviz de imsotire2.Facturam catre sine si inchidem cu ajutorul cheltuielilor de publicitate.3.TVA il colectam si il declaram in Declaratia 300 Intrebam pentru ca nu stim daca reusim sa ...
20Sep2011
Servicii de manipulare in zona libera, baza TVA
de
Daniel Manole
valabil la 20 Sep 2011
Intrebare: Societatea (RO) face import de marfa si are urmatoarele situatii:- primeste factura pentru imobilizarea containerului in terminalul din zona libera de la o societatea cu cod valid de TVA (DK)- primeste factura de penalitati intarziere pentru marfa stationata in zona libera Constanta de la societatea cu cod valid de TVA;Care sunt implicatiile dpv TVA?Unde se inregistreaza in decontul ...
28Iul2011
Declarare credite note in Declaratia 390. Inregistrari contabile
de
Irina Coma
valabil la 28 Iul 2011
Intrebare: Am primit o factura de reducere (credit note) aferente unei achizitii intracomunitare. Se raporteaza in Declaratia 390? Iar in Declaratia 300 se pune la regularizari ?
22Iul2011
Declaratia 390. Produse accizabile. Baza TVA
de
Adrian Benta
valabil la 22 Iul 2011
Intrebare: Conform celor 3 extrase legislative de mai jos, va rugam raspuns la urmatoarea intrebare teoretica, pentru care vom folosi un exemplu pentru o mai buna intelegere.Societatea cumpara din UE alcool in valoare de 10 euro la curs 4 lei. Accizele sunt 5 lei pt alcoolul de mai sus Cf art 1381, baza de impozitare pt tva este 10*4+5=45Pentru cei 5 lei, TVA se contabilizeaza prin taxare inversa ...
27Mar2011
Operatiuni intracomunitare. TVA
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 27 Mar 2011
Intrebare: Tranzactiile au loc intre parteneri intracomunitari (Romania-Franta):1. O firma din Romania - numita "A", inregistrata in scopuri de TVA in Romania, producatoare de elemente pentru structuri case de lemn, si/sau prestatoare de servicii montaj structuri case de lemn si,2. O firma din Franta-numita "B", inregistrata in scopuri de TVA in Franta, beneficiara (client).Descrierea tranzactiilor ce ...
13Mar2011
Livrari de bunuri. TVA
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 13 Mar 2011
Intrebare: Un client din UE mi-a comandat o marfa, dar doreste sa i-o livrez nu la sediul din tara lui, ci undeva in Romania la un alt client. Cum trebuie sa emit factura cu sau fara TVA conform legislatiei fiscale valabile de la 01.01.2011. In declaratia 300 la ce rand se va trece si ce declaratii mai trebuie intocmite (declaratii recapitulative).
11Mar2011
Marfuri achizitionate din Belgia si livrate in Serbia. TVA. Inregistrari contabile
de
Irina Dumitrescu
valabil la 11 Mar 2011
Intrebare: O societate A din RO achizitioneaza bunuri de la o societate B din Belgia. Bunurile sunt revandute dar la un pret de vanzare diferit de pretul de achizitie (cu adaos comercial) de catre societatea A din RO care actioneaza in calitate de cumparator-revanzator pe seama si in numele sau, unei societati C din Serbia stat tert. Bunurile circula pe relatia Belgia- Serbia. Transportul este efectuat de o ...