1014 intrebari si raspunsuri despre decont tva oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 10
Se afiseaza 271 - 300 din 1014 intrebari si raspunsuri
13Feb2022
Servicii de la furnizor neplatitor de TVA din UE. Tratament TVA
de
Ana Avram
valabil la 13 Feb 2022
Intrebare: O societate din Romania este platitoare de TVA. Achizitioneaza servicii de la un prestator din Germania, acesta nefiind platitor de TVA. Care sunt implicatiile fiscale pentru societatea din Romania? Plateste TVA? Care sunt declaratiile pe care aceasta trebuie sa le depuna?
23Dec2021
Obligatii declarative ale reprezentantului fiscal
de
Anca Ivanov
valabil la 23 Dec 2021
Intrebare: O societate rezidenta in Italia se inregistreaza prin imputernicit in scop de TVA in Romania. In primele 3 luni desfasoara doar activitate de import din Serbia. Avea obligatia depunerii declaratiei 394 in aceste 3 luni? In luna urmatoare achizitioneaza pe teritoriul Romaniei materiale de la un platitor de TVA. Depune declaratia 394 pentru luna respectiva.Daca in lunile urmatoare nu mai ...
13Nov2021
Achizitie vinieta (taxa drum) Ungaria. Rambursare TVA din UE
de
Dana Hristu
valabil la 13 Nov 2021
Intrebare: Primesc de la o firma factura de la MOL cu cod de inregistrare din Ungaria, iar bonul fiscal este pe codul de inregistrare din Romania. Cum se inregistreaza? Lucrez in SAGA. La intrari sau la intrari valuta? Cum tratez partea de TVA? De ce se poate ca factura sa fie cu CUI din HU si bonul fiscal sa fie cu CUI din RO.
14Oct2021
Livrare bunuri catre neplatitor de TVA sau persoana fizica din Italia
de
Ana Avram
valabil la 14 Oct 2021
Intrebare: O societate platitoare de TVA din Romania livreaza bunuri catre o societate neplatitoare de TVA din Italia (nu are cod valid de TVA) sau persoana fizica din Italia in valoare de 3.000 euro.Cum se trateaza aceasta operatiune? Se factureaza cu TVA, nu apare in declaratia 390 si apare in declaratia 394?
23Sep2021
Retragerea obligatorie din evidenta platitorilor de TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 23 Sep 2021
Intrebare: UAT pana la acesta data a desfasurat activitate economica, exploatare masa lemnoasa, taxe fond cinegetic, deci detine cod fiscal separat purtator de TVA. S-au aplicat prevederile legislative referitoare la activitatile comerciale (deconturi tva, impozit pe profit). Incepand cu data de 01.06.2021, aceasta activitate o administreaza Ocolul Silvic, deci pe codul fiscal si prin conturile de ...
20Aug2021
Prescriere suma TVA de rambursat. Tratament contabil si fiscal
de
Amelia Dumitras
valabil la 20 Aug 2021
Intrebare: O microintreprindere careia i s-a anulat din oficiu codul de TVA in octombrie 2012 din cauza depunerii deconturilor anterioare fara evidentiere de operatiuni, in ultimul decont depus, a avut la rd. 42 sold negativ de TVA. In luna octombrie 2020, in urma cererii de inregistrare in scopuri de TVA formularul 099, s-a depus pentru luna decembrie 2020 D300 in care s-a preluat acel sold negativ de TVA ...
19Aug2021
Rabat comercial primit de la un furnizor din Anglia, tratament contabil si fiscal
de
Elena Garofil
valabil la 19 Aug 2021
Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA, in anul 2021, primeste un rabat de la un furnizor din Anglia. Rabatul este aferent cumpararilor de materii prime din perioada 01.06.2020-31.07.2021. Bunurile pentru care s-a acordat rabatul, nu mai sunt in stoc.Tinand cont ca Anglia numai este in UE, care este monografia contabila pentru acest credit note si cum trebuie tratat din punctul de vedere ...
14Aug2021
Livare intracomunitara de bunuri sau vanzare intracomunitara de bunuri la distanta. Livrari de bunuri interne efectuate de interfetele electronice
de
Ana Avram
valabil la 14 Aug 2021
Intrebare: 1. Care este diferenta intre livrarea intracomunitara de bunuri definita la art. 270 alin. (9) din Codul fiscal si vanzarea intracomunitara de bunuri la distanta definita in art. 266 alin. (1) pct. 35? Care este diferenta de tratament in privinta TVA datorat, modul de contabilizare si declaratiile in care se includ operatiunile?2. In titlul art. 315 din Codul fiscal, pentru aplicarea noului ...
07Aug2021
Granturi pentru capital de lucru. Conditii de acordare
de
Ionut Jinga
valabil la 07 Aug 2021
Intrebare: Suntem beneficiari ai masurii granturi capital de lucru masura 2, OUG 130/2020. Activitatea pentru care am cerut grant are cod CAEN 3250. Aceasta activitate este inca autorizata, dar nu mai executam activitate de productie. Activitate de productie avem, dar pe alte coduri CAEN. Ce cheltuieli eligibile pe firma as putea efectua din banii primiti ca sa ma pot incadra la conditiile din ...
18Iul2021
Corectii datorate omisiunii inregistrarii documentelor justificative in evidenta contabila si fiscala
de
Amelia Dumitras
valabil la 18 Iul 2021
Intrebare: La 30 mai 2021 am preluat o firma si am constatat ca pentru anii 2019/2020 nu s-au inregistrat toate vanzarile si achizitiile. S-au operat o parte, ca sa putem depune bilantul pe 2020. Restul s-au inregistrat in mai 2021 pe corectii. Toate deconturile de tva pe 2020 si 2021 au fost depuse cu sume eronate, iar la randul 42 nu a fost preluata nicio suma de plata.Situatia se prezinta in felul ...
12Mai2021
Corectarea erorilor contabile. Factura de la furnizor primita cu intarziere. D300 si D394
de
Dana Hristu
valabil la 12 Mai 2021
Intrebare: In luna aprilie primesc o factura de la un furnizor din data de iulie 2020, valoare 10.000 lei. Cum pot introduce aceasta factura fara a avea probleme la un control viitor?
05Mai2021
Ordinul ANAF nr. 632/2021. Noua versiune a Decontului de TVA (D300)
de
Ionut Jinga
05 Mai 2021
Act normativ: Ordinul ANAF nr. 632/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata"Publicare: in Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din 04 mai 2021Principalele modificariPrin Legea nr. 296/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1269 din 21 decembrie 2020, au fost aduse modificari Codului ...
27Apr2021
Modificare perioada fiscala de raportare din luna calendaristica in trimestrul 2021
de
Amelia Dumitras
valabil la 27 Apr 2021
Intrebare: Societatea a fost platitoare de TVA lunar in anul 2020. In ianuarie 2021 trebuia sa se depuna 700 pentru trecere la TVA trimestrial, dar acest lucru nu s-a facut. In februarie 2021 s-au depus declaratiile 300 si 394 pentru luna ianuarie si ulterior s-a depus la ANAF 010 pentru trecera la TVA trimestrial. Cum se intocmesc decontul de TVA si declaratia 394 aferente trimestrului I 2021?
09Apr2021
Prescriere termen de inregistrare contabila si exercitare drept de deducere TVA si cheltuieli
de
Amelia Dumitras
valabil la 09 Apr 2021
Intrebare: O societate a identificat urmatoarea situatie:- furnizor cu sold 401 negativ din 2012 (soldul negativ provine din chitante inregistrate, dar fara a fi inregistrate si facturile achitate);- au fost identificate facturile transmise de furnizor pe e-mail in copie. Suplimentar, au fost gasite in copie facturi neinregistrate cu referinte la chitante pe baza carora au fost inregistrate aceste ...
25Mar2021
Societate platitoare de TVA la trimestru. Efectuarea unei achizitii intracomunitare de bunuri in luna septembrie 2020
de
Constanta Popa
valabil la 25 Mar 2021
Intrebare: O firma platitoare de tva la trimestru achizitioneaza materiale din UE in septembrie 2020. Omite sa depuna 010/700. In noiembrie si decembrie 2020 achizitioneaza din nou materiale si depune 010/700 cu trecere la TVA lunar incepand cu 01.01.2021. Primeste notificare de la ANAF pentru rectificare privind depunerea eronata a decontului de TVA pentru perioada 09/2020, respectiv TVA ...
20Mar2021
Achizitie intracomunitara de servicii. Regim fiscal TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 20 Mar 2021
Intrebare: O societate a devenit platitoare de TVA incepand cu 01.12.2020 prin depasirea plafonului special de scutire. Societatea nu are insa atribuit un cod special de TVA pentru operatii intracomunitare. Societatea primeste lunar facturi de la Google Ireland si Facebook, pentru care pana la 01.12.2020 platea TVA ca urmare a depunerii decontului de TVA cod 301. Care va fi statutul TVA pe care il are ...
07Mar2021
Prestare servicii catre clienti din afara UE. Tratament TVA
de
Simona Stanculescu
valabil la 07 Mar 2021
Intrebare: Societate inregistrata in scopuri de TVA in Romania si platitoare de impozit pe profit emite facturi de:a. prestari servici grafica;b. prestari servicii tiparire catre persoane juridice inregistrate in scopuri de TVA in Republica Moldova.Care este tratamentul TVA? Care sunt obligatiile declarative (unde se declara in decont TVA, daca se declara sau nu in D394)?
20Feb2021
Factura de avans primita cu intarziere
de
Anca Ivanov
valabil la 20 Feb 2021
Intrebare: In luna decembrie am platit un avans unui furnizor de produse (piese de schimb pentru statia de epurare) in baza comenzii si a unui referat aprobat de conducere. Furnizorul ne-a transmis factura in luna februarie 2021, desi aceasta a fost emisa in luna decembrie, ulterior platii avansului. Pana la acest moment in evidenta contabila s-a evidentiat doar plata avansului 409 = 5121.Ce ...
20Feb2021
Obligatia de raportare pentru aranjamente transfrontaliere
de
Justinian Cucu
valabil la 20 Feb 2021
Intrebare: Pe perioada 28.06.2018 - 30.06.2020 am derulat tranzactii cu firme din spatiu UE atat ca achizitii de marfa, dar si servicii. Aceste tranzactii au fost strict legate de activitatea firmei. Am acordat si dividende asociatului firmei care este nerezident. Este rezident in Suedia. Care este opinia dvs.? Care dintre tranzactii ar trebui raportate in declaratia DAC6? Aceste tranzactii au fost ...
13Feb2021
Casa de expeditii. Transport Romania - Turcia. Regim facturare
de
Vera Constantin
valabil la 13 Feb 2021
Intrebare: A - Casa de expeditie Noi, casa de expeditie X primim de la clientul Y (clientul este beneficiarul marfii) o marfa de transportat, un export din Romania in Turcia. Marfa este transportata de carausul Z.In acest caz, cum ne factureaza noua carausul Z? Cum facturam noi clientului Y? B - Casa de expeditie Noi, casa de expeditie X primim de la clientul Y (clientul este beneficiarul marfii) ...
07Feb2021
Inregistrarea cu intarziere in scopuri de TVA. Implicatii fiscale
de
Ionut Jinga
valabil la 07 Feb 2021
Intrebare: Un SRL neplatitor de tva, in luna iulie 2020 depaseste plafonul legal si nu depune in luna august declaratia 010 pentru a obtine codul. Aceasta declaratie se depune in decembrie 2020, bifand 1.6 inregistrare in scopuri de tva prin depasirea plafonului de scutire prevazut de art. 310, alin. 1.1. Pentru perioada cuprinsa intre septembrie 2020 - decembrie 2020 se colecteaza tva la total valoare ...
01Feb2021
Facturi primite cu intarziere. Raportare in declaratia informativa 394
de
Elena Garofil
valabil la 01 Feb 2021
Intrebare: Referitor la declararea facturilor in 394 care vin intarziate dupa inchiderea lunii, noi le declaram in luna in care le primim, nu facem o noua depunere pentru d394, iar in decontul tva se duc pe regularizari.Conform Ordinului Presedintelui ANAF 3769/2015 Anexa 2, incepand cu 01 iulie 2016 se precizeaza ca declaratia D394 se va depune inca o data pentru omisiuni sau erori in datele declarate, ...
01Feb2021
TVA de recuperat din afara Romaniei. D300 si D390
de
Vera Constantin
valabil la 01 Feb 2021
Intrebare: Pentru TVA aferenta facturilor de combustibil si taxe de drum din comunitate, avem o firma care ne ramburseaza in avans TVA respectiva pe bara unui extras de cont, iar factura de plata se diminueaza cu valoarea acesteia.1. Valoarea din acest extras cu minus reprezentant tva de rambursat aferenta facturilor de combustibil emise in comunitate se inregistreaza in Decontul 300 de TVA la sume ...
08Ian2021
Optiune aplicare sistem TVA la incasare. Colectarea si deducerea TVA. Iesirea optionala din sistem
de
Constanta Popa
valabil la 08 Ian 2021
Intrebare: Societatea este platitoare de TVA si nu depaseste plafonul de 4.500.000 lei, se incadreaza la TVA la incasare.Daca se opteaza pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare prin depunerea declaratiei 097 in intervalul 01-25.01.2021, aplicarea TVA la incasare se va face din luna urmatoare, din februarie 2021? Colectarea, respectiv deducerea TVA se va face doar la plata facturilor? Nu mai ...
28Dec2020
Livrare intracomunitara de bunuri cu transport
de
Dana Hristu
valabil la 28 Dec 2020
Intrebare: Societatea A din Romania livreaza produse finite direct catre societatea C din Franta. Facturarea se face prin societatea B intermediar din Franta. Mentionez ca societatea B din Franta are reprezentanta fiscala in Romania. Tansportul este facut direct de catre societatea A din Romania cu o firma de transport din Romania si refacturat ulterior la final de luna catre societatea B din Franta. ...
25Dec2020
Factura de cazare externa. Monografie contabila. Declaratii
de
Ela Dumitra
valabil la 25 Dec 2020
Intrebare: O firma primeste de la o agentie de turism din Romania o factura de cazare externa, iar la TVA este mentionat regimul special conform art. 311 si sau 312. Care este monografia contabila a acestei achizitii si cum se declara in declaratia 300 si in declaratia 394?
05Nov2020
Transportator contractat de o casa de expeditii. Regim TVA
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 05 Nov 2020
Intrebare: O casa de expeditii logistice apeleaza la un transportator roman cu sediul in Romania pentru un transport international. Ce regim de TVA ar trebui sa aplice transportatorul?
11Oct2020
Regularizare avans dupa inregistrarea in scopuri de TVA
de
Anca Ivanov
valabil la 11 Oct 2020
Intrebare: Societate nou infiintata in 31.07.2020 efectueaza livrari intracomunitare de bunuri. In luna august si pana in 27 septembrie 2020, efectueaza livrari intracomunitare in valoare de 58.000 euro*4.5 lei = 261.000 lei. In 28 septembrie mai incaseaza avans in valoare de 11.000 euro*4.9 = 53.900 lei (bineinteles, se emite factura de avans), suma cu care depaseste plafonul de 300.000 lei, reprezentand ...
10Sep2020
Achizitie marfuri cu livrare ulterioara. Furnizor din UE
de
Vera Constantin
valabil la 10 Sep 2020
Intrebare: In cazul unei livrari intracomunitare de bunuri cu taxare inversa, factura furnizorului intracomunitar este emisa inainte de livrare:- Data facturii 29/06/2020- Data livrarii 20/07/2020 Beneficiarul a completat D390 la iulie avand in vedere ca faptul generator este iulie. La depunerea decontului de TVA pe luna iulie beneficiarul unde trebuia sa incadreze achizitia la randul 5 sau la ...
01Sep2020
Regim TVA import intr-un stat membru. Achizitie intracomunitarea de bunuri in Romania
de
Ela Dumitra
valabil la 01 Sep 2020
Intrebare: Am avut un import de bunuri din Elvetia. Receptia s-a facut deja fara plata in vama de TVA sau taxe vamale de import. Bunurile au ajuns la noi fara sa ni se solicite TVA import de plata.Avand in vedere ca Elvetia nu face parte din UE, cum tratez aceasta achizitie de bunuri? Trebuie sa colectez eu TVA? Unde o declar in decontul de TVA?