Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 15 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Subiectul saptamanii
  • Comision Stripe
    Stripe retine un comision pentru incasari pentru care emite un centralizator ca si la plati, fara a emite o factura. Care e inregistrarea contabila? Se plateste tva, avand in vedere ca n-am o factura cu datele de identificare a platforme
    mai mult
  • Calendar fiscal
  •   « Mai 2024 »  
    D L M M J V S
    1011 
    12 13 14 1516 17 18 
    19 2021 22 23 24 25 
    26 2728 29 3031
TVA, facilitati si raspunderea contabilului [14 sept. 2023]

32 intrebari si raspunsuri despre d710 oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Se afiseaza 1 - 30 din 32 intrebari si raspunsuri
31Oct2020

Corectarea impozitului pe profit aferent trimestrului III. D710

de Dana Hristu valabil la 31 Oct 2020
Intrebare: In luna octombrie am inregistrat o corectie aferenta lunii august 2020, corectie ce implica o diminuare de cheltuieli si automat duce la modificarea impozitului pe profit pe trimestrul III. Suma e mica, de aceea am inregistrat corectia in luna curenta si nu am mai modificat perioada anterioara. Ce se intampla in acest caz cu bonificatia de 10% pentru plata integrala si la termen a impozitului ...
02Aug2022

Rectificare D110. Solicitare compensare sume pe fisa de platitor

de Vera Constantin valabil la 02 Aug 2022
Intrebare: O firma este platitoare de impozit pe profit. Distribuie la 30.09.2021 dividende interimare in suma de 876.442 lei. Pana la 30.06.2022 nu se achita catre asociati sumele distribuite ca si dividende interimare. Conform legii, in luna ianuarie 2022, prin D100 se declara un impozit pe dividende in valoare de 43.822 lei, suma care de va achita in cursul anului 2022 pe baza deciziei de esalonare ...
07Feb2016

Erori depunere declaratia 101

de Dana Hristu valabil la 07 Feb 2016
Intrebare: Am depus declaratia 101 si apare urmatorul mesaj:"Nu exista erori de validare. Atentionari:A. validari globaleAtentionare regula: 46 - Suma nu corespunde cu valoarea declarata anterior in D100, D710 pentru codimpozit = 104"Am verificat sumele declarate in D100 si sunt exact cele pe care le-am trecut in 101. Unde este problema?
10Mai2022

Declaratia 100. Adaugare creanta fiscala

de Adela Oncescu valabil la 10 Mai 2022
Intrebare: Am depus D100 pentru impozit pe venit microintreprinderi, dar am omis din declaratie impozitul pe dividendele acordate persoanelor fizice.Cum remediez? Cu o alta D100 doar pentru pozitia omisa sau cu declaratia rectificativa D710? Prin D710 se trece doar pozitia la care se face referire corectia?
25Apr2022

Declaratia rectificativa 100. Sume platite in plus pentru TVA

de Elena Garofil valabil la 25 Apr 2022
Intrebare: Am un client SRL platitoare de TVA la trimestru si impozit micro.I. Acest client a avut activitate in anul 2021 in perioada 01.01.2021-29.07.2021. Pentru aceasta perioada a platit impozit micro la trim. I, II si III. Am depus D100 la 25.01.2022 pe 0. Dupa ce s-a modificat formularul 100 am constatat ca beneficiaza de bonificatie 12% conform OUG 153/2020.1. Este corecta monografia contabila ...
31Mar2022

Microintreprindere. Rectificare impozit pe venit pentru trimestrele I, II si III 2021

de Nicolae Liviu valabil la 31 Mar 2022
Intrebare: Care este punctul dvs. de vedere referitor la modul de intocmire a declaratiei rectificative la trimestrele anterioare in situatia in care reducerea calculata conform OUG 153/2020 este mai mare decat impozitul pe venit aferent trim. IV?Echivalentul reducerii la nivelul trim. IV se trece in d100 pe decembrie 2021 la reducere conform OUG 153/2020? Pentru diferenta cum se face rectificare la ...
23Mar2022

Impozit pe veniturile nerezidentilor. Prezentare certificat de rezidenta fiscala

de Elena Garofil valabil la 23 Mar 2022
Intrebare: O societate din Romania face export de bunuri in India. Pentru realizarea activitatii de export incheie in 2021 un contract cu o persoana fizica din India care ii gaseste in India parteneri pentru bunurile exportate. Intre societatea din Romania si persoana fizica este incheiat un contract de comision prin care i se plateste acestuia un comision raportat la cantitatea exportata. Persoana din ...
09Mai2021

Declaratii rectificative bonificatii impozit pe venitul microintreprinderilor

de Elena Ionescu valabil la 09 Mai 2021
Intrebare: Avem doua situatii de rectificare impozit pe venit aferent trim II si trim III 2020. Pentru ambele cazuri a fost aplicata bonificatia de 10% fiind achitat impozitul la termen.Cazul 1: impozitul recalculat este mai mic decat cel declarat initial si achitat. Cum procedam cu calculul impozitului si cu bonificatia calculata initial?Cazul 2: impozitul recalculat este mai mare decat cel declarat ...
21Apr2021

Corectare declaratie 100

de Elena Garofil valabil la 21 Apr 2021
Intrebare: O microintreprindere a constatat ca D100 depusa pentru impozitul pe venit aferent trimestrului 1 (cota 3%) este eronata pentru ca nu s-a luat in considerare deducerea pentru o sponsorizare si a corectat declaratia initiala prin depunerea unei D710. Ulterior a constatat ca de fapt cota de impozit pe venit nu era de 3%, ci 1% datorita angajarii unui salariat in cursul trimestrului, si a ...
29Mar2021

Concediu medical cod 08. Completare D112

de Nicolae Liviu valabil la 29 Mar 2021
Intrebare: Cum se completeaza D112 pentru luna februarie 2021 in urmatoarea situatie? Un angajator PFA are o singura salariata - o doamna care se afla in concediu medical cod 08 din data de 01.02.2028. Este concediu medical initial, data inceput valabilitate 01.02.2021, data incetare valabilitate 28.02.2021, numar zile concediu medical 28. Suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni este 13.426 si numar ...
26Mar2021

Impozit platit in plus. Declaratia 101

de Nicolae Liviu valabil la 26 Mar 2021
Intrebare: In anul 2020 o microintreprindere depune pentru trimestrul III D100 in care declara 77.000 lei si ii plateste. Dupa depunere insa, isi da seama ca cifra de afaceri depaseste pragul si trebuie sa se inregistreze ca platitoare de impozit pe profit. Dupa inregistrarea la ANAF depune D710 pentru micro in care pune suma initiala declarata si la suma finala pune zero. Apoi completeaza o D100 pentru ...
22Mar2021

Ordinul ANAF nr. 409/2021. Formularul 097 s-a modificat

de Ionut Jinga 22 Mar 2021
TVA
Act normativ: Ordinul ANAF nr. 409/2021 pentru modificarea si completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la incasarePublicare: in Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 19 martie 2021Click aici pentru Fomularul 097 >>>Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.503/2016 pentru aprobarea Procedurii de ...
15Feb2021

Distribuirea profitului pe baza situatiilor financiare interimare. Raportare prin D100 si D205

de Dana Hristu valabil la 15 Feb 2021
Intrebare: In anul 2019 au fost distribuite dividende in valoare bruta de 8.213,07lei. In ianuarie 2020 am depus D205 completata astfel: Dividende distribuite = 7.802lei, platite = 0, Baza calcul impozit = 8.213, Impozit retinut = 411. Aceste dividende au fost achitate in anul 2020 si s-a achitat si impozitul retinut.In cursul anului 2020 am repartizat prin depunerea de situatii financiare interimare, ...
08Feb2021

Impozit pe profit. Calcul bonificatie. Anulare si titlu executoriu ANAF

de Otilia-Mihaela Roman valabil la 08 Feb 2021
Intrebare: Societate platitoare de impozit pe profit depune declaratia 100 pentru trim. II 2020 astfel:- impozit pe profit datorat = 23.969- bonificatie = 2.397- de plata = 21.572 care se achita in data de 23.07.2020In data de 28.07.2020 depune declaratia 710 prin care rectifica impozitul pe profit declarat pentru trimestrul II 2020, in sensul diminuarii obligatiei, astfel:- impozit pe profit ...
19Ian2021

Declaratii rectificative. Bonificatii

de Ela Dumitra valabil la 19 Ian 2021
Intrebare: O microintreprindere declara impozit pe venit datorat in trimestrul I si II anul 2020, fara a aplica bonificatia de 10% prevazuta de OUG 33/2020. Achita la termenul de plata intreaga valoare a impozitului. Avand in vedere ca avea dreptul de a calcula bonificatia de 10% pentru trimestrul I si II, poate depune declaratie rectificativa in luna ianuarie 2021?
18Sep2020

Anulare accesorii pentru debite restante

de Elena Garofil valabil la 18 Sep 2020
Intrebare: Societatea a facut in martie 2020 declaratii rectificative D710 si D205 pentru perioada 2017-2019 deoarece eronat a calculat declarat si platit "Impozit din premii", corect fiind "Venituri din alte surse". In martie 2020 a si platit diferenta rezultata din refacerea calculelor. La aceasta data, in fisa fiscala sintetica a societatii figureaza dobanzi si penalitati neinstituite inca, la capitolul ...
14Sep2020

Depunere declaratii 010, 100, 101 si 710 din anii anteriori

de Vera Constantin valabil la 14 Sep 2020
Intrebare: O firma inactiva din 2013 (lipsa prelungire sediul social) initial platitoare de impozit profit din 2010, doreste sa se reactiveze si sa plateasca debitele si sa aduca contabilitatea la zi. De la ANAF i s-a comunicat ca trebuie sa depuna d100 si d101 pentru perioada 2012-2019 si bilanturile aferente. Am depus toate aceste declaratii si bilanturi si am vrut sa depunem 010 cu trecere la impozit ...
07Iul2020

Completare D112. Indemnizatie somaj tehnic suportata de stat. Salariat asigurat la sanatate si pensie

de Nicolae Liviu valabil la 07 Iul 2020
Intrebare: Cum se inregistreaza in declaratia 112 angajatul care a fost intreaga luna in somaj tehnic cu indemnizatia incasata de la stat, ca sa apara la pensii si sanatate asigurat? Este vorba de lunile aprilie si mai 2020.
06Iul2020

Decontarea sumei de 41,5% din salariul de baza

de Gabriela Dita valabil la 06 Iul 2020
Intrebare: Societate comerciala cu cod CAEN 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru) a avut salariatii inregistrati in REVISAL in somaj tehnic in perioda 1 aprilie - 14 iunie 2020. Incepand cu data de 15 iunie societatea a reluat activitatea si a rechemat angajatii la serviciu.Care este perioada pentru care societatea poate solicita sprijinul de 41,5 % din ...
25Iun2020

Completare Declaratie unica pentru obtinerea mai multor tipuri de venituri in 2019

de Nicolae Liviu valabil la 25 Iun 2020
Intrebare: O persoana fizica a realizat in anul 2019 urmatoarele venituri:1. un contract de inchiriere in lei pentru un apartament - pe perioada 01.01.2019 - 30.06.2019, in suma de 1.800 lei;2. un contract de inchiriere in lei pentru apartament pe perioada 01.07.2019 - 31.12.2019, in suma de 3.000 lei;3. trei contracte de arenda in suma de 96.000 lei;4. venituri din activitati independente in sistem ...
17Iun2020

Bonificatii pentru impozit si contributii obligatorii 2019. Completare declaratie unica

de Nicolae Liviu valabil la 17 Iun 2020
Intrebare: 1. O pfa (traducator) obtine in anul 2019 venituri nete peste plafon, avand obligatia platii CAS si CASS. Anul trecut (in 2019), la depunerea declaratiei unice s-a estimat pentru 2019 un venit net de 20.000 lei (sub plafon), dar s-a optat pentru plata CASS. Pentru plata CAS nu s-a optat. Cum trebuie completata corect declaratia unica scadenta la 30.06.2020 pentru a beneficia de ...
23Apr2020

Depunere declaratie rectificativa

de Elena Garofil valabil la 23 Apr 2020
Intrebare: Am depus D100 inainte sa apara noul formular actualizat care include si bonificatia. In declaratia depusa, am trecut impozitul pe venitul microintreprinderii redus cu 10%, dupa aplicarea bonificatiei. Am declarat suma platita, cea dupa aplicarea bonificatiei de 10%. Totodata am declarat si impozitul pe dividende aferent dividendelor platite luna trecuta.Trebuie sa depun rectificativa la D100? ...
18Oct2019

Impozit pe nerezidenti nedeclarat

de Olguta Crevelescu valabil la 18 Oct 2019
Intrebare: Am omis declararea unui impozit pentru dobanda platita unei societati nerezidente in D100, la luna Iulie. Doresc sa corectez acest lucru si sa platesc impozitul precum si penalitatile de intarziere. Am incercat sa depun o D710, cu inscrierea valorii 0 la declaratia depusa initial, insa nu se valideaza pe site-ul ANAF la depunere.Cum sa procedez pentru a putea depune D100 pentru acest impozit ...
27Nov2017

Facturi neinregistrate. Corectii

de Irina Dumitrescu valabil la 27 Nov 2017
Intrebare: Care este monografia contabila in situatia in care societatea face punctajul cu un furnizor in luna noiembrie 2017 si constata ca are trei facturi neinregistrate din luna martie 2014? Facturile reprezinta sconturi acordate si contin TVA 24%. Valoarea facturilor este de 2.492,98 lei cu 24% TVA. Ce impozit pe profit si TVA plateste unitatea? Este deductibila TVA? Intocmim rectificative pentru D394, ...
07Aug2017

Societate cu cifra de afaceri intre 100.000 si 500.000 euro. Regim fiscal 2017

de Olguta Crevelescu valabil la 07 Aug 2017
Intrebare: O societate comerciala a realizat in anul 2016 venituri in suma de 150.000 euro din activitatea de bar. Capitalul social la infintare in anul 2015 era in suma de 120.000 lei. Am depus declaratia 100 la luna iunie cu impozit specific si cea pentru impozit pe profit pentru veniturile din alte activitati. Trebuie intocmita D710 in iunie pentru impozitul specific si pentru impozitul pe profit? Pentru ...
13Mar2015

Tranzactii cu parti afiliate. Preturi de transfer. Inregistrari contabile

de Gabi Popescu valabil la 13 Mar 2015
Intrebare: Avem un Raport de Inspectie Fiscala pentru rambursare TVA cu control ulterior,pe perioada 2013 si 2014, in urma caruia inspectorii fiscali au decis ca pretul chiriei nu constituie contrapartida costurilor suportate de societate cu imobilul si bunurile predate, ca nu s-au respectat prevederile art.137,alin. (1), lit.a) din C.F. si in conformitate cu prevederile art.11, alin.(1) echipa de ...
13Feb2015

Aspecte privind impozitul declarat prin declaratia 205

de Adrian Benta valabil la 13 Feb 2015
Intrebare: Lucrez la declaratia 205 pentru anul 2014.Anul trecut firma noastra a achizitionat niste echipamente de la o persoana fizica.Conform intelegerii s-a procedat astfel:-firma noastra va retine impozitul la sursa realizat de persoana fizica-firma noastra va plati la buget acest impozit-firma noastra a declarat in declaratia 100 acest impozit retinut la sursaMai avem obligatia sa ...
19Ian2015

Recuperare impozit

de Irina Coma valabil la 19 Ian 2015
Intrebare: In cursul lunii septembrie s-a contractat si facturat realizarea unui site in valoare de 20.000 lei. S-a achitat impozitul pe veniturile microintreprinderilor aferent acestei tranzactii. In luna octombrie clientul s-a razdandit si am facut act aditional de reziliere a contractului precum si factura de storno a "servicii conform contract". In cursul trimestrului IV veniturile sunt mult mai mici ...
11Nov2014

Depunere D100

de Irina Coma valabil la 11 Nov 2014
Intrebare: Pentru trim 3 2014 am uitat sa declaram in D100 impozitul pe profit(valoarea sa fiind 0). Ce putem face pentru a-l declara, caci prin D710 ne spune ca nu a fost declarat initial?
22Iul2014

Recalcularea impozitului pe profit pentru trim 1 si 2 2014

de Dana Hristu valabil la 22 Iul 2014
Intrebare: Societatea are pierdere la 31.12.2013, in cont 117, suma de 26638.39 lei .In trim 1 2014 are profit de 8262 lei.la acest profit am calculat si virat impozit pe profit de 1322lei netinand cont de pierderea din 2013..In trim 2 2014 avem profit 12752 lei.Cum calculez impozitul pe profit la trim2 2014 ?,tin cont de pierderea de anul trecut? Daca la trim 1 tin cont de pierderea din 2013 trebuie ...
Pagina: 12»
x