Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 2 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Subiectul saptamanii
  • Bilant societate absorbita
    Din raspunsul primit inteleg ca societatea care va fi absorbita ar trebui sa depuna bilant pentru anul 2024, deoarece a fost activa in peroada ianuarie-aprilie 2024. Am inteles corect? Daca da, este o problema pentru ca de la data depunerii...
    mai mult
  • Calendar fiscal
  •   « Mai 2024 »  
    D L M M J V S
    1011 
    12 13 14 1516 17 18 
    19 2021 22 23 24 25 
    26 2728 29 3031
TVA, facilitati si raspunderea contabilului [14 sept. 2023]

2117 intrebari si raspunsuri despre regularizari oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 2

Se afiseaza 31 - 60 din 2117 intrebari si raspunsuri
03Apr2011

Regularizari taxa deductibila

de Dana Apostolescu valabil la 03 Apr 2011
Intrebare: Daca o factura cu taxare inversa a fost inregistrata eronat in 2007, adica s-a dedus TVA la ea, cum se poate face corectare acesteia? Care sunt procentele de majorari si penalitati din 2007 si pana in prezent daca aceasta suma este constatata suplimentar de organele de control? Care este perioada de gratiere (de 5 sau 3 ani) cand nu ar mai trebui sa plateasca?
14Dec2022

Corectare valoare achizitie intracomunitara de bunuri raportata anterior

de Amelia Dumitras valabil la 14 Dec 2022
Intrebare: In luna octombrie am facut o achizitie intracomunitara si factura a fost emisa in mod eronat pe persoana fizica si a inclus TVA. Am inregistrat-o asa si am declarat-o in D390 ca total factura 2.043,93 lei (baza 1.717,59 lei si TVA 326,34), in baza promisiunii ca se va rectifica situatia. In noiembrie au rambursat TVA 326,34 lei si au emis factura corecta fara TVA, pe societate, cu suma de ...
07Dec2022

Import de bunuri inregistrat eronat. Corectare decont TVA

de Mariana Prejbeanu valabil la 07 Dec 2022
TVA
Intrebare: In luna octombrie am avut un import de marfa, tva achitata in vama. La receptia facturii s-au introdus pozitiile tarifare de pe DVI printre care: jucarii de plastic si jucarii pentru copii. Din pacate, produsele care trebuiau sa fie pe jucarii copii s-au introdus tot pe jucarii de plastic, ceea ce inseamna ca valoarea de tva a pozitiei tarifare jucarii pentru copii nu s-a preluat deloc:- tva ...
02Nov2022

Facturi emise in baza Ordinului ANRE nr. 16 din 2020. Regim TVA

de Anca Ardelean valabil la 02 Nov 2022
Intrebare: Privind facturile emise in baza Ordinului ANRE 16/2020 si Ordinului ANRE 145/2020, avand ca scop regularizarea diferentelor dintre cantitatile alocate initiale si finale, respectiv cantitatilor distribuite in perioada septembrie 2021 - septembrie 2022 (inclusiv):- vorbim de regularizari de cantitati aferente serviciului de distributie, nu de gaze tranzactionate in urma unui trading/negociere ...
26Oct2022

Calcul prorata

de Gabi Popescu valabil la 26 Oct 2022
Intrebare: SC ABC SRL desfasoara doar activitate de inchiriere spatii catre persoane juridice. Spatiile respective sunt in propietatea asociatului unic care este si administratorul firmei. Sunt folosite de ABC SRL in baza unor contracte de comodat. Impozitele locale pentru aceste spatii sunt suportate de proprietar, iar utilitatile se suporta direct de catre chiriasi. Practic, ABC SRL administreaza ...
28Aug2022

Inregistrare in contabilitate a facturilor de regularizare energie

de Adela Oncescu valabil la 28 Aug 2022
Intrebare: As dori tratamentul contabil pentru urmatoarea speta: Pentru Primarie se emite lunar factura fiscala aferenta unui consum estimat de energie, si se achita integral. La citirea contoarelor se emite factura fiscala de regularizare cu minus. Cum se evidentiaza in contabilitate aceste regularizari, in situatia in care pe unele contoare este regularizare cu plus, astfel incat pe total factura energie ...
20Iul2022

Omisiuni declarare operatiuni in D394, D300

de Elena Garofil valabil la 20 Iul 2022
Intrebare: Dupa depunerea D300 si D394 aferenta trimestrului II 2022, s-a constatat ca 2 bonuri fiscale de combustibili, pe care este inscris codul fiscal al cumparatorului nu au fost cuprinse in aceste doua declaratii. Inca nu au fost inregistrate la luna iunie 2022, dar se mai pot inregistra. Se depune din nou D394, fiind in termen sau se vor cuprinde in D394 din trimestrul urmator? La D300 se vor ...
10Iul2022

Modificarea perioadei fiscale pentru TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 10 Iul 2022
Intrebare: In anul 2019 societatea AMX platitoare de tva lunar a realizat vanzari fiscalizate prin casa de marcat in valoare de 370.000 lei. La sfarsitul lunii decembrie 2019, in urma unui control inopinat desfasurat de ANAF, inspectorii au decis efectuarea unui Control fiscal in ceea ce priveste veniturile declarate de societate in anul 2019. Controlul s-a desfasurat in perioada ianuarie - februarie 2020. ...
25Mai2022

Corectare date in decontul de taxa

de Anca Ivanov valabil la 25 Mai 2022
TVA
Intrebare: O PFA este platitoare de TVA lunar. A raportat in mod eronat ca si venit, respectiv TVA colectata in decontul de TVA aferenta lunii aprilie o factura pe care ulterior refacut-o cu data de luna mai, ca urmare a faptului ca aceasta nu a mai fost acceptata de catre client. Deci, factura are acelasi numar, numai ca data ei corecta este mai, nu aprilie si ca atare factura va trebui evidentiata in ...
09Apr2022

Ajustare TVA dedusa. Monografie contabila

de Bajan Camelia valabil la 09 Apr 2022
Intrebare: O societate comerciala trebuie sa ajusteze TVA in urma unui control ANAF. Are obligatia ca la rubrica regularizari taxa dedusa sa inregistreze tva in suma negativa in valoare de 11.666 lei si baza 61.398 lei. Care este monografia contabila corecta daca inainte de corectie in balanta avem urmatoarele solduri: sold 371D 168906, sold 378C 43657.12, sold 4428C 27863.29?
09Apr2022

Inregistrarea in contabilitate a minusurilor de inventar. Ajustare TVA dedusa

de Bajan Camelia valabil la 09 Apr 2022
Intrebare: La inventarierea de la 31.12.2021, o societate identifica stocuri (marfuri) in valoare de 18.393,39 (pret de achizitie), valoare de vanzare cu tva 29.786,30, tva 4.755,80, adaos comercial 6.637,11. In balanta la 31.12.2021 exista urmatoarele solduri: 371: 168.906, 378: 43.657,12, 4428: 40.386,99. Care este monografia contabila pentru a aduce soldurile scriptice la nivelul celor fizice? La ...
03Mar2022

Inregistrarea dublata a vanzarilor. Achizitie si revanzare teste COVID

de Olguta Crevelescu valabil la 03 Mar 2022
Intrebare: Societatea este farmacie.1.In data de 29.11.2021 casele de marcat au fost conectate la ANAF. Toate casele de marcat tip DATECS au inceput sa inregistreze pe jurnalul de vanzari zilnic si valoarea de compensat cu casa de sanatate CNAS pentru ca in luna noiembrie 1-2 zile au fost denaturate, luna decembrie a fost integral - abia in ianuarie s-a observat.Pentru valoarea compensata cu CNAS se ...
17Feb2022

Cod de TVA anulat

de Gabi Popescu valabil la 17 Feb 2022
Intrebare: Societatea X este societate nerezidenta. Este inregistrata direct la TVA in Romania incepand din luna iunie 2021. Nu efectueaza in perioada iulie - decembrie 2021 tranzactii din sfera TVA. Depune D300 fara tranzactii si pierde inregistrarea la TVA incepand cu 01.01.2022. In luna ianuarie, fara sa stie ca a pierdut codul de TVA, societatea X realizeaza in Romania urmatoarele ...
14Feb2022

Corectii TVA

de Mihaela Rosca valabil la 14 Feb 2022
Intrebare: Firma A este platitoare de TVA lunar si impozit pe profit. A primit in cursul lunii ianuarie si februarie 2022, deci dupa depunerea declaratiilor 300 si 394 aferente lunii decembrie 2021, facturi cu data de luna decembrie 2021. O parte le-am primit in urma inventarierii soldurilor prin confirmarile de extrase de cont, altele nu au fost predate la timp de catre managerii de proiecte (au fost ...
01Feb2022

Livrari intracomunitare suspecte. Corectare factura emisa initial

de Amelia Dumitras valabil la 01 Feb 2022
Intrebare: Suntem o societate inregistrata ca platitoare de TVA la incasare si datorita faptului ca avem parteneri din UE suntem inregistrati si in VIES. Am fost sesizati de organele de control ca avem livrari de bunuri suspecte. Unul dintre partenerii din UE au comunicat numar de tva neinregistrat in registrul VIES. Facturile emise in 2021 spre acest partener au fost declarate atat in D390, cat si D300 in ...
30Ian2022

Facturi interne primite cu intarziere. Declarare

de Ana Avram valabil la 30 Ian 2022
Intrebare: Dupa inchiderea lunii decembrie 2021 si depunerea declaratiei 300, precum si a declaratiei 394, am primit facturi interne emise cu luna decembrie 2021. Cum trebuie procedat din punctul de vedere al declaratiei 300 si 394? Inregistrez factura in luna decembrie si evidentiez tva aferenta pe rd. 34 "regularizari taxa dedusa" in declaratia lunii ianuarie? In cazul declaratiei 394 cum procedez?
29Ian2022

Schimbare perioada fiscala pentru tva. Agentie de turism

de Vera Constantin valabil la 29 Ian 2022
TVA
Intrebare: O agentie de turism este platitoare de tva si impozit pe venit microintreprindere. La 31.12.2021 are cifra de afaceri de 320.000 lei (contul 704) si a fost platitoare de tva lunar. Dar daca se ia in considerare baza de impozitare inscrisa pe randurile din decontul de taxa conform art 322 alin 2, cifra de afaceri este de 825.000 lei (conturile 462 + 704).Facturile emise se inregistreaza: ...
09Ian2022

Vanzari intracomunitare in regim OSS. Declarare

de Constanta Popa valabil la 09 Ian 2022
Intrebare: Vanzarile intracomunitare in regim OSS facturate cu % TVA din tara de destinatie, dupa depasirea plafonului de 10.000 euro pentru anul 2021, incepand cu luna septembrie, trebuie sa fie declarate ca si baza in decontul 300 la randul 3? La randul 17 din decont, in cursul anului 2021 bunurile vandute intracomunitar pana la plafonul de 10.000 euro nu au fost declarate. Decontul de TVA a fost ...
14Dec2021

Factura emisa eronat. Corectii decont

de Elena Garofil valabil la 14 Dec 2021
Intrebare: Se face o factura de avans catre o societate din Italia. Factura a fost facuta din greseala cu tva. A fost preluata pe decontul 300 la rubrica "Livari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 19%", baza 136.729,94 si tva 25.978,68. In declaratia 394 nu a fost preluata factura.Procedez corect? Se face corectia la decontul lunii noiembrie pe regularizari taxa colectata cu baza si tva ...
07Oct2021

Facturi primite cu intarziere. Declarare

de Elena Garofil valabil la 07 Oct 2021
Intrebare: Cum este corect sa procedez cu facturile pe care le primesc cu intarziere de la furnizori, pentru lunile inchise la care am depus deja declaratiile fiscale, cum si cu ce data inregistrez in sistemul informatic contabil si cum prezint informatia in declaratiile fiscale urmatoare (D300 - regularizari, D390, D394), trebuie depuse declaratii rectificative? Ma intereseaza pentru toate situatiile, ...
03Iun2021

Inregistrare cu intarziere in scopuri de TVA. Inregistrari contabile

de Elena Garofil valabil la 03 Iun 2021
Intrebare: In urma controlului fiscal s-a stabilit inregistrarea ca platitor de tva (cu intarziere de 1 an), perioada pentru care s-a stabilit ca masura intocmirea jurnalelor de cumparari si vanzari si inregistrarea tva aferenta pe regularizari taxa deductibila, respectiv regularizari taxa colectata in decontul de TVA. Taxa deductibila este mai mare decat taxa colectata.Care este monografia contabila ...
25Mai2021

Factura necuprinsa in D394

de Anca Ivanov valabil la 25 Mai 2021
TVA
Intrebare: In urma unei verificari, am constatat ca pe luna martie 2021 nu a fost inclusa in declaratia 394 o factura. Mentionez ca societatea de la care am primit factura este in insolventa si sunt trecute pe factura doua coduri fiscale. Initial am inregistrat factura dupa vechiul cod fiscal si din acest motiv factura nu a fost cuprinsa in D394 dar cuprinsa in D300. In luna aprilie 2021 trebuie sa ...
30Mar2021

Proiect de ordin pentru schimbarea formularului 300 - Decontul de TVA

de Ionut Jinga 30 Mar 2021
TVA
PROIECT: Ordin ANAF pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata"Publicare: pe site-ul www.anaf.ro in data de 29.03.2021, la rubrica „Transparenta decizionala”Motivatiile aparitiei acestui proiect de ordinPrin Legea nr. 296/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1269 din 21 decembrie ...
30Sep2020

Erori de calcul TVA deductibila raportata prin decont TVA. Corectare

de Amelia Dumitras valabil la 30 Sep 2020
Intrebare: In situatia in care se constata o eroare de calcul a TVA deductibila ulterior depunerii decontului de TVA, eroare datorata unor diverse motive (calcul eronat al deductibilitatii TVA la cheltuielile auto, calcul eronat al TVA la cheltuielile de protocol etc.) si care se corecteaza ulterior depunerii decontului, corectia respectiva se poate trece la rubrica regularizari din decontul lunii ...
22Iul2020

Ajustare negativa TVA dedusa pentru minusuri la inventar. Tratament contabil si fiscal TVA

de Amelia Dumitras valabil la 22 Iul 2020
Intrebare: Cum este corect sa declaram colectarea de TVA pentru minusurile de inventar (din luna iunie de exemplu) in decontul de TVA: la randul 16 Regularizari taxa colectata sau la randul 9 Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu 19%?
29Iun2020

Corectare deducere din facturi emise de furnizor cu codul de TVA anulat din oficiu

de Amelia Dumitras valabil la 29 Iun 2020
Intrebare: In luna Iunie, la depunerea declaratiei 394 s-a constatat ca unul dintre furnizori are codul de TVA anulat din oficiu din 01.02.2018. Cu acest furnizor colaboram lunar si inca dinainte de 01.02.2018. Ei au intocmit facturile cu TVA, pe care l-am si dedus in aceasta perioada. Din pacate ei nu stiau ca au codul de TVA anulat. Cum se poate corecta deducerea TVA? Se trece la regularizare in ...
25Iun2020

Regim declarativ ajustare baza de impozitare

de Ela Dumitra valabil la 25 Iun 2020
Intrebare: O factura de ajustare TVA pentru un client pentru care s-a deschis procedura de faliment se declara in Declaratia 394? Iar in Decont 300 la regularizari se trece atat baza, cat si TVA sau doar TVA cu minus? Exista obligatia transmiterii catre debitor a acestei facturi?
04Apr2020

Ajustarea la obtinerea codului de TVA

de Anca Ivanov valabil la 04 Apr 2020
Intrebare: O societate neplatitoare de TVA cu statut de microintreprindere a devenit platitoare de TVA (decont trimestrial) incepand cu 01.11.2019. S-a omis sa se faca ajustarea TVA aferenta stocului de marfa existent la 31.10.2019 si aceasta ajustare sa fie prinsa in primul decont de TVA (trimestrul IV 2019).Se poate ajusta TVA aferenta stocului de marfa existent la 31.10.2019 la decontul de TVA ...
24Mar2020

Factura primita ulterior datei emiterii de catre furnizor. Raportare in D300

de Vera Constantin valabil la 24 Mar 2020
TVA
Intrebare: Am o factura din luna ianuarie, dar a ajuns tarziu la noi si am inregistrat-o in luna februarie. Pe ce rand se declara in Decontul de TVA (randul 34 - Regularizari sau randul 24 - Achizitii 19%)?
08Mar2020

Dividende interimare. Regularizarea pe baza situatiei financiare anuale. Evidentiere impozit

de Constanta Popa valabil la 08 Mar 2020
Intrebare: O societate (SRL) infiintata in anul 2019 distribuie in luna decembrie 2019 dividende interimare aferente situatiilor financiare interimare la 30.09.2019, in suma de 50.000 lei. Profitul anual aferent exercitiului financiar 2019 este 45.000 lei. 1. La ce data se intocmeste nota contabila privind constituirea rezervelor legale 129 = 1061? La 30.09.2019 sau 31.12.2019?2. In situatiile ...
Pagina: «1234567»
x