Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 20 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Calendar fiscal
  •   « Mai 2024 »  
    D L M M J V S
    1011 
    12 13 14 1516 17 18 
    19 2021 22 23 24 25 
    26 2728 29 3031
TVA, facilitati si raspunderea contabilului [14 sept. 2023]

2025 intrebari si raspunsuri despre semnul minus oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Se afiseaza 1 - 30 din 2025 intrebari si raspunsuri
14Sep2017

Inregistrare factura energie electrica cu semnul minus

de Dana Hristu valabil la 14 Sep 2017
Intrebare: In anul 2016 societatea a platit facturile de energie electrica in care erau incluse si certificatele verzi. In luna septembrie 2017 am primit factura de regularizare reprezentand contravaloarea certificatelor verzi cu semnul minus din 2016. Cum inregistram aceasta factura in contabilitate?
18Mar2021

Stornare factura fara semnul minus

de Elena Ionescu valabil la 18 Mar 2021
Intrebare: Am primit o factura de la un colaborator( prestari servicii-transport) cu valori pozitive, dar cu mentiunea factura storno. Este corect?Acesta este raspunsul pe care l-am primit de la ei: Softul pe care il folosim nu ne permite emiterea facturilor cu valori negative. Conform Codului fiscal, emiterea acestor facturi de storno cu valoare pozitiva este permisa atat timp cat ...
10Iun2022

Reducere baza de impozitare in cazul reducerilor financiare

de Anca Bilas valabil la 10 Iun 2022
Intrebare: O reducere financiara acordata conform contractului, pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate, face obiectul reducerii bazei de impozitare TVA si in acest sens suntem obligati sa emitem o factura cu semnul minus pentru contravaloarea acestei reduceri?
22Mai2022

SAF-T. Codificare facturi in rosu

de Irina Dumitrescu valabil la 22 Mai 2022
Intrebare: In nomenclatorul pentru tipurile de facturi emise si primite, in ceea ce priveste declaratia SAF-T, facturilor de storno li se atribuie codul 381 - pentru facturile cu semnul minus, indiferent de motivul stornarii. Ne intereseaza cum sunt tratate facturile de regularizare avans (in cazul in care stornarea avansului se face pe factura separata), precum si facturile de discount? Acestea fiind cu ...
03Mar2022

Inregistrarea dublata a vanzarilor. Achizitie si revanzare teste COVID

de Olguta Crevelescu valabil la 03 Mar 2022
Intrebare: Societatea este farmacie.1.In data de 29.11.2021 casele de marcat au fost conectate la ANAF. Toate casele de marcat tip DATECS au inceput sa inregistreze pe jurnalul de vanzari zilnic si valoarea de compensat cu casa de sanatate CNAS pentru ca in luna noiembrie 1-2 zile au fost denaturate, luna decembrie a fost integral - abia in ianuarie s-a observat.Pentru valoarea compensata cu CNAS se ...
16Dec2021

Anularea dreptului de ajustare a TVA

de Anca Ivanov valabil la 16 Dec 2021
Intrebare: Societatea X SRL are o creanta neincasata de la societatea Y SRL care a fost radiata in 2015 ca urmare a falimentului. In 2017 societatea X SRL ajusteaza baza de impozitare a tva, inscriind in decontul de TVA la rd.16 suma cu semnul minus a tva. Efectueaza inregistrarile de scoatere din evidenta a creantei pe baza de nota contabila, fara a intocmi factura storno pentru aceasta creanta. Putea ...
13Dec2021

Furnizor de energie electrica. Monografie contabila privind ajutoarele cuvenite clientilor

de Otilia-Mihaela Roman valabil la 13 Dec 2021
Intrebare: In cazul societatilor furnizoare de energie electrica si gaze naturale, cu referire la Ordonanta de Urgenta 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul din sezonul rece 2021-2022, care este monografia contabila in urmatoarele trei situatii:1. Ajutorul acordat de primarii in urma unei cereri depuse de consumatorul cu venit mic care va trebui sa apara pe factura ...
13Aug2021

Ajustare tva faliment. Tratament contabil si fiscal

de Olguta Crevelescu valabil la 13 Aug 2021
Intrebare: Potrivit art. 287 lit. d) din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018, contribuabilii pot ajusta baza de impozitare pentru TVA in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa ca urmare a:a) intrarii in faliment a beneficiarului; saub) ca urmare a punerii in aplicare a unui plan de ...
29Iun2021

Rectificare declaratii recapitulative (390)

de Dana Hristu valabil la 29 Iun 2021
Intrebare: In luna mai 2021 am depus d390 la care am selectat eronat anul 2020. Declaratia continea o achizitie intracomunitara de bunuri, o achizitie intracomunitara de servicii si o livrare intracomunitara. Cum reglez aceasta eroare? Am incercat sa depun o rectificativa cu nicio pozitie completata pentru luna mai 2020, dar nu mi-o valideaza. Trebuie sa o completez cu aceleasi pozitii, dar cu semnul ...
23Ian2021

Modificare factura initiala transmisa clientului

de Elena Garofil valabil la 23 Ian 2021
Intrebare: Emit o factura catre un client cu o valoare, imi dau seama ca am gresit factura, o modific si trimit modificarea ei. Clientul se inregistreaza cu factura initiala, nu cu cea modificata. Prin urmare, eu am o factura cu o valoare, el aceeasi factura cu alta valoare.Cum o pot corecta?
08Oct2020

Facturi de discount emise in numele furnizorului. Inregistrare si declarare

de Simona Stanculescu valabil la 08 Oct 2020
Intrebare: Conform contractului de vanzare-cumparare, clientul emite in numele furizorului autofactura nr. 3/01.10.2020 reprezentand bonus la cifra de afaceri si bonus de marketing. Factura are semnul minus. Aceasta factura trebuie inregistrata in contabilitatea furnizorului in modulul de clienti cu semnul minus? Va fi inscrisa in jurnalul de vanzari si declarata in D394 ca factura de client cu semnul ...
01Oct2020

Client aflat in procedura de declarare a falimentului. Ajustarea negativa a bazei de impozitare TVA

de Amelia Dumitras valabil la 01 Oct 2020
TVA
Intrebare: Societatea noastra are un client care se afla in procedura de faliment din octombrie 2018, procedura aflata in desfasurare. Din aprilie 2019 a fost trecuta si in registrul contribuabililor inactivi. In septembrie 2020 administratorul decide ajustarea TVA. Au fost intocmite facturi cu semnul minus.1. Facturile de stornare se raporteaza in D394?2. Facturile de stornare trebuie inregistrate ...
13Nov2019

Ajustare TVA pentru client in faliment. Inregistrare contabila

de Olguta Crevelescu valabil la 13 Nov 2019
Intrebare: Prin Legea 30/2019 s-a stabilit ca in cazul in care intrarea in faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 si nu a fost pronuntata hotararea judecatoreasca definitiva/definitiva si irevocabila de inchidere a procedurii prevazute de legislatia insolventei pana la aceasta data, ajustarea se efectueaza in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019. In ceea ce priveste ajustarea taxei ...
13Sep2019

Scoatere din evidenta clienti neincasati. Anulare provizioane in 2019

de Vera Constantin valabil la 13 Sep 2019
Intrebare: Avem un client cu o factura neincasata din anul 2009, in suma de 536.000 lei. In anul 2011 s-a pronuntat deschiderea procedurii generale a insolventei. Firma, la momentul respectiv, a trecut creanta la incerte (contul 4118) si a constituit provizioane pentru depreciere 30% deductibil 160.800 lei si 70% nedeductibil 375.200 lei. In luna august 2019 am primit comunicarea hotararii civile emisa in ...
15Iun2019

Ajustare negativa a bazei de impozitare TVA. Inregistrari contabile

de Amelia Dumitras valabil la 15 Iun 2019
TVA
Intrebare: Referitor la intrebarea:In noiembrie 2017 am depus spre incasare 6 bilete la ordin dar au fost refuzate de banca clientului din lipsa de disponibilitati. Clientul se scuza ca are niste probleme financiare si ne promite ca ne va plati suma la inceputul anului 2018 ceea ce nu s-a realizat astfel ca in urma cererii noastre am primit de la tribunal o comunicare pentru deschiderea procedurii ...
02Mai2019

Ajustare TVA. Client in faliment. Tratament contabil si fiscal

de Olguta Crevelescu valabil la 02 Mai 2019
Intrebare: Pentru facturile emise cu semnul minus in vederea ajustarii TVA conform prevederilor art. 287,lit. d) din Cod fiscal, astfel cum a fost modificat de Legea 30/2019, au societatile comerciale obligatia sa inregistreze si scoaterea din evidenta a creantei (valoarea fara TVA) prin inregistrarea 654=4118 cu reluarea la venituri a ajustarilor pentru depreciere aferente,prin inregistrarea ...
21Apr2019

Ajustare TVA. Constituire provizioane

de Gabi Popescu valabil la 21 Apr 2019
TVA
Intrebare: Pentru ajustarea TVA in cazul unui client radiat in luna februarie 2019 pentru care am avut provizion constituit voi emite factura de ajustare cu semnul minus in luna martie 2019.1. La cumparator trec numele si datele clientului respectiv?2. Factura nu se transmite clientului fiind radiat. Dpdv al D394 aceasta factura nu va fi declarata la punctul 1. Operatiuni-Facturi clientul fiind radiat ...
08Ian2019

Achizitie intracomunitara si import bunuri. Tratament fiscal TVA

de Amelia Dumitras valabil la 08 Ian 2019
Intrebare: Societatea A din Romania efectueaza o achizitie intracomunitara a unei linii de fabricatie de la societatea B din Italia. Ambele societati sunt inregistrate in scop de TVA, cea din Italia cu cod valid in VIES. Pentru plata acestei linii societatea A primeste in perioada 27.06.2017/ 05.07.2018 - 5 facturi de avans pe care le contabilizeaza aplicand taxarea inversa si le declara in D300 si D390. In ...
28Iul2018

Ajustari TVA pentru stocuri lipsa din gestiune

de Simona Stanculescu valabil la 28 Iul 2018
TVA
Intrebare: Pentru lipsurile neimputabile inregistrarea in contabilitate TVA rezultat din ajustare se cuprinde in declaratia 300 la randul 30 "Regularizari de taxa dedusa" cu semnul minus. Se emite autofactura pentru aceste lipsuri neimputabile sau se face doar ajustarea TVA (635 = 4426)?
14Mai2018

Livrare marfuri. Cedare cesiune creanta

de Irina Coma valabil la 14 Mai 2018
Intrebare: Societatea X a efectuat in perioada 2011-2012 livrari de marfuri catre societatea Y. In anul 2012 societatea Y cedent, in baza contractului de cesiune, cesioneaza creanta pe care o are fata de societatea Z catre societatea X-cesionar la valoarea obligatiei de plata pe care societatea Y o are fata de societatea X. Societatea Z se afla in insolventa iar in anul 2015 a fost acceptat de catre ...
30Apr2018

Stornare impozit pentru nerezidenti. Procedura restituire

de Elena Garofil valabil la 30 Apr 2018
Intrebare: In anul 2017, societatea a primit facturi reprezentand redevente de la un furnizor nerezident din Franta. La plata acestor facturi, a fost retinut impozitul pe venituri obtinute de nerezidenti din Romania conform conventiei de evitare a dublei impuneri. In anul 2018, societatea nerezidenta din Franta emite catre societatea din Romania o factura storno privind redeventele aferente anului 2017. Cum ...
03Iul2017

Corectarea informatiilor raportate prin declaratia informativa cod 394

de Amelia Dumitras valabil la 03 Iul 2017
TVA
Intrebare: In luna aprilie 2017 am declarat in D394 doua facturi de la o societate de asigurari (facturile erau fara TVA avand pe ele asigurari auto). Cum corectez aceasta greseala in D394? Fac rectificativa pentru luna aprilie sau le trec cu semnul minus in declaratia lunii in care am constatat eroarea? Tot in luna aprilie 2017 am trecut doua societati comerciale la parteneri fara TVA si ele trebuiau ...
21Sep2016

Confirmarea planului de reorganizare. Ajustare TVA

de Dana Apostolescu valabil la 21 Sep 2016
Intrebare: Avem un client incert pentru care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de confirmare a planului de reorganizare prin care creanta asupra debitorului a fost scoasa in intregime. Planul este admis dupa ianuarie 2016. Ajustarea bazei de impozitare se face prin emiterea unei facturi cu minus sau se poate inregistra prin nota contabila doar pe baza hotararii judecatoresti? Daca se emite factura cu ...
25Apr2016

Corectarea facturilor transmise beneficiarilor

de Dana Hristu valabil la 25 Apr 2016
Intrebare: Cum se corecteaza o factura emisa eronat? Se poate emite doar o singura factura care sa contina doar articolul cu cantitatea mentionata eronat (cu semnul minus) si cantitatea corecta?
14Feb2016

Renuntarea la achizitia unui teren. Stornarea operatiunii

de Constanta Popa valabil la 14 Feb 2016
Intrebare: Un asociatul al unui societati care are ca obiect de activitate constructii intentioneaza sa vanda un teren firmei pentru a face o constructie. Se face o promisiune de vanzare in anul 2012 iar firma opereaza in contabilitate 232 = 401 (valoarea terenului). Tranzactia nu se mai finalizeaza deoarece firma nu mai doreste sa faca constructia respectiva iar in anul 2015 se renunta la promisiunea de ...
26Ian2016

Ajustarea bazei de impozitare a TVA. Credit-note

de Amelia Dumitras valabil la 26 Ian 2016
TVA
Intrebare: In anul 2009 s-a efectuat o achizitie intracomunitara, activitatea fiind scutita fara drept de deducere, nu s-a dedus TVA dar a fost colectata si platita catre stat (suntem platitori de TVA, si inscrisi in ROI astfel s-a aplicat taxarea inversa). Factura nu a fost platita in intregime catre furnizorul extern. In luna decembrie 2015, acest furnizor a emis un credit note catre noi referitor la ...
14Nov2015

Retur piese de schimb. Declararea in Intrastat

de Constanta Popa valabil la 14 Nov 2015
Intrebare: O societate comerciala, persoana juridica romana si platitoare de TVA, achizitioneaza piese de schimb din Italia pentru motociclete utilizate in competitii sportive.La intelegerea cu furnizorul italian, dupa terminarea competitiei sportive, piesele de schimb neutilizate au fost returnate. La data achizitiei intracomunitare, societatea comerciala, persoana juridica romana, nu avea obligatia ...
19Mai2015

Retur de marfa

de Anca Ivanov valabil la 19 Mai 2015
TVA
Intrebare: Societatea a achizitionat anvelope de la un distribuitor,anvelope vandute mai departe unui client.Aceste anvelope au perioada de garantie de 2 ani.Distribuitorul suporta eventualele cheltuieli in perioada de garantie.Clientul returneaza anvelopele catre compania noastra pe motiv de defect de fabricatie.Compania noastra returneaza anvelopele catre distribuitor , acesta face factura cu minus ...
16Mai2015

Emitere bon casa de marcatt in cazul incasarii de avans vanzare marfa cu amanuntul

de Marilena Radulescu valabil la 16 Mai 2015
Intrebare: Societate avand ca obiect de activitate vanzare cu amanuntul a materialelor de constructii, la punctul de lucru avem o masina pentru colorat vopsea lavabila, in functie de cantitate aceasta operatie poate dura pana la 24 de ore. Sunt situatii in care clientul nu doreste sa plateasca inainte iar noi vrem sa ne asiguram ca nu coloram galetile si clientul nu mai vine sa le ridice, caz in care ...
03Apr2015

Regularizare sume decont

de Irina Coma valabil la 03 Apr 2015
TVA
Intrebare: Referitor la intrebarea trasmisa in 20.03. 2014 - respectiv:Am primit o factura emisa de un furnizor din SUA emisa pentru Taxa Participare Eveniment oraganizat de un client al societatii noastre. Factura este emisa in USD si fara TVA. Care sunt inregistrarile contabile? Se aplica taxare inversa? In decontul 300 la ce randuri se completeaza valorea facturii? Pentru a putea considera ...
Pagina: 123456»
x